Es gibt Staaten in Amerika, die eine Umsatzsteuer erheben.
In den USA gibt es 50 Bundesstaaten, eine Liste dieser Bundesstaaten haben wir auf dieser Seite .
In Amerika, wenn das Einkommen des Firmeninhabers aus den USA stammt;
Wie viel Umsatzsteuer soll erhoben werden,
Wann ist die Umsatzsteuer zu erheben?
Muss wissen, was Umsatzsteuer bedeutet.
In diesem Artikel sprechen wir über Ihre Verkäufe an Ihre Kunden in US-Bundesstaaten, die aktuellen Steuersätze ab 2024 und wann Sie Umsatzsteuer erheben müssen.
Wenn Sie bereit sind, können wir loslegen.
Wenn Sie ein Unternehmen in den USA haben und Ihre Verkäufe in verschiedene Bundesstaaten der USA tätigen, müssen Sie von den Kunden Umsatzsteuer einziehen, wenn Sie die Umsatz- und Umsatzgrenzen der Bundesstaaten überschreiten.
Eine ausländische LLC ist nicht verpflichtet, Steuern zu erheben, wenn sie die für ausländische Unternehmer vorgesehenen Grenzen nicht überschreitet
Marktplätze wie Amazon erheben in fast allen Bundesstaaten der USA selbst Umsatzsteuer. Wenn Sie ein Amazon-Marktplatzverkäufer sind, müssen Sie in den Staaten, die Amazon unterstützt, keine Umsatzsteuer erheben. Amazon erhebt diese Steuer und erstattet sie selbst.
Wie hoch sind also die Umsatz- und Transaktionsgrenzen auf Landesebene?
Die Antwort US State Limits for Aliens .
Wann zahlen Sie in Amerika Einkommensteuer?
dies Economic Nexus for Foreigners .
Wenn die Grenzwerte überschritten werden, wird der „Economic Nexus“ ausgelöst, es kommt zu einer ECI und der Firmeninhaber muss die Einkommenssteuer, die er für seine Transaktionen im Laufe des Jahres an den IRS zahlen wird, angeben, indem er am Ende des Jahres ein 1040-NR-Formular ausfüllt Jahr.
Holen Sie sich die ITIN-Nummer
Wenn Sie Ihre Steuern am Ende des Jahres in den USA zahlen möchten, benötigen Sie eine ITIN-Nummer. Wir bieten einen Service an, bei dem wir Ihre ITIN-Nummer erhalten können. hier .
Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer in den USA ist recht komplex, aber wenn Sie Verkäufer sind, müssen Sie von Ihren Kunden Steuern zu Sätzen erheben, die von Staat zu Staat festgelegt werden.
In den USA gibt es keinen allgemeinen Mehrwertsteuersatz auf Produktbasis wie in der Türkei. Die Steuersätze variieren innerhalb der einzelnen Bundesstaaten, sogar innerhalb der Städte
Plattformen wie PayPal, Etsy, Amazon und eBay haben eine Lösung gefunden, um auf diese Weise Steuern zu erheben, indem sie je nach Bundesstaat einen Durchschnittssatz festlegen.
Wenn Sie also als ausländischer Händler oder Firmeninhaber Steuern einziehen müssen, wenn Sie die Ihnen auf staatlicher Ebene festgelegten Grenzen überschreiten, zu welchem Satz werden Sie Ihre Steuern einziehen?
Wir werden dies später im Artikel beantworten.
Welche Staaten in Amerika haben keine Umsatzsteuer?
Die Bundesstaaten Alaska, Delaware, Guam, Montana, New Hampshire und Oregon erheben keine landesweite Umsatzsteuer. In einigen Regionen wird jedoch möglicherweise sogar eine „Sündensteuer“ auf Artikel wie Zigaretten oder Glücksspiel erhoben.
Erhebung der Umsatzsteuer
In US-Bundesstaaten werden alle Umsatzsteuern vom Kunden eingezogen (Gesamtverkaufspreis + Steuern hinzugefügt) und dann vom verkaufenden Einzelhändler an den Staat abgeführt. Einzelhändler (Verkäufer) haben in den USA den Status von Steuereintreibern des Staates.
Umsatzsteuerdiagramm nach US-Bundesstaat
Taxfoundation hat eine Tabelle für diese Steuersätze veröffentlicht und die allgemeinen Durchschnittswerte der Provinzen übernommen und in dieser Tabelle wiedergegeben.
Sie können auf diese Tabelle unten zugreifen. Sie können den durchschnittlichen Umsatzsteuersatz dieses Staates herausfinden, indem Sie auf den gewünschten Staat klicken. Direkt unter dieser Tabelle finden Sie auch eine aktuelle Umsatzsteuertabelle.
Umsatzsteuerliste nach Bundesstaaten in Amerika (2024)
Zustand | Staatlicher Steuersatz | Rang | Durchschn. Lokaler Steuersatz | Kombipreis | Rang | Maximaler lokaler Steuersatz |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 4.00% | 40 | 5.289% | 9.289% | 5 | 7.50% |
Alaska | 0.00% | 46 | 1.821% | 1.821% | 46 | 7.85% |
Arizona | 5.60% | 28 | 2.779% | 8.379% | 12 | 5.30% |
Arkansas | 6.50% | 9 | 2.948% | 9.448% | 3 | 6.13% |
Kalifornien (a) | 7.25% | 1 | 1.601% | 8.851% | 8 | 4.75% |
Colorado | 2.90% | 45 | 4.907% | 7.807% | 16 | 8.30% |
Connecticut | 6.35% | 12 | 0.000% | 6.350% | 33 | 0.00% |
Delaware | 0.00% | 46 | 0.000% | 0.000% | 47 | 0.00% |
Florida | 6.00% | 17 | 1.002% | 7.002% | 24 | 2.00% |
Georgia | 4.00% | 40 | 3.384% | 7.384% | 19 | 5.00% |
Hawaii(b) | 4.00% | 40 | 0.500% | 4.500% | 45 | 0.50% |
Idaho | 6.00% | 17 | 0.026% | 6.026% | 37 | 3.00% |
Illinois | 6.25% | 13 | 2.605% | 8.855% | 7 | 4.75% |
Indiana | 7.00% | 2 | 0.000% | 7.000% | 25 | 0.00% |
Iowa | 6.00% | 17 | 0.941% | 6.941% | 29 | 2.00% |
Kansas | 6.50% | 9 | 2.154% | 8.654% | 9 | 4.25% |
Kentucky | 6.00% | 17 | 0.000% | 6.000% | 38 | 0.00% |
Louisiana | 4.45% | 37 | 5.113% | 9.563% | 1 | 7.00% |
Maine | 5.50% | 29 | 0.000% | 5.500% | 43 | 0.00% |
Maryland | 6.00% | 17 | 0.000% | 6.000% | 38 | 0.00% |
Massachusetts | 6.25% | 13 | 0.000% | 6.250% | 35 | 0.00% |
Michigan | 6.00% | 17 | 0.000% | 6.000% | 38 | 0.00% |
Minnesota | 6.875% | 6 | 1.163% | 8.038% | 15 | 2.15% |
Mississippi | 7.00% | 2 | 0.062% | 7.062% | 22 | 1.00% |
Missouri | 4.225% | 38 | 4.160% | 8.385% | 11 | 5.88% |
Montana (c) | 0.00% | 46 | 0.000% | 0.000% | 47 | 0.00% |
Nebraska | 5.50% | 29 | 1.468% | 6.968% | 28 | 2.00% |
Nevada | 6.85% | 7 | 1.386% | 8.236% | 13 | 1.53% |
New Hampshire | 0.00% | 46 | 0.000% | 0.000% | 47 | 0.00% |
New Jersey(d) | 6.625% | 8 | -0.024% | 6.601% | 30 | 3.31% |
New Mexico(b) | 4.875% | 34 | 2.742% | 7.617% | 17 | 4.06% |
New York | 4.00% | 40 | 4.532% | 8.532% | 10 | 4.88% |
North Carolina | 4.75% | 35 | 2.246% | 6.996% | 27 | 2.75% |
Norddakota | 5.00% | 32 | 2.041% | 7.041% | 23 | 3.50% |
Ohio | 5.75% | 27 | 1.488% | 7.238% | 21 | 2.25% |
Oklahoma | 4.50% | 36 | 4.489% | 8.989% | 6 | 7.00% |
Oregon | 0.00% | 46 | 0.000% | 0.000% | 47 | 0.00% |
Pennsylvania | 6.00% | 17 | 0.341% | 6.341% | 34 | 2.00% |
Rhode Island | 7.00% | 2 | 0.000% | 7.000% | 25 | 0.00% |
Süd-Carolina | 6.00% | 17 | 1.499% | 7.499% | 18 | 3.00% |
South Dakota(b) | 4.20% | 39 | 1.911% | 6.111% | 36 | 4.50% |
Tennessee | 7.00% | 2 | 2.548% | 9.548% | 2 | 2.75% |
Texas | 6.25% | 13 | 1.950% | 8.200% | 14 | 2.00% |
Utah (a) | 6.10% | 16 | 1.149% | 7.249% | 20 | 4.20% |
Vermont | 6.00% | 17 | 0.359% | 6.359% | 32 | 1.00% |
Virginia (a) | 5.30% | 31 | 0.471% | 5.771% | 41 | 2.70% |
Washington | 6.50% | 9 | 2.878% | 9.378% | 4 | 4.10% |
WestVirginia | 6.00% | 17 | 0.567% | 6.567% | 31 | 1.00% |
Wisconsin | 5.00% | 32 | 0.696% | 5.696% | 42 | 2.90% |
Wyoming | 4.00% | 40 | 1.441% | 5.441% | 44 | 2.00% |
District of Columbia | 6.00% | N / A | 0.000% | 6.000% | N / A | 0.00% |
Artikelquelle:
GuamTax.com. „ Guam Tax Structure Tax-Rate.org.“ Das 2020 Puerto Rico State Sales Tax Tax Policy Center. „ Die staatliche (und lokale) Steuerpolitik des Finanzministeriums von North Carolina.“ Effektive Umsatz- und Nutzungssteuersätze der Pitt County Development Commission. „ Steuern: Pitt County, North Carolina https://www.investopedia.com/sales-tax-by-state-4842758
57 Kommentare . Neuer Kommentar
Hallo, ich habe ein LLC-Unternehmen im Bundesstaat Kentucky, USA. Und ich verkaufe derzeit auf den Plattformen Etsy, eBay und Shopify. Meine Zahlungen werden auf mein Mercury Bank-Konto eingezahlt, das zu meiner LLC-Firma gehört. Und ich habe viele Ressourcen zum Thema Steuern recherchiert, aber bisher keine Lösung gefunden. Bisher wurden aufgrund des Verkaufs 2.250 $ auf mein Bankkonto eingezahlt. Abgesehen vom Verkauf hat ein Freund von mir 2200 Dollar von seinem Privatkonto auf mein Mercury Bank-Konto überwiesen.
Wie besteuere ich dieses Unternehmen? Was kann ich als Spesen angeben?
Muss das von meinem Freund gesendete Geld versteuert werden?
Können Sie hierzu Auskunft geben? Vielen Dank.
Hallo,
Sie müssen Ihre Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2024 angeben, Sie müssen noch nichts tun. Wenn Sie einen Berater konsultieren und das Problem im neuen Jahr erläutern, wird dieser Sie bei dem unterstützen, was Sie tun müssen.
Hallo, wir haben Ihre Themen in Wyoming gelesen und die Installation abgeschlossen. Vielen Dank dafür. Ich habe ein paar Steuerfragen.
In Wyoming gibt es keine Einkommens- oder Körperschaftssteuer. Wir müssen nur Steuern an den IRS zahlen, beginnend bei 10 % und steigend.
Eine weitere Steuer ist die Umsatzsteuer, die je nach Bundesstaat unterschiedlich ist. Ich habe hier eine Frage an Sie. Sollten wir diese Umsatzsteuer erheben, wenn wir die Grenzen erreichen oder bevor wir sie erreichen? Können Sie ein Programm vorschlagen, das diesem folgt? (Beachten Sie, dass wir unsere eigenen Produkte über shopify verkaufen.)
Hallo,
es wäre für Sie von Vorteil, das jährliche Umsatzpotenzial zu prüfen und zu addieren. Software wie Quickbooks oder Xero können diese automatisieren, und wenn Sie mit Stripe bezahlen, gibt es auch Apps, die dies tun.
Hallo, ich plane, Produkte aus Amerika zu kaufen und sie über ein Dropshipping-Geschäftsmodell nach Kanada und Mexiko zu verkaufen. Wie hoch ist der Umsatzsteuersatz für Kanada und Mexiko?
Ich werde in der Türkei leben und in den USA versenden, aber sind die einzigen Steuern, die ich zahlen muss, die Bundeseinkommenssteuer und die Umsatzsteuer? Gibt es keine staatlichen Einkommenssteuern usw.?
Sie zahlen die Bundeseinkommensteuer, die am Ende des Jahres berechnet wird. Sie zahlen keine staatliche Steuer
Wenn ein Händler, der nicht in den Vereinigten Staaten ansässig ist und ein Unternehmen in den Vereinigten Staaten hat, einen Verkauf in die Vereinigten Staaten über das Internet tätigt, sollte er die Umsatzsteuer dieses Staates anwenden, in welchem Staat er den Verkauf getätigt hat und ob dieser Staat dies ist Adresse auf der Rechnung steht, dann in diesem Staat registrieren und die Steuer an diesen Staat zahlen müssen? Gibt es kein zentrales Zahlungssystem? Ich bitte Sie, Licht in diese Situation zu bringen, und wünsche Ihnen gute Arbeit.
Es gibt Umsatzsteuer und Bundessteuern. Was Sie mit zentral meinen, ist wahrscheinlich die Bundeseinkommensteuer. Mit anderen Worten: Die aus den USA erzielten Einnahmen werden an den Staat abgeführt.
Umsatzsteuer bedeutet, dass Sie bei Überschreitung der Landesgrenzen Steuern in dem Staat registrieren, in dem Sie die Grenze überschritten haben, und die von Ihnen eingezogenen Steuern an diesen Staat zurückzahlen.
An die Bundesstaaten wird keine Einkommenssteuer abgeführt. Die Einkommenssteuer wird erst nach der Berechnung der Einnahmen und Ausgaben am Ende des Jahres an den Staat gezahlt. Dies wird als Bundessteuer bezeichnet.
Wenn Sie die Grenze im Staat überschreiten, erheben Sie Umsatzsteuer und zahlen sie an diesen Staat zurück Das Unternehmen wird zum Sammler.
Was hat sich nach 1 Jahr geändert? Austin Irs hat um meine Stellungnahme Nr. 1040 gebeten. Sie forderten auch Dokumente von der Passbehörde an, die ich an die Bevölkerung geschickt habe, aber noch nicht erhalten habe.
Hallo, ich finde das Geschriebene sehr nützlich, aber es kann für Anfänger wie uns immer noch etwas verwirrend sein
. In welchem Bundesstaat befindet sich die Einrichtung?
Dank im Voraus!
Hallo,
Der am meisten bevorzugte Staat für die Eröffnung eines Kontos auf Marktplätzen ist Wyoming. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Unternehmen in diesem Bundesstaat zu registrieren.
Wenn Sie außerdem ein Konto bei einem Etsy LLC-Unternehmen eröffnen, erhalten Sie auch eine ITIN-Nummer. Nachdem Ihr Unternehmen gegründet wurde und Sie Ihre EIN-Nummer erhalten, empfehle ich Ihnen, sich umgehend eine IIN-Nummer zu besorgen.
Viel Glück im Voraus.
Hallo
Eine ITIN sollte nicht ohne Steuererklärung beantragt werden; Andernfalls werden Sie aufgrund fehlender Unterlagen abgelehnt, weshalb die meisten ITINs abgelehnt werden.
Für die Beantragung einer ITIN reicht es nicht aus, ein Unternehmen zu gründen und über eine EIN zu verfügen.
Die ITIN wird im Allgemeinen in sieben Situationen beantragt, und nur eine davon gilt für gebietsfremde Ausländer wie diejenigen von uns, die eine LLC besitzen. In diesem Artikel geht es auch um die Abgabe einer Steuererklärung. Andere Artikel betreffen Personen, die in den USA leben oder US-Bürger sind.
Um eine ITIN zu beantragen, müssen Sie das ITIN-Antragsformular W7 und das Steuererklärungsformular 1040NR zusammen mit diesem senden. Es sind noch einige weitere Dokumente zu versenden, auf die ich hier aber nicht näher eingehen möchte.
Weitere Informationen finden Sie auf der IRS-Website.
https://www.irs.gov/instructions/iw7
Viel Glück.
Hallo Herr Şakir, vielen Dank für Ihre Unterstützung, aber ich möchte mit Ihrer Erlaubnis eine Korrektur vornehmen.
Was Sie erwähnt haben, kann gültig sein, wenn die Person ITIN-Anträge einzeln beim IRS einreicht, das heißt, wenn die Person den Antrag nicht über einen vom IRS zugelassenen Vertreter stellt.
Was Sie erwähnt haben, gilt jedoch nicht für ITIN-Anträge, die über einen zugelassenen IRS-Agenten gestellt werden, da wir auch ITIN-Dienste anbieten und alle Dutzende Anträge, die wir über unseren vom IRS zugelassenen Agenten gestellt haben, erfolgreich waren. Auch wenn wir in keinem von ihnen eine 1040NR-Steuererklärung abgegeben haben.
Das IRS schenkt einzelnen ITIN-Anträgen nicht viel Aufmerksamkeit, weil es zu oft von zu vielen Leuten versucht wurde und gescheitert ist. Im Allgemeinen verlangt das IRS für individuelle Anträge von der Person ein vom Konsulat beglaubigtes Ausländerstatusdokument. Bei den US-Konsulaten ist es nicht möglich, diese nach Terminvereinbarung zu bekommen, da es dort zu langen Wartezeiten für Termine kommt. Selbstverständlich kann auch die von Ihnen im Einzelantrag angegebene 1040 NR-Erklärung wirksam sein. Wenn die Person den Antrag über einen vom IRS zugelassenen Vertreter einreicht, ist dies natürlich nicht erforderlich.
Aus diesem Grund müssen Transaktionen über einen vom IRS zugelassenen Agenten abgewickelt werden, wenn Sie bei ITIN-Anträgen absolut erfolgreich sein wollen. Fast alle unsere Bewerbungen waren in etwa der 8. Woche erfolgreich.
Hallo
Ich lerne auch gute Informationen von Ihnen. 🙂 Da CAAs über umfassende Autorisierung und Fachwissen zu diesem Thema verfügen, können sie aus etwa sieben Optionen die Option „Andere“ auswählen und eine Ausnahme beantragen. Oder ich weiß es jetzt nicht.
Obwohl ich denke, dass kein vom Konsulat genehmigtes Dokument erforderlich sein wird, wenn es sich um einen Originalpass handelt, basieren meine Informationen nur auf den Informationen auf offiziellen Websites. Sie sind mitten im Geschäft. In der Praxis können sich die Dinge ändern.
Ich werde den Antrag einzeln stellen :) Allerdings benötige ich meinen Reisepass, da ich demnächst ins Ausland gehen werde, und denke daher darüber nach, den 1040RN-Steuererklärungszeitraum mit dem 4868-Formular zu verlängern und im Juli die ITIN mit dem Originalpass und 1040NR zu beantragen.
Mal sehen, ob ich Erfolg haben werde.
Nochmals vielen Dank für Ihre Erfahrungen und Informationen. Wir lernen wirklich viel von jedem auf dieser Website, insbesondere von Ihnen.
Wir lernen gemeinsam Herr Şakir, wir haben auch viel von Ihnen gelernt :)
Es ist wichtig, die Ergebnisse der Erfahrungen präzise und zeitnah zu teilen, und wir glauben, dass wir dies mit aller Transparenz tun. Wir haben die Möglichkeit, viele Kombinationen auszuprobieren und haben sogar engen Kontakt zu unseren Followern, was zu Erfahrung und genauen Informationen beiträgt. Andernfalls wird viel Zeit verschwendet, da die Transaktionen lange dauern.
Wir hatten Anhänger, die die ITIN mit eigenen Mitteln beantragten, auch mit notariell beglaubigtem Reisepass. Leider kamen nach 6 Wochen Ablehnungsschreiben mit der Begründung, es liege keine Genehmigung des Konsulats vor. Vielleicht könnte der Pass die Realität ändern, wir müssen es versuchen. Bezüglich 1040 gab es übrigens keine Reaktion auf persönliche Bewerbungen, vielleicht wird dies der nächste Ablehnungsgrund sein, es ist unbekannt.
Wenn Sie unter Zeitdruck stehen, würde ich Ihnen nicht empfehlen, sich selbst zu bewerben und es zu riskieren. Einige persönliche Anträge (in der Vergangenheit) wurden ebenfalls ohne Angabe von Gründen abgelehnt.
Wer es dennoch versuchen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall, sich ein Dokument vom Konsulat zu besorgen, natürlich kann auch 1040 NR wirksam sein.
Viel Glück.
Ich schwöre, ich habe vom Schulleiter genehmigte Dokumente geschickt. Sie sind angekommen und ich werde Ihnen das Ergebnis mitteilen. Das Bezirksgouverneuramt fordert Sie auf, zuerst zum Notar zu gehen, um ein Aposil zu erhalten, und der Notar sagt, dass die kleinste Transaktion bei 200 Lira beginnt. Unser Häuptling erhielt kein Geld.
Hallo,
Während ich lese, finde ich auf der Seite sehr nützliche Informationen, für die ich Ihnen zunächst einmal ganz herzlich danken möchte.
1. Ich stelle meinem Kunden in den USA jeden Monat Softwaredienstleistungen in Rechnung. Aus diesem Grund plane ich, eine LLC-Gesellschaft in Wyoming zu gründen und ein Bankkonto in Amerika zu eröffnen. Da ich die Softwaredienstleistung außerhalb der USA erbringen werde, unterliege ich in den USA meines Wissens keiner Einkommensteuer. Nun, was den Teil der Umsatzsteuer angeht, glaube ich, dass ich keiner Steuer unterliege, da ich Dienstleistungen und keine Produkte anbiete, aber ich bin mir nicht sicher.
2. Ich möchte die LLC mit 2 Mitgliedern statt mit einem einzelnen Mitglied eröffnen und mein Partner möchte Produkte aus der Türkei über Amazon FBA verkaufen. Gibt es in diesem Fall, abgesehen von der Tatsache, dass jedes Mitglied die Formulare, die wir dem IRS zur Verfügung stellen, in seinem eigenen Namen ausfüllt, viele zusätzliche Verfahren, die die Sache erschweren? Das Unternehmen verfügt über Einnahmen und Ausgaben, meine Einnahmen aus Softwaredienstleistungen und Amazon FBA-Transaktionen.
Vielen Dank.
Hallo,
wir freuen uns, wenn es nützlich war, gern geschehen.
1. Wenn Sie Zahlungen von Kreditkarten über ein Zahlungsgateway wie Stripe einziehen, erhalten Sie nach einem bestimmten Umsatz möglicherweise 1099 K. Wenn Sie Zahlungen per Überweisung auf Ihr US-Bankkonto erhalten, fällt keine Einkommenssteuer an, unabhängig von der Dienstleistung oder dem digitalen Produkt. Sie müssen lediglich Ihre Einnahmen und Ausgaben jedes Jahr mit 5472 an den IRS melden.
2. Wenn Sie diese Art von Partnerschaftsstruktur einrichten, verlieren Sie möglicherweise die Steuervorteile der Einzelgesellschafts-LLC aus dem ersten Artikel. Darüber hinaus sendet Amazon bei Erreichen eines bestimmten Umsatzes bereits 1099 K und weist Sie darauf hin, Steuern beim IRS einzureichen. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie als Unternehmen eine Steuererklärung einreichen und für beide Unternehmensmitglieder Steuern zahlen bzw. erstatten, selbst wenn Sie mit Ihrem anderen digitalen Geschäft Einkünfte außerhalb der USA erzielen.
Wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist, kann es logischer sein, ein separates Unternehmen zu gründen, ohne die beiden Einheiten miteinander zu vermischen.
Vielen Dank, Herr Muhammet, für Ihre Antworten.
Ja, was Sie gesagt haben, ist genau das, was ich gedacht habe. Der Grund, warum wir eine Partnerschaftsstruktur aufbauen möchten, ist die Gründung eines Familienunternehmens. Ich beschäftige mich mit dem Softwaregeschäft (im Moment wickele ich Zahlungen über Payoneer ab, wir planen, Mercury zu nutzen, wenn wir eine LLC gründen), und meine Frau kümmert sich um das Textilexportgeschäft. Deshalb haben wir darüber nachgedacht, über ein einziges Unternehmen zu arbeiten, und dass es von Vorteil wäre, wenn wir in Zukunft das E-2-Visum beantragen würden. Wir werden die Vor- und Nachteile abwägen und entsprechend entscheiden.
Wenn wir uns für die Gründung des Unternehmens entscheiden, werden wir es über den im Nordwesten registrierten Vertreter mit Ihrer Referenz in Wyoming gründen.
Danke.
Danke schön. Viel Glück im Voraus!
Könnte Missouri die vorteilhafteste LLC für die Bereitstellung von Softwaredienstleistungen in Amerika sein? Ich habe gelesen, dass es keine Jahresgebühr gibt, günstige digitale Dienste eröffnet und von der Umsatzsteuer ausgeschlossen ist. Warum empfehlen Sie die Eröffnung in Wyoming?
Muss ein LLC-Inhaber, der Softwaredienstleistungen im Ausland anbietet, in der Türkei erneut Steuern zahlen?
Ja, das kann sein. In Bundesstaaten wie Mexiko und Missouri gibt es keine Jahresberichte und jährlich wiederkehrenden Staatsgebühren, sodass die genannten Bundesstaaten Vorteile für Softwareunternehmen und den Verkauf digitaler Produktdienstleistungen bieten.
Ausländische LLCs erklären ihre Steuern auf ihr Jahreseinkommen (Einkommen aus US-Quellen) bereits auf Bundesebene statt auf Landesebene, sodass keine Steuer an den Staat gezahlt wird.
Wyoming wird aufgrund seiner Annehmlichkeiten wie Adressverifizierung und Wiederverkaufszertifikat in Handelsbereichen wie Amazon und Marktplätzen empfohlen. Ansonsten können wir sagen, dass Wyoming keine besonderen Vorteile für diese Art digitaler Arbeit bietet.
Wenn im Ausland erzielte Einkünfte in die Türkei transferiert werden, können diese ab einem bestimmten Betrag auf dem Radar der Finanzverwaltung stehen. Aus diesem Grund kann ein Vorteil dadurch erzielt werden, dass das Steuerabkommen zwischen den beiden Ländern in Abstimmung mit beiden Beratern in Betracht gezogen wird USA und das lokale Beratungsunternehmen.
Sobald Ihre Einkommenshöhe klar ist, können Sie die Angelegenheit mit einem Berater im Ausland prüfen und sich Unterstützung und Beratung zu Steuervorteilen holen. Es ist nicht richtig, dass wir Steuerberatung direkt zu Steuer- und Buchhaltungsfragen erteilen. Dies ist nicht legal und jedes Unternehmen kann aufgrund seines Umsatzes und Einkommens bestimmte Steuerklassen haben.
Es gibt fast keine physische Bank, bei der ich mich nicht beworben habe, auch nicht bei kleinen Banken. Sie alle wollen SSN. Ich denke, das Finanzinstitut Mercury, das Finanzinstitut Stripe und das Finanzinstitut Payoneer. Wenn Sie von der Bank ein offizielles Schreiben anfordern, heißt es, dass wir ein Finanzinstitut seien und es Ihnen nicht aushändigen könnten. Mercury eröffnet keine Konten unter LLC. Mit freundlichen Grüße
Ja, Mercurybank und ähnliche digitale Banken sind Finanzinstitute, die hinter einer Bank stehen.
Physische Banken verlangen entweder Ihren Ausweis, ein persönliches Treffen in den USA oder eine Bestätigung Ihres Wohnsitzes in den USA. Das sind keine neuen oder besonderen Informationen, das ist schon seit Jahren so. Es gibt bereits Mercurybank und ähnliche Finanzinstitute, so dass ein persönlicher Besuch nicht erforderlich ist.
Übrigens erlaubt Mercurybank die Eröffnung von Konten für LLC, täglich werden Tausende von Anträgen genehmigt und viele LLC-Inhaber aus der Türkei eröffnen Konten.
Wenn Sie möchten, lesen Sie unseren Artikel zur Eröffnung eines Mercurybank-Kontos. Wahrscheinlich haben Sie Fehler gemacht oder unvollständige Informationen angegeben, sodass Ihr Konto nicht genehmigt wurde.
Hallo,
ich habe mein Unternehmen in kurzer Zeit gegründet und bin dabei auf die Informationen angewiesen, die ich von Ihnen bezüglich der Unternehmensgründung erhalten habe. Dank Ihnen habe ich mit der kostenlosen EIN-Aktion auch meine EIN-Nummer erhalten. Ich habe mein Bankkonto auch über Wise eröffnet. Danke schön. Ich habe einige Fragen zum nächsten Prozess. Beispielsweise hat die Wise FIBA Bank ein Konto auf den Namen meiner Firma eröffnet und mir auch eine IBAN-Nummer gegeben. Ich bin auch jemand, der in der Türkei Geschäfte macht. Muss ich irgendetwas tun, um zu belegen, dass das Geld aus der Türkei auf meine IBAN-Nummer eingeht?
Hallo,
Es ist erfreulich, dass Sie das Ökosystem erfolgreich etabliert haben, herzlichen Glückwunsch.
Auch wenn es den Anschein hat, als würde Wise ein Konto bei Fiba eröffnen, ist das nicht ganz so. Im Wesentlichen läuft das Konto auf den Namen Wise Türkiye, die IBAN ist jedoch mit Ihrem Unternehmen verknüpft und einzigartig. Die Ihnen zur Verfügung gestellte TR-IBAN-Nummer ist spezifisch für Ihr Unternehmen, aber während das Geld auf Ihr Konto überwiesen wird, muss die Person, die das Geld gesendet hat, im Empfängerbereich „Birleşik Öde Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş“ vermerken. Wenn Ihr Firmenname im Empfängerfeld steht, wird das Geld nicht auf Ihrem Konto eingehen. Darauf muss man achten.
Das Geld steht in keinem Zusammenhang mit Ihrem Firmenkonto oder Ihrer Person in der Türkei. Sie müssen kein Geld direkt von Fiba erhalten. Wie auch immer die Verfahren von Wise weltweit aussehen, das Verfahren für den Geldeingang bei TR Iban sollte das gleiche sein.
Da wir jedoch keine qualifizierten Berater sind, ist es immer von Vorteil, in solchen Finanzangelegenheiten einen Berater zu konsultieren. Sie können zu diesem Problem sogar Unterstützung erhalten, indem Sie eine Supportanfrage über Wise senden.
Es endet nicht mit der Gründung des Unternehmens. Sie müssen auch Einkommensteuer zahlen.
Während und nach der Gründungsphase des Unternehmens werden vier grundlegende Ausgabenposten bezahlt. Eigentlich sind es 5, aber da es ohnehin jedes Bundesland an die Bundesregierung abgeben wird, gehe ich hier nicht näher darauf ein. Was sind diese 4 grundlegenden Ausgabenposten?
Staatliche Anmeldegebühr; Die Auszahlung erfolgt einmalig während der Gründungsphase.
Staatliche Jahresberichtsgebühr (Sie sagten Franchise).
Für Produkte, die in den USA gekauft werden, wird Umsatzsteuer (MwSt.) gezahlt.
Die Einkommensteuer wird als Prozentsatz des Jahresnettoeinkommens gezahlt. 5 % in Kentucy, 0 % in Wymoing
Wenn Sie keine Arbitrage betreiben, also keine Produkte von Verkäufern in den USA kaufen, wird die Umsatzsteuer in dem Staat, in dem Sie das Unternehmen gründen, für Sie keine Bedeutung haben. Ob hoch oder niedrig.
Das Wichtigste hier ist die Einkommensteuer. Denn wir alle wollen Produkte verkaufen und Geld verdienen, und je mehr Produkte wir verkaufen, desto mehr Geld verdienen wir. Und wir müssen Steuern auf das Geld zahlen, das wir verdienen.
Die staatliche Einkommenssteuer in Wymoing beträgt 0 %. In Kentucky sind es 5 %. Ich empfehle dringend, dass jemand, der ein Unternehmen in den USA gründen möchte, das Unternehmen in einem der 7 Staaten gründen sollte, in denen die Einkommensteuer 0 % beträgt.
Ich hatte 12 von 52 Staaten ausgewählt und Kentucky war nicht auf dieser Liste.
Machen wir nun eine Berechnung für die nächsten 5 Jahre. Wir werden ein Unternehmen gründen und jeden Monat einen Nettogewinn von 1000 $ erzielen.
Während Sie in Kentucky nach 5 Jahren durchschnittlich 623 US-Dollar pro Jahr zahlen (Sie zahlen 600 US-Dollar an Einkommenssteuer), zahlen Sie in Wyoming insgesamt 70 US-Dollar.
Wenn Ihr jährliches Nettoeinkommen 1200 US-Dollar beträgt, beträgt die Einkommenssteuer in Kentucky 60 US-Dollar pro Jahr. Der Gesamtbetrag, den wir zahlen, beträgt also 83 US-Dollar.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei einer langfristigen Einkommenssteuer oder einer Arbitrage für die Kosten der Unternehmensgründung auch die Umsatzsteuer berücksichtigt werden sollte. Da sie nicht teilnahmen, scheinen Staaten wie Kentucy und Deleware an vorderster Front zu stehen.
Wenn Sie keine Arbitrage betreiben wollen, würde ich Wyoming auf jeden Fall empfehlen, gefolgt von South Dakota.
Wenn Sie Arbitrage betreiben wollen, um den Preisvorteilswettbewerb nicht zu verlieren, obwohl die Gewinnrate, die Sie mit dem verkauften Produkt erzielen, der Preis, zu dem Sie das Produkt kaufen, und der Gesamtumsatz berechnet werden müssen, gibt es zwei Zustände: I würde empfehlen: Montana und Hampshire.
Sie können diese Werte selbst berechnen, indem Sie sie in eine Excel-Datei eingeben.
Das war eine schöne Zusammenfassung, Herr Şakir. Ist Wyoming der beste? Können Sie etwas näher darauf eingehen, dass die Frage der Einkommenssteuer im Vordergrund steht? Haben Sie weitere Empfehlungen?
Gibt es auch eine Social-Media-Plattform, über die ich Sie erreichen kann? Wenn ich Fragen habe, kann ich sie natürlich stellen, sofern Sie verfügbar sind ^^
Das Beste, das Schlimmste usw. Einen solchen Staat gibt es nicht, die Frage, welcher Staat der beste sei, wird von vielen Menschen immer wieder gestellt. Es gibt keine solche Klassifizierung, die Steuern und Gesetze jedes Staates sind unterschiedlich und es gelten unterschiedliche Regeln.
Wie alle anderen können Sie Ihr LLC-Unternehmen im Bundesstaat Wyoming gründen und mit dem Handel beginnen. Die Gesetze im Bundesstaat Wyoming sind mehr oder weniger klar. Es ist schwer zu verstehen, welche Art von Gefallen Sie suchen :).
Herr Şakir hat es bereits sehr gut erklärt. Um detailliertere Informationen zu erhalten, gehen Sie auf die Websites aller 7 Bundesstaaten, lesen Sie deren Gesetze einzeln durch und entscheiden Sie, welches für Sie sinnvoll ist. https://startupsole.com/amerika-muhasebe-firmalari/ einen Steueranwalt oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in den USA kontaktieren und eine bezahlte Beratung in Anspruch nehmen zu Steuerthemen.
Wie der Administrator sagte, können Sie einen Blick auf die Steuersätze und Gesetze von 7 Bundesstaaten werfen. Sie sind jetzt an dem Punkt angelangt, an dem es bei der Landtagswahl gute Entscheidungen gibt. Hier ist es notwendig, die Gesetze gut zu verstehen.
Sie können Ihre Fragen hier schreiben. Jeder, der es weiß, insbesondere der Administrator, wird antworten.
Hallo Herr Şakir. Ich möchte bei Amazon Arbitrage betreiben. Ich werde mit dem Großhandelsverkaufsmodell fortfahren. In diesem Zusammenhang: In welchem Staat soll ein Unternehmen gegründet werden, Steuern, Fixkosten usw. Ich frage mich, ob es aus Kostengründen vorteilhaft wäre?
Hallo.
Für 2023 hat der Bundesstaat Montana einige Kürzungen vorgenommen. Unabhängig davon, ob Sie Arbitrage betreiben oder nicht, angesichts der Kostenpositionen wie der einmaligen Anmeldegebühr, der an den Staat gezahlten Jahresgebühr, der Umsatzsteuer (auch lokaler Umsatzsteuer) und der staatlichen Einkommenssteuer scheint Montana der logischste Staat zu sein.
Wenn ich jetzt ein neues Unternehmen gründen würde, würde ich es mit geschlossenen Augen in Montana gründen.
Ich hatte zuvor eine Excel-Datei erstellt. Ich habe es jetzt auf die Gebühren für 2023 aktualisiert. Ich vergleiche die Gründungs- und Folgesteuergebühren von Staaten. Hier gilt, wenn Sie ein Unternehmen gegründet haben und dieses Unternehmen 5 Jahre lang geöffnet blieb und Sie jedes Jahr einen Nettogewinn (nicht brutto) von 1200 US-Dollar erzielt haben, und wenn Sie Produkte zum Verkauf von Unternehmen in den USA für 1200 US-Dollar pro Jahr gekauft haben, ausgenommen Umsatzsteuer; Am Ende dieser 5 Jahre wurden die zu zahlenden durchschnittlichen Jahreslöhne wie folgt aufgelistet, vom günstigsten zum teuersten Staat.
Hier gibt es keine Bundeseinkommensteuer. Als Grundlage für Preise und Steuersätze habe ich das Jahr 2023 verwendet, mögliche Änderungen in Folgejahren sind bei der Berechnung selbstverständlich ausgeschlossen. Auch hier ist die Gebühr für die Registrierungsstelle des Ortes, an dem Sie das Unternehmen gegründet haben, ebenfalls von der Berechnung ausgeschlossen.
Wer nun in welchem Bundesland ein Unternehmen gründen möchte, kann anhand der oben genannten Kriterien grob abschätzen, wie viel Steuern und Abgaben er im Jahresdurchschnitt zahlen muss.
Order State Jahresgebühr zahlbar nach 5 Jahren
1 Montana 39,00
2 Missouri 84,70
3 Hawaii 89,80
4 New Mexico 90,40
5 South Carolina 94,00
6 Alaska 100,00
7 Oklahoma 102,00
8 Arizona 107, 20
9 Colorado 107,60
10 Ohio 121,98
11 Nebraska 123,5
2 12 Wyoming 128,00
13 Georgia 130,00
14 Louisiana 130,60
15 South Dakota 134,00
16 Texas 135,00
17 Pennsylvania 140,84
18 New York 141,00
19 Kentucky 149,00
20 Iowa 149,80
21 North Dakota 150,20
22 West Virginia 153,00
23 Wisconsin 153,48
24 Mississippi 154,00
25 Indiana 155,80
26 Virginia 157,60
27 Michigan 158,00
28 Utah 160,20
29 Idaho 161,60
30 New Hampshire 168,00
31 Vermont 172,20
32 Oregon 177,00
33 Minnesota 177,70
34 New Jersey 196,30
35 Kansas 197,20
36 Rhode Island 209,00
37 Alabama 212,00
38 Connecticut 216.
20 39 Florida 237,00
40 Illinois 239,40
41 Maine 255,60
42 Arkansas 261,00
43 Washington 262,00
44 Washington DC 289,80
45 North Carolina 339,00
46 Delaware 344,40
47 Maryland 416,00
48 Tennessee 444,00
49 Nevada 517,20
50 Massachusetts 735,00
51 Kalifornien 909,00
Vielen Dank für Ihren Beitrag, Herr Şakir, aber eine kleine Korrektur ist erforderlich.
Die Bundeseinkommensteuer ist die Steuer, die jedes Unternehmen am Ende des Jahres an die Vereinigten Staaten zahlt. Wir können nicht sagen, dass es hier keine Bundeseinkommensteuer gibt. Da es sich bei der Unternehmensform um eine LLC handelt, können wir sagen, dass es keine staatliche Einkommenssteuer gibt.
So etwas wie „keine Bundessteuer“ gibt es nicht, da LLCs Bundessteuern aus ihrem Nettoeinkommen zum Jahresende direkt an den Staat deklarieren und abführen (sofern sie in den USA ein bestimmtes Niveau erreichen).
Ansonsten nochmals vielen Dank für Ihre Beobachtungen und den Tisch, den Sie geteilt haben.
Hallo
Mit „Nein“ wollte ich andeuten, dass ich es aus der Berechnung ausgeschlossen habe. Ich habe es falsch ausgedrückt. Wie Sie sagten, zahlt jedes Unternehmen am Jahresende eine „Bundeseinkommenssteuer“ im Verhältnis zu seinen Gewinnen.
Wenn es landesspezifische Einkommenssteuern gibt, habe ich diese einbezogen.
Vielen Dank auch für Ihren Beitrag.
Ich habe noch eine Frage. Sowohl an den Administrator als auch an Herrn Şakir. Mit dem neuen Anreizantrag im Bundesstaat Colorado wird die Gebühr für die erste Firmengründung auf 1 USD festgelegt. Außerdem gibt es eine jährliche staatliche Zahlung von 10 USD. Es zeichnet sich durch einen kostengünstigen Zustand für die Erstinstallation und die anschließende Installation aus. Denken Sie, dass Colorado für E-Commerce und insbesondere für das Amazon-Geschäft geeignet ist?
Der Bundesstaat Colorado hat die Erstanmeldegebühr in diesem Jahr auf 1 USD gesenkt. Aus dieser Perspektive ist es ein sehr logischer und wirtschaftlicher Staat.
Wenn Sie jedoch Geschäfte für Amazon tätigen möchten, liegt möglicherweise ein Problem mit der Adresse vor. In diesem Zustand erhält Northwest bei der Kontoeröffnung keine von Amazon gesendeten Adressbestätigungsschreiben. Wenn in Colorado ein Unternehmen für Amazon gegründet werden soll, kann man eine Privatadresse von einer anderen Plattform mieten und sich in diesem Bundesstaat niederlassen.
Vielen Dank für Ihre Beiträge und die detaillierte Analyse ...
Herr Şakir, Sie haben in Ihrem Artikel die staatliche Einkommenssteuer erwähnt. Aber ich weiß, dass die staatliche Einkommenssteuer nur dann gezahlt wird, wenn wir eine physische Verbindung in dem Staat haben, in dem wir das Unternehmen gegründet haben. Darüber hinaus beträgt in Montana die einmalige Anmeldegebühr 35 US-Dollar und die jährliche staatliche Gebühr 20 US-Dollar. Es beträgt 115 Dollar ohne Umsatzsteuer, Bundeseinkommenssteuer und Registrierungsagent. Vielleicht ist Ihnen bei der Berechnung ein Fehler unterlaufen? Außerdem habe ich keine Informationen über die örtliche Umsatzsteuer. Ich würde mich freuen, wenn Du es erklärst.
Hallo,
ich habe ein Unternehmen in Wyoming gegründet und muss innerhalb von zwei Monaten den Jahresbericht ausfüllen. Ich habe im ersten Jahr nicht mehr als 200 Transaktionen oder 100.000 US-Dollar getätigt. Im Jahr 2021 hatte ich einen Kunden aus Massachusetts. Wird die Steuer auf 6,3 % oder auf die 4 % Wyoming-Steuer berechnet? Den Jahresbericht fülle ich jedes Jahr im Mai aus. Beziehe ich die Umsätze, die ich bis Mai getätigt habe, oder die Einnahmen im Jahr 2021 in den Bericht ein? Muss ich nicht einfach den Jahresbericht ausfüllen und die Umsatzsteuer einreichen?
Sie müssen keine Umsatzsteuer zahlen. Sie müssen keine Einkommenssteuer zahlen, sondern müssen lediglich Ihre Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2021 angeben, indem Sie das Formular 5472 ausfüllen.
Ich habe vor 1,5 Monaten eine ITIN beim IRS beantragt. Ich habe die Formulare 1040 NR und 1040 Schedule C ausgefüllt. Ein Buchhalter, den ich kenne, sagte, dass ich dieses Jahr keine weiteren Maßnahmen ergreifen müsste. Muss ich Formular 5472 ausfüllen? Und ich habe den Steuerbetrag, den ich zahlen musste, auf dem Formular 1040 eingetragen. Muss ich mit der ITIN-Nummer bezahlen, von der ich es erhalten habe?
Da Sie bereits eine Steuererklärung abgegeben haben, ist dies nicht erforderlich. Es wäre jedoch von Vorteil, Ihren befreundeten Buchhalter zu fragen.
Hallo, beim Kauf von Produkten bei Amazon ist die Umsatzsteuer höher als diese Sätze. Ich habe beispielsweise in Kalifornien ein Produkt im Wert von 14,88 Dollar verkauft und 1,53 Dollar Umsatzsteuer gezahlt. 1,53 = 9,76 erscheint, aber hier erscheinen 7,2 %. Kennen Sie den Grund dafür?
Wir wissen es nicht genau, aber hätte Amazon eine zusätzliche Servicegebühr abziehen können, weil es Steuern erstattet und einzieht?
Hallo
Es gibt noch ein weiteres Problem, über das normalerweise niemand spricht oder nicht, weil man es nicht weiß. In Amerika hat jeder Staat einen Umsatzsteuersatz (Sales Tax-VAT). Dieser Satz gilt für Einwohner dieses Staates. Der Mehrwertsteuersatz in Kalifornien beträgt genau 7,25 %. Möglicherweise gab es später einen kleinen prozentualen Anstieg.
Ohnehin. Ich sagte, dass dieser Umsatzsteuersatz für diejenigen gilt, die in diesem Staat ansässig sind, aber es gibt noch eine weitere Bedingung: Der Verkäufer muss in diesem Staat ein registrierter Verkäufer sein. Mit anderen Worten: Wenn ein Käufer in Kalifornien Waren oder Dienstleistungen von einem in Kalifornien registrierten Verkäufer kauft, beträgt die erhobene Mehrwertsteuer 7,25 %.
Was aber, wenn der Verkäufer ein registrierter Händler in einem anderen Bundesstaat ist? Dann kommt eine zusätzliche Steuer ins Spiel, die wir lokale Umsatzsteuer nennen. Zusätzlich zur Umsatzsteuer des jeweiligen Bundesstaates gibt es auch lokale Umsatzsteuersätze. Diese Sätze variieren je nach Bundesstaat. Um diese Schwankungen zu ignorieren, gibt es einen Satz, der als durchschnittliche lokale Umsatzsteuer bezeichnet wird. In Kalifornien beträgt dieser Satz 1,57 %. Und Umsatzsteuer + durchschnittliche lokale Umsatzsteuer ergibt zusammen die Umsatzsteuer. Dies ergibt 7,25 % + 1,57 % = 8,82 % für Kalifornien. Mit anderen Worten: Wenn eine in Kalifornien ansässige Person ein Produkt oder eine Dienstleistung in einem Staat außerhalb Kaliforniens kauft, beträgt der durchschnittliche Mehrwertsteuersatz, den sie zahlen muss, 8,82 %.
Hier fällt mir Folgendes ein: Für eine Person mit Wohnsitz in Kalifornien: „Wenn dieser Wert ein Durchschnittswert ist, wie hoch ist dann die maximale Steuer, die ich zahlen werde?“ Hierfür gibt es für jeden Staat einen maximalen lokalen Umsatzsteuersatz, und eine über diesem Satz liegende lokale Umsatzsteuer kann nicht erhoben werden. Für Kalifornien beträgt dieser Satz 2,50 %.
Soweit ich weiß, befindet sich Ihr eingetragenes Unternehmen nicht in Kalifornien. Daher wurde der Gesamtumsatzsteuersatz von 7,25 % + 2,50 % = 9,75 % für das von Ihnen verkaufte Produkt im Wert von 14,88 $ berechnet. Wie Sie sagten, sind das 14,88 $ / 9,75 % = 1,53 $.
Addieren Sie die maximale lokale Umsatzsteuer zusammen mit der Umsatzsteuer in anderen Staaten als dem Staat, in dem Ihr Unternehmen registriert ist, und berechnen Sie daraus die „Gesamtumsatzsteuer“. Auf diese Weise können Sie die maximale Umsatzsteuer ermitteln, die darunter liegt, jedoch nicht darüber.
Grüße, ich habe einen einzelnen Shop bei eBay eröffnet. Meine Frage ist, wenn ich beispielsweise ein Produkt einstelle, beträgt die Steuer in Florida 6 % und in Oregon 0. Zieht Ebay diese Steuer von mir ab? Ist es am logischsten zu verkaufen?
Ebay erhebt in Ihrem Namen in 46 Bundesstaaten die Umsatzsteuer des Kunden und führt diese an den Staat ab. Das bedeutet, dass Sie nichts tun müssen, sondern lediglich Einkommenssteuer zahlen müssen, wenn Sie welche haben.
Eine Richtlinie zu Steuern für Verkäufer auf der eBay-Website. Die übersetzte Version finden Sie unten.
”
Wenn Sie an Käufer in den Vereinigten Staaten verkaufen, müssen Sie in einigen Gerichtsbarkeiten möglicherweise die entsprechende Internet-Umsatzsteuer auf Ihre Transaktionen erheben. Mit Stand vom 1. Juli 2021 verlangen insgesamt 46 Jurisdiktionen die Erhebung von Umsatzsteuer. In solchen Fällen erhebt eBay die Internet-Umsatzsteuer in Ihrem Namen und führt sie ab.
Erfahren Sie mehr über die Internetumsatzsteuer auf unseren Hilfeseiten oder bei Ihrem Steuerberater.
Ab November 2019 ändert sich die Art und Weise, wie steuerpflichtige Transaktionen abgewickelt werden und wie Steuern auf Überweisungen erhoben werden, wie folgt:
In Ländern, in denen eBay verpflichtet ist, von Käufern Internet-Umsatzsteuer zu erheben, spiegeln die zur Bearbeitung übermittelten Bestellsummen den Bruttobestellwert einschließlich Steuern wider.
Nach der Zahlung wird der Steuerbetrag automatisch zur Überweisung an das zuständige Finanzamt abgezogen.
Eine Aufzeichnung des Umsatzsteueranteils der Bestellung ist auf der Bestelldetailseite von Seller Central und in unserem Download-Bestellbericht verfügbar.
Bitte beachten Sie, dass die anfallende Steuer weiterhin vom Käufer gezahlt wird und Sie keine Maßnahmen ergreifen müssen. Diese Änderungen gelten nicht für Händler mit verwalteten Zahlungen.
”
Link, wo der Artikel veröffentlicht wurde: https://pages.ebay.com/seller-center/service-and-zahlungen/tax-information.html#:~:text=Will%20eBay%20charge%20Internet%20Sales,sale %20price% 20of%20your%20items .
Hallo, empfehlen Sie Wyoming oder Delaware für Amazon America? Man sagt, Wyoming sei aufgrund der schnelleren Installation und der geringeren Kosten während des Pandemieprozesses vorteilhafter, aber ich bin mir nicht sicher, dass es im Internet eine große Informationsverschmutzung gibt.
Hallo,
Die Amazonasbewohner bevorzugen im Allgemeinen Wyoming. Ihre Wyoming LLC wird in etwa 5-6 Tagen (maximal) gegründet. Delaware wird weniger bevorzugt, da die jährlichen Kosten hoch sind (Delaware 300 US-Dollar) und die Installationszeit länger ist als in Wy. Die Wahl liegt jedoch natürlich bei Ihnen.
Hallo. Die Berechnung erfolgt nach den Sätzen des Staates, in dem wir unser Unternehmen gegründet haben, oder nach den Sätzen und Grenzen des Staates, in dem unsere Kunden ansässig sind.
Hallo, die Umsatzsteuer richtet sich nach dem Staat, in dem der Kunde ansässig ist, der das Produkt kauft.
Dann macht es keinen Sinn, das Unternehmen in Delaware zu gründen, weil die Umsatzsteuer Null ist. Die Kosten sind hoch. Was ist der Grund, warum sich die Menschen dort konzentrieren? Denke ich falsch?
Delaware wird für größere und ernstere Projekte bevorzugt, um Investitionen für die Zukunft zu erhalten. Auch im Falle möglicher Klagen unterstützen und schützen die Gesetze von Delaware Unternehmen stärker als andere Bundesstaaten. Es gibt auch eine Frage der Vertraulichkeit. Abgesehen davon spielt der Staat als ausländisches Unternehmen keine Rolle, weshalb Staaten mit geringen jährlichen Ausgaben für Unternehmensprojekte bevorzugt werden.
Das ist eine absolut richtige Beobachtung, ich gratuliere Ihnen. Ich sehe die Delaware-Frage so, als ob ein Verrückter einen Stein in einen Brunnen werfen würde. Die Mehrwertsteuer, die wir Umsatzsteuer nennen, ist eine Steuerart, die Käufer betrifft. Für Verkäufer gibt es weder Vor- noch Nachteile. Wenn Sie Produkte von einem Großhändler in den USA für das Unternehmen kaufen, das Sie in den USA gegründet haben, dann sind Sie der Käufer und es ist Ihr Geschäft. Der wichtigste Punkt bei der Wahl eines Staates als Verkäufer ist die staatliche Einkommenssteuer, die wir Einkommensteuer nennen. Einer der Staaten, in denen dieser Wert Null beträgt, die jährliche Anmeldegebühr niedrig und die Installationskosten erschwinglich sind, ist Wyoming. Ich versende und verkaufe Produkte von China an Amazon in den USA, Wyoming war für mich der beste Ort.
Herr Şakir, warum haben Sie sich für Wyoming für das FBA-Modell bei Amazon entschieden? Normalerweise beträgt die Gebühr für die Unternehmensgründung 100 US-Dollar und die Franchisesteuer 50 US-Dollar (jedes Jahr), nicht wahr?
Wäre es nicht angemessener, stattdessen eine Niederlassungssteuer in Kentucky von 40 US-Dollar und eine Franchisesteuer von 15 US-Dollar (jedes Jahr) einzuführen
? Gibt es einen besonderen Grund, warum Sie sich für Wyoming entschieden haben?
Ich denke auch darüber nach, das FBA-Modell zu starten, deshalb frage ich:
Danke.
Hallo.
Es ist zu spät, aber ich wollte es schreiben, um jemandem zu helfen, der später kommt.
Bei meiner Recherche habe ich keinen Staat mit Einkommenssteuer ausgewählt. Im Jahr 2022 betrug die Einkommensteuer in Kentucky 5 %. 0 % in Wyoming
Ich habe mich für Wyoming entschieden, weil ich langfristig nach 3-5 Jahren keine staatliche Einkommenssteuer zahle (die staatliche Einkommenssteuer wird immer gezahlt). Außerdem mache ich keine Arbitrage. Deshalb interessiert mich die Umsatzsteuer von 5,33 % in Wyoming nicht.