Sie wohnen in der Türkei und haben ein E-Commerce-Unternehmen mit dem Ziel gegründet, Produkte an US-Bürger zu verkaufen. Nehmen wir an, Ihre Form des E-Commerce ist Shopify-Dropshipping oder Software, digitale Dienste. Sie haben in den USA eine LLC gegründet, Ihre Steuernummer (EIN) erhalten, Ihre E-Commerce-Plattform eröffnet und mit dem Verkauf begonnen.
Was passiert jetzt?
Eingang
Ich verkaufe Produkte an US-Bürger. Erhebe ich zum Zeitpunkt der Bestellung Umsatzsteuer von den Kunden? Diese Frage wird Ihnen ständig in den Sinn kommen und im Laufe der Zeit einen psychologischen Druck auf Sie ausüben. Wenn Sie sich also aus zuverlässigen Quellen über das Problem informieren und diesen Prozess angehen, anstatt ihn zu ignorieren, werden Sie sich von dieser Belastung ersparen.
„Ich verkaufe Produkte an US-Bürger und muss ich Umsatzsteuer erheben?“ Beginnen wir mit der Beantwortung der Frage:
Die Antwort auf diese Frage war bis 2018 recht einfach. Als Ausländer waren Sie nicht verpflichtet, Umsatzsteuer zu erheben, es sei denn, Sie hatten eine physische Verbindung/Verbindung zu dem Staat, in den Sie verkaufen. (Bei der physischen Verbindung kann es sich um ein Büro, ein Geschäft, einen Laden, einen versicherten Mitarbeiter oder ein Lager in dem Staat handeln, in dem Sie verkaufen.)
Kurz gesagt war das bis 2018 für ausländische Verkäufer in den USA der Fall: Liegt kein Zusammenhang vor, waren sie von der Erhebung der Umsatzsteuer befreit.
Im Jahr 2018 kam es zu einer schwerwiegenden Situation, die die Funktionsweise der E-Commerce-Umsatzsteuern veränderte und den Prozess änderte.
Am 21. Juni 2018 entschied der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten im Fall South Dakota v. Wayfair, Inc. vorliegenden Fall entschied er zugunsten des Staates. Nach den neuen Bestimmungen, die sich aus dieser Entscheidung ergeben, würden die Staaten nun damit beginnen, Umsatzsteuer von Unternehmen zu erheben. Nach der Einführung der Wirtschaftsnexus-Gesetze (Economic Nexus) begannen sich die Regeln zu ändern.
Was ist ein wirtschaftlicher Nexus?
Nach dem oben genannten Fall entschied der Oberste Gerichtshof, dass die Unternehmen nicht nur eine physische Verbindung haben, sondern auch eine wirtschaftliche Verbindung haben, wenn sie an Personen in diesem Staat verkaufen. Im Anschluss an die Wayfair-Entscheidung des Obersten Gerichtshofs wurde entschieden, dass ein Verkäufer (Shopify, Amazon oder ein anderes E-Commerce-Unternehmen) keine physische Präsenz mehr benötigt, um eine Verbindung zu diesem Staat zu haben, und dass er dank eines Wirtschaftsabkommens eine Verbindung in einem Staat haben kann Verbindung.
Da diese Entscheidung einen Präzedenzfall darstellt, schaffen ausländische Shopify- oder Amazon-Betreiber nun in jedem Bundesstaat, in dem sie verkaufen, einen wirtschaftlichen Nexus (Economic Nexus).
Wenn Sie übrigens eine physische Verbindung in dem Staat haben, in dem Sie verkaufen, bedeutet dies, dass die Situation immer noch dieselbe ist und es keine Änderung gibt.
Marktplätze wie Amazon erheben in fast allen Bundesstaaten der USA selbst Umsatzsteuer. Wenn Sie ein Amazon-Marktplatzverkäufer sind, müssen Sie in den Staaten, die Amazon unterstützt, keine Umsatzsteuer erheben. Diese Steuer erhebt Amazon selbst, deklariert und zahlt sie an den Staat ab.
Ökonomischer Nexus-Inhalt
Es bedeutet, in einem beliebigen Staat einen bestimmten Umsatz zu erzielen oder eine bestimmte Anzahl von Transaktionen durchzuführen.
Economic Nexus basiert auf dem Bruttoverkaufsbetrag oder einem bestimmten Betrag an Transaktionslimits. Sobald einer dieser beiden Schwellenwerte erreicht ist, wird der Economic Nexus ausgelöst. Einige Staaten basieren Economic Nexus auf beiden Kriterien, während andere ihn auf einer Umsatzschwelle basieren.
Beispiel 1:
Um einen wirtschaftlichen Zusammenhang in South Dekota auszulösen, sind 200 Transaktionen oder ein Jahresbruttoumsatz von 100.000 US-Dollar erforderlich. Welche dieser Grenzen auch immer zuerst überschritten wird, es ist an der Zeit, in diesem Staat Umsatzsteuer zu erheben.
Beispiel 2:
Stellen Sie sich dieses Mal vor, dass der Staat, in den Sie verkaufen, Alabama ist. Angenommen, Ihre Kunden stammen aus dem Bundesstaat Alabama und Sie haben begonnen, Produkte in diesen Bundesstaat zu versenden und zu verkaufen. In Alabama können Sie im Laufe des Jahres einen Bruttoumsatz von 250.000 US-Dollar erzielen. Es gibt kein Transaktionslimit, sondern nur ein Umsatzlimit. Es spielt keine Rolle, ob Sie 250.000 US-Dollar in einem Verkauf oder in separaten Transaktionen für 500 Kunden verdienen. Da es keinen Schwellenwert für die Anzahl der Transaktionen gibt, liegt die Grenze bei 250.000 US-Dollar. Solange Sie diesen Betrag nicht überschreiten, müssen Sie von den Einwohnern dieses Staates keine Umsatzsteuer erheben.
Was geschah nach der Wayfair-Entscheidung?
Seit der Entscheidung (zum Datum dieses Artikels) sind drei Jahre vergangen, und im Laufe der Zeit haben fast alle Staaten ihre Gesetze zum Economic Nexus aktualisiert. Abhängig von den Bundesstaaten gibt es unterschiedliche Grenzwerte. Wir haben die Liste aller Bundesstaaten bereits in diesem Artikel geteilt. Sie können die Grenzwerte auch überprüfen.
Jeder Staat hat unterschiedliche Grenzwerte festgelegt, einige Staaten legen eine Umsatzschwelle von 100.000 US-Dollar pro Jahr fest, andere haben sie auf 200 Transaktionen pro Jahr begrenzt. Einige Staaten haben sowohl eine Umsatzgrenze als auch eine Transaktionsgrenze festgelegt, und je nachdem, was zuerst überschritten wird, wird die Wirtschaftsbindung ausgelöst.
In einigen Bundesstaaten gibt es keine landesweite Umsatzsteuer
Es gibt fünf Bundesstaaten, in denen es keine landesweite Umsatzsteuer gibt: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire und Oregon. Diese Staaten erheben keine Steuern auf Landesebene, Sie müssen jedoch möglicherweise Steuern auf kommunaler Ebene erheben (es gelten einige Gebiete innerhalb des Staates). Auch die Kommunen legen ihre eigenen Economic Nexus-Grenzwerte fest. Suchen Sie daher auf den Websites der Bundesstaaten.
Was soll ich tun, wenn ein wirtschaftlicher Nexus entsteht?
Solange Sie die Grenzwerte und Schwellenwerte nicht überschreiten, müssen Sie keine Umsatzsteuer erheben. Diesbezüglich stellt dies kein Problem dar, aber nehmen wir an, Ihr Geschäft beginnt gut zu laufen und der Umsatz steigt. In diesem Stadium, wenn Sie in einigen Bundesstaaten beginnen, Ihre Grenzen zu überschreiten, müssen Sie einiges tun.
- Sobald der Grenzwert überschritten wird, müssen Sie damit beginnen, von Ihren Kunden in diesem Bundesstaat Umsatzsteuer zu erheben.
- Sie müssen sich registrieren, um Steuern im übersteigenden Staat einzureichen
- Sie müssen die Steuererklärungszeiten des Staates herausfinden und die Steuern, die Sie von dem Staat erheben, den Sie verkaufen, an diesen Staat zahlen.
Wenn all dies eine große Belastung für Sie darstellt und Sie keine Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, müssen Sie zwei Dinge tun;
1. Es ist notwendig, eine Vereinbarung mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu treffen und den Prozess an diese zu übertragen.
2. Mit einer cloudbasierten Anwendung können Sie automatisch Umsatzsteuern einziehen und automatisch an die Staaten abführen (Deklaration). Dafür gibt es cloudbasierte Software, die sich automatisch in Plattformen wie Shopify und Woocommerce integriert. Eines der am meisten bevorzugten Taxjar .
Taxjar wickelt diesen gesamten Prozess automatisch ab. Mit anderen Worten: Sie können über die Software entscheiden, ob Sie von Kunden Umsatzsteuer zu den Prozentsätzen der Bundesstaaten erheben möchten und innerhalb welcher Frist Sie diese dem jeweiligen Bundesstaat melden möchten. Wir können es sogar als ein vollautomatisches Buchhaltungssystem bezeichnen, das alle Steuern automatisch abwickelt (nach der Beantragung bei den Bundesstaaten und der Eröffnung eines Steuerregisters), nachdem die erforderlichen Informationen in das Panel eingegeben wurden.
Wenn Sie diese Art von Software nicht verwenden, wird es sehr schwierig, den Prozess durchzuführen, und wenn Sie beginnen, die Grenzwerte in jedem Bundesstaat zu überschreiten, müssen Sie in jedem Bundesstaat einzeln Steuern einreichen. Wie ich oben erwähnt habe, ist dies eine Option. Die erste Möglichkeit bestand darin, die Steuererklärung einem Sachverständigen zu übergeben, und die dritte Möglichkeit, wenn Sie Zeit haben, besteht darin, die einzelnen Steuererklärungen einzeln aufzuzeichnen, sie beim Eintreffen der Steuererklärung zu berechnen und sie dem Staat vorzulegen. Die langweiligste und zeitaufwändigste Option ist Option 3.
Wenn also Ihre Umsätze steigen und der Economic Nexus in Gang kommt, ist es an der Zeit, Umsatzsteuer zu erheben.
Wie entsteht der Einkommensteuerstatus?
Darüber hinaus müssen Sie aufgrund dieser Überschreitung nun Einkommenssteuern zahlen, denn wenn Sie Zahlungsgateways wie Stripe und 2checkout verwenden, erhalten Sie 1099-K . Wenn Sie dieses Ihnen zugesandte Formular 1099-K ausfüllen (Sie werden über das Panel oder per E-Mail benachrichtigt), wird zusätzlich zum Einreichungsformular 5472 1 040-NR
Es ist nicht so, dass in den USA keine Steuern gezahlt werden. Abhängig von der Geschäftssituation gibt es einige Grenzen und Kriterien. Wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein und in diesem Prozess mit einem kompetenten Wirtschaftsprüfer zusammenzuarbeiten. Denn ein Wirtschaftsprüfer, der ein Experte auf diesem Gebiet ist, wird alle Ihre Ausgaben bearbeiten und Sie dabei unterstützen, am Ende des Tages im Vergleich zur Türkei lächerliche Steuerbeträge zu zahlen. den Frage-und-Antwort-Artikel anzusehen, den wir mit einem Wirtschaftsprüfer erstellt haben, der sich auf diesen Bereich spezialisiert hat .
Wenn Sie diese Grenzen nicht überschreiten und der Auslöser nicht eintritt, müssen Sie keine Umsatzsteuer erheben. In dieser Phase ist es wichtig, Ihre Verkäufe zu verfolgen, zu wissen, in welches Bundesland Sie die meisten Produkte versenden, und eine Überschreitung der Grenzwerte vorherzusehen. Werden Sie diese Prüfungen durchführen und nun mit einem Buchhaltungsexperten zusammenarbeiten? Oder werden Sie Software verwenden? Sie müssen die Fragen selbst beantworten.
Wir sind kein Buchhaltungsexperte oder Steueranwalt, sondern versuchen lediglich, die Informationen, die wir aus zuverlässigen Quellen erhalten, Unternehmern über diese Plattform zugänglich zu machen. Wenn Sie die Buchhaltung komplett den Experten überlassen möchten, finden Sie in diesem Artikel .
Quellen:
https://www.irs.gov/individuals/international-individuals
https://help.shopify.com/tr/manual/taxes/us/us-tax-reference
https://oandgaccounting.com/form-5472-filing-exemption-for-foreign-owned-single-member-llcs/
https://www.milesconsultinggroup.com/blog/2020/06/23/wayfair-two-years-what-have-we-learned/
4 Kommentare . Neuer Kommentar
Okay, wir verstehen die Umsatzsteuer, Sir. Wie ist die Einkommensteuersituation für LLCs? Ich habe zum Beispiel in keinem Staat den Schwellenwert überschritten. Am Ende des Jahres wurde Geld auf mein Strip- oder Mercury-Bankkonto eingezahlt und ich habe den größten Teil davon auf meine Bankkonten in der Türkei überwiesen. Wie ist meine Situation in Bezug auf die Einkommensteuer? Gibt es dort eine Grenze? Wenn ich das Geld, das ich auf meine türkischen Bankkonten überwiesen habe, dem Finanzministerium melde und die Steuer zahle, zahle ich dann trotzdem Einkommenssteuer oder eine andere Steuer in den USA? Zusammenfassend: Wie hoch sind die Steuerverbindlichkeiten für LLCs abgesehen von der Umsatzsteuer?
Gibt es keine Umsatzsteuer und keine Wirtschaftsbindung, fällt auch keine Einkommensteuer an. Sie müssen lediglich jedes Jahr das Formular 5472 für LLC in den USA ausfüllen und die Höhe der Einnahmen und Ausgaben an die US-Steuerbehörde melden. Wenn Sie Ihr Einkommen dennoch in den USA versteuern möchten, können Sie eine Vereinbarung mit einem Steuerberater treffen und Steuern zahlen, auch wenn dies nicht erforderlich ist. Kein Staat wird Nein zu zusätzlichen Steuern sagen.
Ich denke, das gilt auch für Shopify, da wir Produkte in die USA verkaufen und wir dort keine Niederlassung haben, entsteht in diesem Fall eine wirtschaftliche Bindung?
Wir können definitiv sagen, dass dies auf Shopify zutrifft.