LLC-Steuerleitfaden für Nicht-US-Bürger

Wir haben einen Leitfaden für diejenigen vorbereitet, die nicht in den USA leben, aber eine LLC-Gesellschaft in den USA haben, um das US-Steuersystem zu verstehen. Was Sie in diesem Leitfaden lernen werden:

  • Warum sollte man als Ausländer ein Unternehmen in den USA gründen?
  • Wie wird ein gebietsfremder Geschäftsinhaber in den USA besteuert?
  • Häufig gestellte Fragen und Antworten

Warum gründen Nicht-US-Bürger Unternehmen in den USA?

Es gibt einige Gründe, warum Ausländer, die nicht in den USA leben, ein Unternehmen in den USA gründen;

  • Zugang zu mehr als 300 Millionen Kunden
  • Das Privileg, Stripe und Paypal legal zu nutzen
  • Eröffnung eines Firmenbankkontos für das Unternehmen in USD-Währung
  • Geben Sie potenziellen Kunden Vertrauen und beruhigen Sie den Firmeninhaber

Die Vereinigten Staaten haben den Ruf, eine der besten Volkswirtschaften der Welt zu haben, in der äußerst vertrauenswürdige Unternehmen registriert sind.

Der Zugang zu den in den USA angebotenen Unternehmensdienstleistungen ist für jeden, der sein Geschäft ausbauen möchte, von entscheidender Bedeutung. Für alle Unternehmen und insbesondere für Online-Unternehmen ist es wichtig, auf Dienste wie Stripe, PayPal und US-Banking zuzugreifen, um Zahlungen von ihren Kunden zu erhalten.

Für den Zugriff auf Stripe, PayPal und US-Banken, die digitale Dienste anbieten, ist die Gründung einer LLC-Gesellschaft erforderlich, da diese Dienste sonst nicht einzeln genutzt werden können.

Steuersystem für nicht US-amerikanische Unternehmen

Besteuerung von US-amerikanischen LLC-Unternehmen

Wie werden LLCs besteuert, deren Eigentümer nicht in den USA ansässig sind? Muss man in Amerika Steuern zahlen?

Ausländische Unternehmen zahlen Steuern nur für Geschäfte, die in den Vereinigten Staaten getätigt werden. Es ECI Enabled Connected Revenue . Effektiv vernetztes Einkommen (ECI)

Wir können dies anhand eines kleinen Beispiels konkretisieren;

Stellen Sie sich zum Beispiel einen türkischen Staatsbürger vor, der eine US-amerikanische LLC besitzt, die Software für einen Kunden in Louisiana herstellt. Nehmen wir an, dass die Software von einem oder mehreren Ingenieuren aus der Türkei oder einem anderen Land als den USA entwickelt wurde. In den meisten Fällen besteht für die mit dieser Softwaredienstleistung erzielten Einnahmen keine Einkommensteuerpflicht.

Wenn der Ingenieur, der die Software im oben genannten Szenario entwickelt hat, in den USA wäre, wäre der türkische Unternehmer, der ein US-amerikanisches LLC-Unternehmen besitzt, steuerpflichtig.

Dies kann jedoch abhängig von einigen Grenzwerten variieren. Denn jeder Staat in den USA hat bestimmte Einkommens- und Transaktionsgrenzen. Werden diese Grenzen in irgendeinem Staat überschritten, kommt dieses Mal das oben erwähnte ECI

Im Bundesstaat Louisiana gelten beispielsweise folgende Grenzwerte: Der Jahresumsatz von Einwohnern Louisianas beträgt 100.000 US-Dollar oder 200 Transaktionen (200 Kassen oder 200 Rechnungen). Ein Unternehmen, das diese Grenzen überschreitet, steht in einer aktiven Verbindung mit diesem Staat.

Lassen Sie uns anhand des Beispiels etwas mehr erklären.

Die entwickelte Software wird an den Bundesstaat Louisiana verkauft. Zu diesem Zeitpunkt beträgt die Umsatzgrenze des Bundesstaates Louisiana 100.000 US-Dollar. Wenn die Kosten für die Software 100.000 US-Dollar überschreiten, wird die Grenze überschritten und das Unternehmen verfügt nun über eine aktive Verbindung zum Bundesstaat USA. Wenn die Softwarekosten 99,0000 US-Dollar betragen würden, gäbe es keine effektive Verbindung, da sie innerhalb der Grenzen bleiben würde. In diesem Szenario würde der Firmeninhaber keine Einkommensteuer zahlen.

In welchem ​​Bundesland stellen welcher Umsatz und die Anzahl der Transaktionen eine ECI für den Firmeninhaber dar?

Um die Antwort zu finden, den Grenzwerten für Ausländer in US-Bundesstaaten ansehen

Im Allgemeinen müssen Sie in den Vereinigten Staaten keine Steuern zahlen, es sei denn, Sie tätigen umfangreiche Geschäfte in den Vereinigten Staaten und fallen keinem der Gründe zum Opfer, die zu einer ECI in den Vereinigten Staaten führen.

Damit Ihre US LLC in den USA von der Bundessteuer befreit ist, muss sie die folgenden Kriterien erfüllen:

  1. Der Inhaber einer LLC-Firma darf kein US-Bürger sein
  2. Der Eigentümer der LLC-Firma darf keine Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten haben. Zum Beispiel Büro, Lager, Filiale, Laden, Lohn- und Gehaltsabrechnungspersonal, Immobilien, Immobilien usw.
  3. Die Einnahmen des Unternehmens dürfen nicht „wirksam verbunden“ sein (ECI)

Eine natürliche Person, die eines der folgenden Kriterien erfüllt, ist in den Vereinigten Staaten uneingeschränkt steuerpflichtig:

  1. Staatsbürger der Vereinigten Staaten
  2. Ständiger Wohnsitz oder Inhaber einer Green Card
  3. Personen, die lange genug in den USA gelebt haben und den „Substanzial Assets Test“ bestehen können
  4. Personen, die sich vorübergehend mit einem „F“, „J“, „M“ oder „Q“-Visum in den USA aufhalten
  5. Mitglieder einer Personengesellschaft, die zu jedem Zeitpunkt des Steuerjahres in den Vereinigten Staaten geschäftlich tätig sind
  6. Personen, die eine bestimmte Zeit in den Vereinigten Staaten gelebt haben

Wenn keiner der oben genannten Punkte auf Sie zutrifft, sind Sie gemäß der IRS-Definition ein Non-Resident Alien (NRA).

Alle Einzelheiten zu diesem Thema auf der entsprechenden Seite des IRS .

Anmelde- und Meldepflichten für in ausländischem Besitz befindliche LLCs

Nachdem Sie nun wissen, ob Sie als ausländischer LLC-Inhaber über ein effektives U.S.-bezogenes Einkommen (ECI) verfügen, lassen Sie uns darüber sprechen, was in beiden Fällen zu tun ist.

Was tun, wenn eine ECI auftritt?

Wenn Ihr Unternehmen den Status „Active Linked Income“ (ECI) in den USA hat, müssen Sie Ihr Einkommen am Ende der Steuersaison dem IRS melden. Hierzu 1040-NR ausgefüllt und eine Steuererklärung abgegeben werden. Für diesen Prozess ist es notwendig, Dienstleistungen von einem in den USA lizenzierten CPA (Finanzberater) in Anspruch zu nehmen.

Buchhaltung und Buchhaltung für LLCs in der Datei 1040-NR

LLCs sind verpflichtet, eine vorläufige Buchhaltung zu führen, bevor eine Steuererklärung eingereicht werden kann. Es muss eine Gewinn- und Verlustrechnung geführt werden, aus der die in die LLC ein- und ausgehenden Beträge hervorgehen, damit Buchhalter Steuern einreichen können. Das nennt man Buchhaltung.

Wenn Sie Ihre Vorabbuchhaltung ordnungsgemäß führen, verfügt Ihr Berater über solide Daten in seinen Händen. Um diese vorläufigen Buchhaltungsunterlagen einfach zu führen, wird im Allgemeinen eine cloudbasierte Software verwendet. Wenn Ihnen die Kosten für die Software hoch erscheinen, können Sie diese Buchhaltungsunterlagen in einer Excel-Vorlage in einem geeigneten Format aufbewahren. Wenn Sie jedoch eine große Anzahl von Transaktionen haben, können Sie die Arbeit vereinfachen, indem Sie diese Software mit Ihrem Marktplatzkonto verbinden oder E-Commerce-Shop.

Die bekanntesten dieser Software sind Quickbooks oder Freshbooks. Wenn Sie diese Software nutzen, müssen Sie am Ende des Jahres lediglich Ihren Berater für Ihre Software autorisieren. Alle Berater, die Buchhaltungsprozesse in den USA verfolgen, sind mit dieser Software vertraut.

Was tun, wenn keine ECI aufgetreten ist?

Wenn Ihr Unternehmen nicht den Status „Active Linked Income“ (ECI) aus den USA hat (Sie haben von keinem Marktplatz oder Zahlungsgateway ein 1099K-Formular erhalten), müssen Sie keine Steuern zahlen, es ist jedoch in jedem Fall eine Dokumentation erforderlich die Geschäftsaktivitäten des Unternehmens das ganze Jahr über an das IRS. Hierzu müssen die Formulare 5472 und 1120 ausgefüllt werden.

Um die Formulare 5472 und 1120 auszufüllen, müssen der CPA (Berater) die folgenden Informationen zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie das Formular selbst ausfüllen möchten, benötigen Sie diese Informationen dennoch.

  • Der Geldbetrag, der während des Steuerjahres von einem Nicht-US-Eigentümer an die LLC überwiesen wurde
  • Geldbetrag, der während des Steuerjahres von der LLC an ihren nicht-US-amerikanischen Eigentümer überwiesen wurde
  • Der Wert der LLC zum 31. Dezember des Steuerjahres.
  • Ausgaben, Ausgaben, Ausgaben für LLC

Hierzu wird eine Erklärung im entsprechenden Format ausgefüllt und per Post oder Fax an den IRS gesendet. Beim Ausfüllen dieses Formulars muss Ihr Unternehmen über eine EIN-Nummer verfügen.

Häufig gestellte Fragen

Eine Einzelgesellschafts-LLC, die sich dafür entscheidet, ihre Geschäftstätigkeit als nicht berücksichtigtes Unternehmen fortzusetzen, zahlt Steuern oder zahlt sie nicht, abhängig vom Status des LLC-Eigentümers. Wenn die LLC Dienstleistungen aus der Ferne erbringt, darf der Eigentümer der LLC keine Einkommenssteuer zahlen, es sei denn, er oder sie ist physisch in den Vereinigten Staaten anwesend oder verfügt über ein tatsächlich verbundenes Einkommen (ECI) in den Vereinigten Staaten. Dies bedeutet, dass die LLC keine US-Steuern schuldet und keine Einkommensteuererklärung abgeben muss, mit Ausnahme der Zahlung des Jahresberichts in dem Staat, in dem die LLC registriert ist. Bedenken Sie jedoch, dass Sie in Ihrem Heimatland möglicherweise dennoch der Einkommensteuer auf dieses Einkommen unterliegen, wenn Sie Ihr Einkommen nicht aus den Vereinigten Staaten beziehen.

Wenn Sie Waren in die Vereinigten Staaten verkaufen, müssen Sie Ihr Geschäftseinkommen dem IRS melden. Wenn Sie kein Einwohner sind, melden Sie Ihr US-Einkommen auf dem Formular 1040NR, das an den IRS gesendet wird. Dieses Formular kann schwer zu verstehen sein. Wir empfehlen daher, einen CPA (Berater) mit der Verwaltung Ihrer Steuerangelegenheiten zu beauftragen. Zu diesem Zeitpunkt benötigen Sie auch eine ITIN-Nummer.

Jede LLC mit mehr als einem Eigentümer muss eine Bundessteuererklärung einreichen, auch wenn sie kein Einkommen hat. Dieses Thema wird von vielen Beratern interpretiert und es gibt unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. In diesem Stadium ist es sinnvoll, jedes Jahr die Einkommensteuer zu erklären, um kein Risiko einzugehen.

Da eine Corp-Gesellschaft eine von ihren Eigentümern getrennte Steuereinheit ist, zahlt sie ihre eigenen Steuern. Geld kann nicht frei zwischen Eigentümern oder Aktionären und dem Unternehmen transferiert werden. Das Unternehmen kann die im Namen des Unternehmens gezahlten Kosten an seine Eigentümer erstatten. Die einzige Möglichkeit für Aktionäre, mit dem Unternehmen Geld zu verdienen, besteht darin, dass das Unternehmen ihnen Dividenden zahlt. Dividenden sind kein Steuerabzug, sondern steuerpflichtiges Einkommen der Aktionäre.

Um Ihre Steuererklärung vorzubereiten und beim IRS einzureichen, müssen Sie einen erfahrenen CPA (Finanzberater) in den USA beauftragen. In den meisten Fällen müssen die Rücksendungen bis zum 15. April abgeschlossen sein. Sollten Sie diesen Termin nicht einhalten können, können Sie eine Verlängerung beantragen.

Denken Sie daran, dass Corp-Unternehmen vierteljährliche Berichte einreichen müssen, während LLCs diese jährlich einreichen müssen.

Diese Art von Steuer gilt nur für Kapitalgesellschaften, nicht für LLCs. Im Gegensatz zum Bundeseinkommen, das für alle in den Vereinigten Staaten erzielten Einkünfte gilt, gilt es für Einkünfte, die von Unternehmen der Corp. im Staat erzielt werden.

Obwohl LLCs keine staatlichen Einkommenssteuern zahlen, sollten Sie sich bei Ihrem Anwalt erkundigen, ob je nach Bundesstaat irgendwelche Anmeldepflichten gelten.

Für LLC spielt das keine Rolle, für Corp-Unternehmen ist es jedoch wichtig. Wenn Sie beispielsweise eine Delaware Corporation haben und Ihr Unternehmen keine Einnahmen aus Delaware erzielt, müssen Sie keine Körperschaftssteuern an den Bundesstaat Delaware zahlen, sondern nur Bundeskörperschaftssteuern. 

Stripe weiß, woher die Kartenzahlungen Ihrer Kunden auf Ihrer Website kommen und erstellt darüber einen Echtzeitbericht. Stripe verfügt über einen Softwarealgorithmus, der die Steuersysteme aller Länder verstehen kann. 099-K, wenn Ihre LLC die Steuerschwelle erreicht . Diese Meldung kann bedeuten, dass Ihr Unternehmen mittlerweile einen bestimmten Umsatz erreicht hat und diese Einkünfte versteuert werden müssen. ein 1099-K zugesandt wurde sollten Sie diesen Ihrem Berater vorlegen und sich über die fällige Steuererklärung informieren.

Dieses Formular kann erscheinen, wenn Sie die staatlichen Umsatz- und Transaktionsgrenzen in den USA überschritten haben (ECI kann aufgetreten sein) oder wenn Sie große Einkünfte aus einem anderen Land als den USA erzielt haben (detaillierte Informationen über den Betrag erhalten Sie bei Stripe). ). Sprechen Sie mit einem Wirtschaftsprüfer, wenn Sie das Formular erhalten.

Jedes Land hat unterschiedliche Steuergesetze. Wenn Sie Einkünfte von Ihrem US-Unternehmen in Ihr Land überweisen (gemäß den Gesetzen Ihres Landes), müssen Sie diese Einkünfte möglicherweise Ihrer Finanzbehörde melden und im Gegenzug eine Einkommenssteuer zahlen. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei den örtlichen Beratern in Ihrem Land darüber informieren, ob Sie diese Einkünfte je nach Höhe der Einkünfte melden sollten oder nicht. Es gibt auch Steuerabkommen zwischen Ländern. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Berater nach Ihren Rechten in diesem Zusammenhang.

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Besucherkommentare ↴

94 Kommentare . Neuer Kommentar

  • Hallo zusammen. Sir, vielleicht wurde es schon einmal gefragt, ich habe viel gesucht, es aber nicht gefunden. Es tut mir leid, wenn Sie schon einmal geantwortet haben.

    Mein Unternehmen befindet sich in New Mexico. Mein Shopify-Shop befindet sich in Europa. Ich verwende die Stripe-Zahlungsmethode. Meine erste Bestellung ist angekommen. Ich glaube, ich muss diese Bestellung jetzt in Rechnung stellen. Muss ich die Rechnung per Stripe ausstellen und automatisch an den Kunden senden? Oder muss ich den Agenten kontaktieren, mit dem ich das Unternehmen gegründet habe, und es von ihm erledigen lassen? Oder gibt es einen anderen Weg? Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Bescheid geben könnten.
    Viel Glück an alle.

    Antwort
  • Hallo, ist PUSH erforderlich, um eine Erklärung abzugeben? In meinem Unternehmen gibt es derzeit kein aktives Einkommen. Welcher Weg soll beschritten werden?

    Antwort
    • Nazmi Özer
      25. September 2024

      Liegt kein aktives Einkommen vor, ist keine Erklärung und keine Steuererklärung erforderlich.

      Antwort
  • Hallo. Wann sollte eine in Florida ansässige LLC am 23. Juli 2024 ihren Jahresbericht und ihre Steuererklärung einreichen?

    Antwort
  • Hallo, ich betreibe derzeit Dropshipping bei Amazon Kanada. Wir haben in Amerika ein Unternehmen für Amazon Dropshipping eröffnet. Da unsere Einnahmen in der kanadischen Währung (CAD) angegeben sind, erfolgt die Auszahlung des Geldes auf unser Payoneer-Konto in USD. Müssen wir bei der Steuererklärung für unser Unternehmen in den USA unsere Einkünfte in CAD-Währung angeben und ist die Steuerwährung CAD zu zahlen? USD? Wie wird es durchgeführt? Wenn USD verdient werden sollen, wird dies im Verhältnis zu den CAD-Einnahmen bestimmt?

    Antwort
    • Nazmi Özer
      5. September 2024

      Hallo,
      es wird wahrscheinlich USD sein, aber es wäre von Vorteil, sich Unterstützung von einem Berater zu holen, um das Problem zu klären.

      Antwort
  • Hallo Freunde,

    Ich habe kürzlich eine LLC-Firma in Amerika gegründet und meine EIN-Nummer erhalten. Dann habe ich ein Mercury-Konto eröffnet. Als ich jedoch versuchte, mich auf einigen Plattformen wie PayPal und Stripe für den Empfang von Zahlungen zu registrieren, wurde ich nach einer ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) gefragt. In den Videos und Ressourcen, die ich mir angesehen habe, habe ich gesehen, dass für solche Plattformen keine ITIN erforderlich ist. Tatsächlich schließen die meisten Menschen ihre Transaktionen mit EIN ab. Aber im Moment erlauben mir diese Plattformen nicht, ohne ITIN weiterzumachen. Was sollte ich Ihrer Meinung nach in dieser Situation tun? Wie kann ich das Problem ohne ITIN lösen?

    Wie kann ich außerdem sicherstellen, dass mein Mercury-Konto Zahlungen weltweit erhält, nicht nur aus den USA? Wenn jemand Erfahrung in dieser Angelegenheit hat, freue ich mich über seine Hilfe.

    Danke!

    Antwort
    • Nazmi Özer
      5. September 2024

      Wahrscheinlich haben Sie bei der Eröffnung eines Stripe-Kontos den Abschnitt „US-Staatsbürgerschaft“ ausgewählt. Sie können TR auswählen und Ihre türkische ID-Nummer eingeben. Wenn Sie es nicht so forcieren möchten, überprüfen Sie die Schritte bei der Kontoeröffnung noch einmal.
      Übrigens, Sie haben diesen Kommentar unter dem Thema „Steuern“ gemacht, das Thema dreht sich um Streifen, Sie sind also im falschen Thema. Lesen Sie das Steipe-Thema, dort wird Schritt für Schritt erklärt, wie Sie ein Konto eröffnen.

      Antwort
  • Hallo Herr Nazmi,

    Am 25. März 2024 gründete ich eine Single-Partner LLC im Bundesstaat Wyoming. Ich habe mein BOI im April erhalten und mein Bankkonto bei Mercury eröffnet. Ich habe diesen Monat, im August, mit der Herstellung meines ersten Produkts begonnen. Bis dahin hatte ich keine Aktivität. Musste ich jemals Steuern einreichen? Wenn nein, werde ich meine erste Steuererklärung im Dezember 2024 oder April 2025 einreichen?

    Einen schönen Tag noch,

    Batur

    Antwort
    • Nazmi Özer
      30. August 2024

      Hallo,

      Bis Ende März 2025 müssen Sie Ihre Aktivitäten im Jahr 2024 anmelden. Es ist nicht die aktuelle Steuersaison, es wäre besser, sie bis Ende März oder 15. April nach dem neuen Jahr bekannt zu geben.

      Antwort
  • Hallo, kann mir jemand helfen?
    Ich gründe ein Unternehmen und werde ein Mercury-Konto eröffnen, aber es gibt eine Situation wie diese: Ich mache Werbung, und nachdem wir unser Unternehmen als Werbung im Mercury-Konto ausgewählt haben, haben wir es letztendlich nachgeahmt . Merkur will das am Ende von uns. Was ist das?

    (Bitte teilen Sie alle anderen professionellen Online-Profil-
    Links, Artikel oder Ankündigungen mit, die
    zur Verifizierung Ihres Unternehmens oder Ihrer Eigentümer beitragen könnten.)

    Bitte helfen Sie jedem mit Informationen

    Antwort
    • Nazmi Özer
      21. Juli 2024

      Wurde bei der ersten Kontoeröffnung oder später danach gefragt?

      Antwort
      • Wenn ich ein neues Konto eröffne, steht dort, um welche Organisation es sich handelt, und ich wähle das Werbeschild dafür aus.

        Stellen Sie mir am Ende noch weitere Fragen.

        Bitte teilen Sie alle anderen professionellen Online-Profil-
        Links, Artikel oder Ankündigungen mit, die
        zur Verifizierung Ihres Unternehmens oder Ihres/Ihrer Eigentümer(s) beitragen könnten.
        er will das

        Antwort
  • Nehmen wir an, wir haben die Umsatzgrenze in einigen Staaten überschritten und müssen die Steuern in jedem Staat separat zahlen. Eine weitere Frage ist, dass wir Einkommensteuer zahlen werden Zahlen wir eine Einkommenssteuer auf das gesamte Einkommen des Unternehmens oder zahlen wir Einkommenssteuer auf den Gewinn aus Verkäufen an diesen Staat?

    Antwort
    • Nazmi Özer
      20. Juli 2024

      Umsatzsteuer und Bundessteuer sind zwei verschiedene Dinge. Umsatzsteuern, die im Staat erhoben werden, in dem die Grenze überschritten wird, werden erstattet und müssen jedem Staat separat erstattet werden.

      Die Bundeseinkommensteuer wird als Nettoeinkommen nach Abzug der Ausgaben vom gesamten US-amerikanischen Quelleneinkommen deklariert.

      Antwort
      • Vielen Dank für Ihre Antwort. Bedeutet dies beispielsweise, dass wir in Wymoing keine Einkommenssteuer zahlen? ? Eine weitere Frage, die mir in den Sinn kommt, ist: Wenn wir die staatlichen Verkaufsgrenzen nicht überschritten haben, aber dennoch Verkäufe in den USA getätigt haben, müssen wir dann eine Erklärung abgeben und Steuern zahlen?

        Antwort
        • Nazmi Özer
          20. Juli 2024

          Die Bundeseinkommensteuer funktioniert nicht nach Bundesstaat; das Einkommen wird unabhängig davon angegeben, in welchem ​​Bundesstaat das Unternehmen seinen Sitz hat. Die Staatssteuer in Wyoming beträgt 0, die Bundeseinkommenssteuer beträgt null, für US-Unternehmen gibt es keine Null. Es ist klar, dass keine Steuer an den Staat gezahlt wird, die Bundessteuer wird dem Staat erklärt.

          Wenn Sie die Grenzwerte nicht überschreiten, werden Sie wahrscheinlich nicht besteuert, aber in diesem Fall wird nur ein Aktivitätsbericht namens Formular 5472 deklariert, das ist ein Formular ohne Steuern zu zahlen.

          Jährlich wird nur eine Gebühr von 62 USD an den Staat gezahlt. Sie können dies online tun und müssen keine weiteren Steuern an den Staat zahlen.

          Antwort
  • Hallo, vielen Dank für Ihre informativen Antworten und Anleitungen.
    Ich habe das Unternehmen im Februar 2204 mit den Erkenntnissen dieser Website eröffnet. Wyoming auch. Ich habe es bei Amazon registriert. Muss ich andere Steuern als die Wyoming-Jahressteuer zahlen? Wenn ja, könnten Sie mir bitte mitteilen, welche ich recherchieren soll? Danke

    Antwort
    • Nazmi Özer
      15. Juli 2024

      Gern geschehen, wir würden uns freuen, wenn es dazu käme.

      In Wyoming fällt jedes Jahr eine Gebühr von 62 USD an, die Sie vor dem Firmenjubiläum mit Ihrer Kreditkarte auf der Website des Bundesstaates bezahlen können. Sie müssen keine weiteren Zahlungen an den Staat leisten und vergessen Sie nicht, Ihren eingetragenen Vertreter zu verlängern.

      Wenn Sie ein Bankkonto eröffnen, indem Sie Ihre Firmen-ID-Nummer eingeben oder Konten für verschiedene Transaktionen eröffnen und Geschäfte tätigen, müssen Sie möglicherweise auch eine Bundessteuererklärung einreichen. Es wäre von Vorteil, diese Bundessteuererklärungen zu Beginn des neuen Jahres von einem lizenzierten Berater in den USA für Ihre Aktivitäten im Laufe des Jahres erstellen zu lassen. Wenn Sie Ihre Erklärungen rechtzeitig abgeben, können Sie Ihren Handel gesund fortführen.

      Antwort
  • Hallo, ich habe Ihre Erklärungen bis zum Ende gelesen, danke. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich eine wichtige Frage: Ich und meine beiden Partner werden ein Unternehmen für mobile Anwendungen als LLC in Amerika gründen. Das Startup wird zunächst in der Türkei tätig sein, wir werden die App jedoch in vielen Teilen der Welt, einschließlich Amerika, lokalisieren, wenn es um den Store geht. Mit anderen Worten: Benutzer aus den meisten Teilen der Welt können In-App-Käufe herunterladen und tätigen. Wir sind türkische Staatsbürger und nach der Gründung des Unternehmens in Amerika als ausländischer Gründer glaube ich nicht, dass es noch lange zu einer ECI-Situation zwischen uns und den USA kommen wird. An diesem Punkt interessiert mich am meisten die Frage, wie ein Unternehmen für mobile Anwendungen, das als LLC in den USA gegründet wurde und digitale Dienste anbietet, von den staatlichen und bundesstaatlichen Regierungen besteuert wird. In welchen Fällen sind wir von Steuern befreit oder welche Anreize und Steuerabzüge gibt es in Amerika für die Softwarewelt? Zu welchen Sätzen werden oder werden wir Körperschafts- oder Einkommensteuer zahlen? Ich werde auf Ihre Antwort warten und wünsche Ihnen gute Arbeit.

    Antwort
    • Nazmi Özer
      8. Juli 2024

      Hallo,

      Möglicherweise müssen Sie jährlich Bundeseinkommensteuer zahlen. Da Sie ein Online-Unternehmen sind und kein physisches Geschäft oder Büro in dem US-Bundesstaat haben, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, sind Sie von den staatlichen Steuern befreit Bundeseinkommen an den Staat.

      Wir haben keine Informationen über Unterstützung und Anreize. Wenn Sie möchten, können Sie Hilfe von einem Berater oder Fachmann erhalten.

      Antwort
  • Yunus Emre Ates
    19. Juni 2024

    Hallo. Möglicherweise wurde das Thema schon einmal besprochen. Wenn ja, entschuldigen Sie mich bitte.
    Ich habe durch Sie meine LLC-Firma gegründet und bin bereit, den Online-Verkauf mit Shopify zu starten. In Bezug auf die Ausstellung von Rechnungen nach dem Verkauf; Soweit ich weiß, kann ich keine Rechnung auf Grundlage einer in Shopify aufgegebenen Bestellung ausstellen. Ich kann jedoch einen Bestellentwurf erstellen und eine Rechnung ausstellen. Ich habe in den Foren eine Aussage gesehen, dass es nicht nötig sei, eine Rechnung auszustellen, es sei denn, der Kunde wünsche dies.

    Meine Frage lautet: Bin ich als in Amerika ansässiges LLC-Unternehmen nicht verpflichtet, eine Rechnung für Verkaufsaktivitäten auszustellen, es sei denn, der Kunde verlangt dies?
    Erfüllt der Kassenzettel denselben Zweck wie eine Rechnung?
    Wenn eine Rechnung nicht obligatorisch ist, kann ich die Einkünfte dann mit einem Kassenbeleg in der Steuererklärung formalisieren?

    Vielen Dank im Voraus.

    Antwort
    • Nazmi Özer
      19. Juni 2024

      Es ist nicht zwingend erforderlich, es kann jedoch sinnvoll sein, eines zu erstellen.

      Antwort
      • Hallo, unser Ziel ist es nicht, Produkte oder ähnliches zu verkaufen. Ich betreibe ein Unternehmen, um ein Mercury-Konto zu eröffnen Ich benötige sie für mein Geschäft. Sobald dieses Mercury-Konto eröffnet ist, zahlen wir Geld aus unserem eigenen Budget für unser Online-Geschäft ein, kurz gesagt, wir zahlen Geld auf das Bankkonto ein, in dem wir leben und Zahlungen an Orte wie Werbung, Google, Facebook leisten, aber wir stecken im Steuergeschäft fest. Muss ich dafür Steuern zahlen oder wie viel wird es sein, wenn ich Steuern zahle? Können Sie mir bitte dabei helfen?

        Antwort
  • Hallo,
    ich habe eine LLC-Firma in Wyoming.
    Wir haben es online eingerichtet, wir haben ein virtuelles Büro, wir haben keine Mitarbeiter und keinen Pendelverkehr.

    Kürzlich erhielt ich eine Benachrichtigung von Shopify: „Sie müssen Umsatzsteuern einziehen, Sie müssen sich beim Staat registrieren, um Umsatzsteuern einzutreiben.“

    Wir haben in drei Monaten einen Umsatz von 40.000 Dollar erzielt, auch in verschiedenen Bundesstaaten. Auch wir geben unsere Erklärung im April ab.
    Brauchen wir in diesem Fall eine Steuerlizenz?
    Müssen wir hier Umsatzsteuern erheben?

    Danke

    Antwort
    • Nazmi Özer
      16. Mai 2024

      Hallo,
      in diesem Fall müssen Sie in den Staaten, in denen Sie die Grenzwerte überschritten haben, eine Steuerregistrierung eröffnen und die von Ihren Kunden in diesen Staaten erhobenen Umsatzsteuern an diese Staaten zurückerstatten. Sie können für diese Transaktionen mit einem Berater zusammenarbeiten, es kann jedoch sein, dass Sie Schwierigkeiten haben, diese selbst abzuwickeln.

      Antwort
  • Ferhat kann
    24. April 2024

    Hallo, ich lebe in der Türkei. Ich habe im Jahr 2023 kein Einkommen erzielt. Muss ich trotzdem eine Steuererklärung abgeben?

    Antwort
    • Nazmi Özer
      24. April 2024

      Hallo, die Frist für die Einreichung der Steuererklärung endete am 15. April. Zu Ihrer Information: Die Vorjahreserklärung wird bis zu 15 Mal pro Jahr abgegeben.

      Antwort
      • Wie viel Dollar muss ich als Strafe zahlen, wenn ich zu spät komme?

        Antwort
        • Nazmi Özer
          24. April 2024

          Leider gibt es keine klaren Informationen über Strafen für jedes Unternehmen. Leider führt das IRS manchmal Prüfungen durch. Wenn zu diesem Zeitpunkt keine Erklärung abgegeben wurde, kann eine Strafe gegen Ihre Firmenadresse in den USA verhängt werden Wir haben festgestellt, dass es keine Strafe für jedes Unternehmen gibt, das keine Erklärung abgibt. Diese Situation kann nur bei möglichen Audits auftreten.

          Antwort
  • Hallo, ich habe ein Einzelunternehmen in New Mexico und weiß nicht, welche Erklärungen ich jedes Jahr ausfüllen muss. Ich werde in 1-2 Monaten mit dem Verkauf beginnen Gibt es noch andere Erklärungen, die ich abgeben muss? Oder reicht es, nur einmal im Jahr eine Steuererklärung abzugeben? Was ist das?

    Antwort
    • Nazmi Özer
      16. April 2024

      Hallo,
      wenn Sie Ihr Unternehmen im Jahr 2024 gegründet haben, halten Sie die Einnahmen und Ausgaben für dieses Jahr in einer Excel-Tabelle fest und bewahren Sie digitale Kopien Ihrer Spesenabrechnungen auf. Die diesjährigen Aktivitäten müssen Sie im April 2025 anmelden, dafür ist in diesem Jahr nichts nötig, BOI reicht ohnehin aus, BOI ist auch ein einmaliger Antrag.
      In New Mexico gibt es keine jährliche Wartung, keinen Bericht oder keine Zahlung, Sie müssen lediglich die jährliche Servicegebühr des Northwest-Vertreters bezahlen.

      Antwort
      • Ich verstehe das, danke, daher muss ich für das Unternehmen nichts weiter tun als die jährliche Steuererklärung.

        Antwort
        • Nazmi Özer
          16. April 2024

          Abgesehen von der jährlichen Erklärung bietet Northwest Agnet eine Gebühr für registrierte Vertreter an, die Sie jedes Jahr erneuern müssen. Wenn es soweit ist, werden Ihnen Informationen per E-Mail zugesandt, Ihre Online-Rechnung erstellt und Sie können bezahlen mit Ihrer Karte. Ansonsten sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

          Antwort
  • Ayhan Avşar
    29. März 2024

    Hallo, können Sie mir bitte antworten, ich bin in einer schwierigen Situation. Ich lebe nicht in den USA, ich habe keine Itin-Nummer, nur meine Nummer. Mein Einkommen betrug 31,60 $, eingezahlt auf das Konto von Wise LLC. Die Gründungsgebühr beträgt etwa 156 Dollar. Ich habe die Formulare 1140 und 5472 ausgefüllt und an das Finanzamt gefaxt. Ist eine 1040-Erklärung erforderlich? Bitte um Hilfe und Antwort

    Antwort
    • Nazmi Özer
      29. März 2024

      Hallo, diese Art der Erklärung wird von qualifizierten Beratern erstellt und die Formulare enthalten viele Informationen. Aus diesem Grund kann Ihnen leider niemand eine klare Antwort zum Ausfüllen dieser Formulare geben. Die Aussagen variieren von Unternehmen zu Unternehmen und folgen keinem klaren Muster.

      Da Sie Ihre Erklärung zu diesem Zeitpunkt bereits abgegeben haben, wäre es sinnvoll, die Richtigkeit der Erklärung mit der Person zu überprüfen, von der Sie die Zustellung erhalten. Informationen zur Abgabe von Erklärungen finden Sie auf unserer Plattform leider nicht.

      Antwort
  • Ich habe mein eigenes Ein-Personen-LLC-Unternehmen in Wyoming, aber es war ein Unternehmen, das wir gemeinsam genutzt haben. Aufgrund des Todes meines Freundes habe ich den Außenhandel aufgegeben. Nicht einmal ein Bankkonto wurde eröffnet. Muss ich noch 1040NR oder ein anderes Erklärungsformular ausfüllen?

    Antwort
    • Nazmi Özer
      29. März 2024

      Hallo, 1040 Nr. kann nicht für Partnerschaftsunternehmen besetzt werden. Stattdessen müssen Sie eine 1065-Partnerschaftserklärung einreichen.

      Antwort
      • Es gibt keine offizielle Partnerschaft, aber spielt das eine Rolle?

        Antwort
        • Nazmi Özer
          30. März 2024

          Was steht neben Ihrem Namen auf Ihrem E-In-Zertifikat?

          SOLE MBR: EINZELNES MITGLIED, OHNE PARTNER, BEDEUTET 1040 NR muss gefüllt werden

          MBR: MEANS JOINT PARTNERSHIP 1065 muss ausgefüllt werden

          Antwort
  • Sadi-Machete
    9. März 2024

    Hallo, ich habe eine LLC-Firma in den USA und habe noch nicht einmal ein Bankkonto eröffnet, aber ich habe ein Unternehmen in den USA mit einem Umsatz von 3000 Dollar. Passiert etwas, wenn ich keine Steuererklärung einreiche?

    Antwort
    • Nazmi Özer
      10. März 2024

      Wenn Sie über Einkommen verfügen, ist es für Sie von Vorteil, eine Erklärung abzugeben.

      Antwort
  • Ahmet Karaca
    24. Februar 2024

    Hallo. Zuvor hatte ich in Wyoming eine Einzelgesellschafts-LLC gegründet. Ich verkaufe Werbedienstleistungen über meine Social-Media-Konten über Fiverr. So etwas wie dieses 1099K-Formular habe ich noch nicht erhalten. Ich werde die Steuererklärungsformulare für die LLC ausfüllen und senden, bin mir aber nicht sicher, ob ich die 1040-Nr. ausfüllen soll. Die meisten meiner Kunden auf dieser Plattform kommen aus den USA, aber ich habe das sogenannte 1099k-Formular nicht erhalten. Ich denke, mein Einkommen im Jahr 2023 liegt bei etwa 9.000 Dollar. Meinst du, ich sollte ECI erstellen und 1040Nr ausfüllen? Mit freundlichen Grüße.

    Antwort
    • Nazmi Özer
      28. Februar 2024

      Hallo,

      Der Grund dafür, dass Sie möglicherweise nicht die möglichen 1099 K erhalten, kann in Ihrem geringen Umsatz liegen. Es ist sinnvoll, mindestens Formular 5472 auszufüllen

      Antwort
  • Können wir die Kra… cpa-Software für Dropshipper in unsere Website integrieren?

    Antwort
    • Nazmi Özer
      26. Januar 2024

      Wenn Sie Ihre Frage ausführlicher schreiben, können wir Ihnen korrekte Informationen geben.

      Antwort
      • Hallo, ich möchte dringend etwas fragen. Im Juli letzten Jahres sind genau 25 Tage vergangen, aber ich habe keine Informationen von der Stelle erhalten, an der ich das Fax erhalten habe Alles richtig, ich habe alle IRS-Nummern angerufen, sie sind nicht erreichbar, was soll ich tun, obwohl jeder in 10 Tagen 14 bekommen kann? Es dauert einen Tag, ich würde mich freuen, wenn Sie mir helfen könnten

        Antwort
        • Nazmi Özer
          8. August 2024

          Hallo,

          Sie antworten nicht auf jeden Antrag per Fax, manchmal tun sie das, glauben Sie nicht alles, was Sie hören, das EIN-Zertifikat kommt nicht in 10 Tagen an, aber das Fax kommt nicht auf jeden Antrag.

          Manchmal kann es zu Problemen in Faxsystemen kommen. Es ist sinnvoll, Backups zu senden, aber in einigen Staaten ist es normal, dass die Dokumente eintreffen.

          Antwort
  • Hallo, ich habe viele Ihrer Artikel gelesen, vielen Dank für die Informationen. Nachdem ich die Bundesstaaten und Transaktionen erreicht habe, die ich bei der Gründung einer LLC-Firma in Wyoming geschrieben habe, denke ich, dass ich für jedes Produkt, das ich verkaufe, Steuern zahlen werde. Amazon erhebt diese Steuern direkt von jedem Verkauf. Nachdem Amazon die Steuer auf alle von mir verkauften Produkte bezahlt hat (ich werde sie nach dem Amazon-Teil fragen), werde ich dann jemals Steuern an den Staat zahlen, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, für das in meinem Unternehmen gesammelte Geld (mit Ausnahme der Steuererklärung von jeweils 30–40 US-Dollar)? Jahr) Und gibt es außer der Produktsteuer für jeden Staat eine andere Steuer, die den Grenzwert überschreitet? Außerdem denke ich, dass wir die Einnahmen und Ausgaben ab der ersten Installation unbedingt selbst behalten sollten, auch wenn die Produktsteuer automatisch abgeführt wird?

    Antwort
    • Nazmi Özer
      30. Dezember 2023

      Nein, Sie zahlen außer der jährlichen Staatsgebühr keine Steuern an den Staat. Halten Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben zum Jahresende in Excel fest (wenn Sie keine Buchhaltungssoftware haben) und leiten Sie die Aufzeichnungen an den Berater in den USA weiter. Gemäß diesen Buchhaltungsunterlagen werden nur allgemeine Bundessteuererklärungen abgegeben. Nicht an den Staat..

      Antwort
  • Hallo, das Unternehmen Bil LLC wurde Anfang 2023 gegründet. Wann sollte es seine erste Steuererklärung absenden? Es wurden noch keine Verkäufe getätigt
    .

    Antwort
  • Hallo,

    Wir gründeten eine Multi-Member-LLC in Amerika und begannen, unsere Produkte auf der dortigen E-Commerce-Plattform zu verkaufen, aber meine Verkäufe begannen gerade erst. Als ich eine ITIN-Nummer beantragte, fragten sie nach meinem Steuererklärungsdokument, das ich jedoch nicht senden konnte es, weil ich es nicht hatte. Ich glaube, ich muss Steuern zahlen, um meine Steuererklärung zu erhalten, weiß aber nicht, wie und wo ich das tun soll. Haben Sie Informationen zu diesem Thema?

    Antwort
    • Nazmi Özer
      2. November 2023

      Hallo,

      Da Sie den Antrag nicht über einen vom IRS zugelassenen Vertreter gestellt haben (es erscheint als Einzelantrag), werden Sie um eine Steuererklärung gebeten.

      Wenn Sie wissen, wie man eine Steuererklärung erstellt, können Sie Ihre Erklärung in der richtigen Klasse und in der richtigen Steuersaison vorbereiten und einreichen. Es wird jedoch empfohlen, die Steuererklärung von einem zugelassenen Wirtschaftsprüfer erstellen zu lassen, da falsche Erklärungen andernfalls Strafen nach sich ziehen oder Scheitern der Transaktion. Solche Eingriffe sind gesünder, wenn sie von einem Fachmann überwacht werden.

      Antwort
  • neuer Benutzer
    30. Juli 2023

    Hallo, ist die US-Telefonnummer, die Sie uns bei der Firmengründung mitgeteilt haben, eine virtuelle Telefonnummer oder eine physische SIM-Karte?
    Muss ich mich nach der Gründung eines Unternehmens bei ICO registrieren, wenn wir eticaert auf unserer eigenen Website erstellen möchten?
    Ich denke, dass für die DSGVO eine ICO-Registrierung erforderlich ist.

    Antwort
    • Nazmi Özer
      30. Juli 2023

      Hallo,

      Wir geben bei der Gründung eines Unternehmens keine virtuelle Telefonnummer an, da bei der Gründung eines Unternehmens keine Telefonnummer mit US-Vorwahl erforderlich ist. Wenn Sie auch eine Telefonnummer benötigen, können Sie eine SIP-Telefonnummer von Skype Business, Zadarma oder Talku erhalten, oder wenn Sie ein E-Sim-unterstütztes Telefon haben, können Sie eine E-Sim erhalten.

      Es besteht keine ICO-Registrierungspflicht. Wenn Sie von Ihrer eigenen Website aus E-Commerce betreiben möchten, müssen Sie lediglich ein EIN, ein Bankkonto und ein virtuelles Stripe-POS-Konto für Ihr Unternehmen eröffnen.

      Antwort
  • Marmorierung
    9. Juli 2023

    Hallo,
    ich bin gerade dabei, mit Stripe ein Unternehmen zu gründen. Sie fragten mich nach Informationen darüber, was das Unternehmen tun würde. Ich erklärte es und sagte: „Ich bin mir nicht sicher, ob es sich um eine INC oder LLC handelt. Können Sie mir Informationen geben?“ Bevor ich jedoch Informationen erhalten konnte, bewarben sie sich als INC, ohne mir zu antworten, da ich von Anfang an INC angekreuzt hatte. Jetzt hat der DE-Staat die Installation ausgesetzt, weil es ein Problem bei der Verifizierung der Adresse gab, und wartet auf die Verifizierung von mir. Ich halte es nicht für sinnvoll, eine INC für ein Unternehmen zu gründen, das ich alleine und von Grund auf aufbauen werde und von dem ich jeden Monat so viel Geld abheben möchte, wie ich verdiene. Was würden Sie raten? Vielen Dank für Ihre Artikel und früheren Erklärungen auf der Seite.

    Antwort
    • Nazmi Özer
      9. Juli 2023

      Hallo,

      Unsere Website enthält mehr als 100 Artikel und Leitfäden zur Gründung eines LLC-Unternehmens und zur kostengünstigen und effizienten Eröffnung eines Stripe- und Bankkontos. Trotzdem ist es schwer zu verstehen, warum man unnötig viel Geld für Stripe ausgibt und ein Unternehmen gründet.

      Wenn Sie mit der Installation begonnen haben, ist es von nun an besser, bei Stripe-bezogenen Problemen direkt von ihnen Unterstützung zu erhalten.

      Viel Glück.

      Antwort
      • Marmorierung
        9. Juli 2023

        Lassen Sie mich Ihnen sagen, warum, ich habe diese Seite heute zum ersten Mal gesehen. Aber sind Sie sicher, dass Ihr INC-Unternehmen gerade die Eröffnung versucht? Trotzdem vielen Dank.

        Antwort
        • Nazmi Özer
          9. Juli 2023

          Das Unternehmen Inc. wird für viel größere Organisationen bevorzugt, da es für die Arbeit, die Sie leisten werden, ziemlich viel sein wird. Inc. ist eine Art von Unternehmen, das eine doppelte Steuererklärung (sowohl das Unternehmen als auch der Eigentümer), die jährliche Einreichung von Sitzungsprotokollen und viele ähnliche Verwaltungskosten erfordert. Natürlich fallen auch jährliche Kosten an, die Stripe nur für das Unternehmen in Rechnung stellt.
          LLCs sind in jeder Hinsicht logischer und wirtschaftlicher.

          Leider ist die Schließung von mit Stripe Atlas gegründeten Unternehmen um ein Vielfaches teurer als unsere alternativen Systeme.

          Wenn Sie eine Bestellung aufgegeben haben und die Installationsphase begonnen hat, können Sie leider nicht viel tun.
          Viel Glück in Ihrem neuen Job.

          Antwort
          • Marmorierung
            9. Juli 2023

            Das war die Antwort, die ich von ihnen erwartet hatte ... Aber sie verwiesen mich direkt an den Anwalt und er sagte, dass der Wechsel zu einer LLC nach der Eröffnung des Unternehmens mehr als 500 Dollar kosten würde. Außerdem ändert sich der Preis abhängig von der Anzahl der Aktien der INC. Den Teil kenne ich überhaupt nicht. Da ich die Adresse jedoch nicht überprüft habe, ist die Installation noch nicht abgeschlossen. Ich hoffe, sie helfen, ich warte auf eine Antwort. Wenn jemand einen solchen Rückschlag erlebt, hoffe ich, dass er diese Antwort sieht und davon profitiert. Ich werde dieser Seite von nun an folgen. Danke schön.

            Antwort
  • Hallo,
    ich habe im Oktober 2022 mit einem Partner ein LLC-Unternehmen gegründet und aufgrund eines Problems die Partnerschaft gekündigt und das Unternehmen in eine Einpersonen-LLC umgewandelt. Dann habe ich die Firma geschlossen. Ich habe keine Einnahmen, Ausgaben oder Transaktionen getätigt. Werde ich Steuern einreichen?

    Antwort
  • Hallo, ich habe im September 2022 eine Single Owner LLC gegründet. Ich lebe in der Türkei und bin kein US-Bürger. Ich habe in den USA bereits seit langem auf verschiedenen Plattformen gehandelt, aber ab Oktober 2022 begannen meine Einnahmen offiziell über meine LLC-Firma zurückzukehren. Da sich das Jahr 2022 dem Ende zuneigt, verdiene ich seit etwa 2,5 Monaten offiziell Einnahmen über meine LLC-Firma. Wir haben das Unternehmen in Delaware gegründet. Ich erhalte auch Zahlungen über Stripe. Allerdings schickte mir einer der Kanäle, an die ich verkaufe, ein 1099-K-Formular, und ich war überrascht, weil ich nicht in den USA lebte und kein Staatsbürger war. Ich sagte ihnen, dass ich türkischer Staatsbürger bin und in der Türkei lebe, und sie sagten mir, dass das Formular 1099-K nur für US-Bürger gültig sei. Dann baten sie mich, das WBEN-8-Formular auszufüllen, und das Problem wurde gelöst. Aber ich kaufe Waren innerhalb der USA, handele innerhalb der USA und verkaufe sie fast überall in Amerika. Ich bin mir nicht sicher, welcher Art von Steuerverfahren ich unterliegen werde. Welchem ​​Weg soll ich folgen? Kann ich konkrete Informationen zu Bundessteuern erhalten?

    Antwort
    • Nazmi Özer
      15. Februar 2023

      Hallo,

      Da Ihr Einkommen aus den USA stammt, haben Sie wahrscheinlich ein bestimmtes Umsatzniveau erreicht und 1099.000 erhalten. 1099.000 werden nicht nur an US-Bürger gesendet, sondern auch an ausländische Unternehmen, die in den USA registriert sind.

      Von nun an ist W8 für Sie nutzlos, da Stripe bereits zeitgleich mit 1099k Informationen an das IRS gesendet hat.

      Buchhaltungsdienstleistungen inklusive IT können Sie bei unserem Beratungs-Geschäftspartner ohne Zeitverlust in Anspruch nehmen. Bei Interesse können Sie hier einen Termin vereinbaren und sich über den Ablauf und Preis informieren: https://turkotaxacc-1.hubspotpagebuilder.com/startupsole

      Antwort
  • Im November 2022 wurde in Wyoming mein neues Einzelunternehmen LLC gegründet. Es gab keine Transaktion oder einen Geldfluss. Welche nummerierten Formulare muss ich in diesem Fall für die Besteuerung ausfüllen? Ich habe keine 1099 erhalten.

    Antwort
    • Nazmi Özer
      15. Februar 2023

      Hallo,

      Wenn Sie kein 1099-K erhalten haben, müssen Sie das Formular 5472 ausfüllen. Den Service des Formulars 5472 einschließlich der darin enthaltenen Informationen erhalten Sie von unserem Beratungspartner. Bei Interesse können Sie hier einen Termin vereinbaren und sich über den Ablauf und Preis informieren: https://turkotaxacc-1.hubspotpagebuilder.com/startupsole
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      Antwort
      • Danke schön. Besteht also Bedarf für 1120?

        Antwort
        • Nazmi Özer
          15. Februar 2023

          Gern geschehen Die Berater reichen das erforderliche Dokument zusammen mit 5472 als Proforma 1120 ein und haben die Kontrolle über den Prozess.

          Antwort
  • https://www.northwestregisteredagent.com/maintain-a-business/state-tax-rates

    Hallo, soweit ich weiß, besteht keine Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommensteuer, es sei denn, die Umsatzgrenzen werden überschritten oder es kommt keine aktive Verbindung zustande. In dem von mir genannten Link stehen entweder keine oder persönliche Steuersätze. Die Frage, die ich stellen möchte, ist: Wenn wir Einkünfte im Bundesstaat New Mexico angeben, wenn eine aktive Anleihe gebildet wird oder Verkäufe die Grenzwerte überschreiten, wird die Einkommensteuer dann gemäß den im Link angegebenen Sätzen berechnet? Im Bundesstaat Wyoming ist der persönliche Steuersatz mit „kein“ angegeben. Zahlen wir also keine Einkommenssteuer, wenn es zu einer Einkommenssteuer kommt?

    Unabhängig davon möchte ich Ihnen eine Frage stellen, zu der ich gerne Ihre Meinung einholen würde?
    Generell möchte ich ein Unternehmen gründen, um in der ersten Phase schnell mit E-Commerce- und Softwareprojekten in den Markt einzutreten. Dies kann also ein DTC-E-Commerce-Projekt oder ein Micro-SaAS-Projekt sein. Wenn das Projekt wächst und Investoren einbezogen werden, kann es mit einem neuen Unternehmen fortgeführt werden. Aber in welchem ​​Bundesland ist es im Allgemeinen sinnvoll, ein Unternehmen für Projekte zu gründen, die ich auf ein monatliches Einkommensniveau von 0-10.000 bringen und verkaufen kann?

    Ich denke an New Mexico, dieses Thema des persönlichen Steuersatzes beschäftigt mich, also wollte ich fragen.

    Danke

    Antwort
    • Hallo,

      Sofern kein 1099-K-Steuererklärungsformular von Stripe oder ähnlichen Plattformen (bei denen es sich um jede Plattform handeln kann, die sich bei einem EIN registriert) eingeht (was bedeutet, dass keine ECI aufgetreten ist), reichen Inhaber einer Einzelgesellschafts-LLC Einkommens- und Ausgabenerklärungen nur mit dem Formular 5472 ein am Ende des Jahres. Wenn Sie kein 1099-K erhalten haben, sind Sie nicht verpflichtet, Bundeseinkommenssteuern zu zahlen oder einzureichen.

      LLC-Unternehmen werden ohnehin nicht auf staatlicher Basis besteuert; sie erklären und zahlen die Bundeseinkommenssteuer nur, wenn dies erforderlich ist. Dies ist in Wyoming, Delaware, New Mexico usw. der Fall. ist unabhängig vom Staat. Bei LLCs sind bereits Bundessteuern an den Eigentümer überwiesen worden, und der LLC-Inhaber zahlt oder erklärt die Bundessteuer. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der staatliche Teil in dieser Phase nicht sehr wichtig ist. Wenn Sie planen, eine LLC für ein SAAS-Projekt zu gründen, werden Staaten bevorzugt, die keine jährliche Wartung haben oder niedrige Kosten haben. Bei dem Versuch, Unternehmer anzulocken, wird New Mexico bevorzugt, da dort keine jährlichen Ausgaben anfallen.

      Dieses Thema wurde schon oft geschrieben und kommentiert, aber es war notwendig, es noch einmal zusammenzufassen;

      Sie können in jedem Bundesstaat eine Einzelgesellschafts-LLC gründen. Sie haben ein SAAS-Projekt und erzielen Einnahmen aus den USA. Wenn Sie die Grenzwerte in einem Staat überschreiten, kommt es zu einer ECI und es kommen 1099.000, zu diesem Zeitpunkt ist eine Bundessteuererklärung erforderlich. Unabhängig davon, ob sich Ihr Unternehmen in Wyoming oder Delaware befindet, wo es keine Einkommensteuer gibt, zahlen Sie die Steuer an den US-amerikanischen Internal Revenue Service und nicht an den Staat.
      Beispiel 2: Nehmen wir an, Sie haben ein Unternehmen in einem der Bundesstaaten mit den höchsten Einkommenssteuern. Ihre Kunden kommen immer aus Staaten, in denen es keine Steuern gibt, das ist Ihre Einnahmequelle. Nehmen wir an, Sie haben so viele Kunden, dass ECI auftritt. Da Sie in diesem Fall nicht in dem Staat mit hoher Einkommensteuer wohnen, zahlen Sie dort keine erneute Steuer. Sie zahlen Ihre Steuern an den US Internal Revenue Service, wenn eine ECI auftritt.

      Eine andere Erklärung ist diese:

      Wenn Ihre Kunden aus den USA kommen und Sie viele Umsätze tätigen, verhindert die Tatsache, dass sich Ihr Unternehmen in einem Staat befindet, in dem es keine Einkommensteuer gibt, die ECI-Bildung nicht. Mit anderen Worten: Der Staat, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat (wenn es dort keinen Vertreter, kein Büro, kein Geschäft, kein Gebäude oder keinen Lohn- und Gehaltsabrechnungsmitarbeiter gibt, der mit Ihrer LLC verbunden ist), hat nichts mit der ECI-Gründung zu tun. ECI tritt auf, wenn die Grenzwerte überschritten werden, und manchmal können die Grenzwerte sogar in einem einzelnen Staat überschritten werden. Manchmal kann es passieren, dass die Gesamtverkäufe in 20 Staaten überschritten werden.

      Kommen wir zu Ihrer letzten Frage: Wenn Sie eine Investition planen, registrieren Sie Ihr Unternehmen in Delaware, da Finanzierungsplattformen Unternehmen in Delaware im Allgemeinen sehr positiv gegenüberstehen. Wenn Sie jedoch klassisch E-Commerce betreiben möchten, wählen Sie einen Staat, der keine jährliche Wartung hat, zum Beispiel NM.

      Die persönliche Steuer gilt nicht für LLCs, die als Ausländer gegründet wurden, es sei denn, Sie leben persönlich in diesem Staat und betreiben dort Geschäfte (ECI, die sich aus Verkäufen und Limits ergeben, stehen hiermit nicht in Zusammenhang). Es gibt eine Bundessteuer, die nach Jahresumsatz, Unternehmensart, Einkommensklasse, Einkommenshöhe und der Region, aus der das Einkommen stammt, berechnet wird. Nachdem alle Ihre Ausgaben abgezogen wurden, wird Ihnen ein vernünftiger Buchhalter einen guten Steuersatz zahlen Ende des Jahres.

      Ich hoffe, es war nützlich.

      Antwort
  • Sir, alle E-Commerce-Verkäufer (Amazon, Etsy usw.) zahlen ECI. Können wir also sagen, dass alle E-Commerce-Verkäufer die Steuer in Amerika zahlen müssen, nicht in der Türkei?

    Antwort
    • Für 1099.000 Sendungen müssen Sie in den USA zu diesem Zeitpunkt bereits bezahlen.

      Antwort
      • Die von Amazon erhaltene 1099 bestätigt dies, ja, aber wo kann ich die Steuersätze einsehen?

        Antwort
        • Bitte wenden Sie sich an Ihren Buchhalter. Wenn Sie eine 1099k erhalten haben, wird der Berater Sie darüber informieren.

          Antwort
  • Yusuf Kaya
    16. Dezember 2022

    Hallo Herr, ich habe eine LLC-Firma im US-Bundesstaat DELAWARE, die kurz vor dem Abschluss eines Jahres steht. Ich arbeite in TR in keinem Job. Ich überweise mein Einkommen nur über Amazon an meine LLC. Ich hebe nur am 15. eines jeden Monats einen kleinen Geldbetrag in die Türkei ab, den ich mir selbst als Gehalt gebe.

    Der monatliche Umsatz innerhalb des Unternehmens beträgt über 100.000 US-Dollar. Ich mache damit einen Gewinn von etwa 10 % und er wächst weiter. Meine Frage ist: Muss ich auf dieses Geld während der US-Steuerperiode (April/Mai) Einkommenssteuer zahlen? Meine zweite Frage ist: Wird dieses Geld nach der Zahlung dieser Einkommenssteuer erneut besteuert, wenn ich Geld von meinem Unternehmen auf mein persönliches Dollarkonto abhebe?

    Beste grüße,

    Antwort
    • Nazmi Özer
      16. Dezember 2022

      Hallo, ja, Sie müssen bis April 2023 eine Bundessteuererklärung für die Einkünfte einreichen, die Sie 2022 mit Ihrem LLC-Unternehmen erzielt haben.

      Vorausgesetzt, Sie verwenden ein Vorabrechnungsprogramm wie Quickbooks, können Sie den Buchhalter nur aus dieser Anwendung ermächtigen, eine Abrechnung vorzunehmen. Wenn keine Software vorhanden ist, verursacht die Klassifizierung so vieler Transaktionsdatensätze hohe buchhalterische Kosten.

      Nachdem Sie Ihre Steuern dort bezahlt haben, können Sie bei der Überweisung Ihres Geldes nach Türkiye weiterhin von der anhaltenden Vermögensruhe profitieren. Besprechen Sie die Frage erneut mit Ihrem Buchhalter. Können Sie die Vorteile eines Steuerabkommens zwischen zwei Ländern nutzen? Das ist zwar auch ein wichtiges Thema, aber auf jeden Fall ist die anhaltende Existenzruhe durchaus von Vorteil.

      Antwort
  • Vielen Dank, Herr, vielen Dank für Ihre Bemühungen, es war wieder einmal ein sehr informativer Artikel.

    Ich habe eine Anfrage, die jedoch ganz von Ihren persönlichen Wünschen abhängt; Wie Sie wissen, ist die Zahl der Personen, die sich mit E-Commerce-Unternehmen befassen, recht hoch. Wenn möglich, wäre es großartig, wenn Sie einen Artikel über die Gründung eines Unternehmens veröffentlichen könnten im Vereinigten Königreich, Gebühren, erforderliche Informationen, registrierte Vertreter und Steuern.

    Dank im Voraus.

    Antwort
    • Vielen Dank für Ihren Kommentar.

      Leider sind wir mit dem britischen Steuersystem und der Gesetzgebung zur Unternehmensgründung nicht sehr vertraut, aber wenn wir das Thema recherchieren und genaue Informationen aus Internetquellen erhalten können, werden wir solche Beiträge natürlich teilen.

      Auf der Website der Regierung heißt es, dass es im Vereinigten Königreich bis zu einer bestimmten Grenze keine Steuern gebe, aber wir hören von unseren Followern, dass selbst Unternehmen, die nach der Registrierung von Watt keinen Umsatz machen, am Ende des Jahres Steuerzahlungsbescheide erhalten.

      Jedes Land hat bestimmte Gesetze und Vorschriften. Kein Land lässt zu, dass der Handel in seinem eigenen Land steuerfrei ist und dass es seine Ressourcen sozusagen dazu nutzt, um einen freien Handel zu betreiben. Bestimmte Gesetze und Satzungen schränken diese ein.

      In den USA ist es auch bei keinem Umsatz erforderlich, jedes Jahr mindestens das Formular 5472 auszufüllen und die Informationen an das IRS zu übermitteln. Abhängig von der Einnahmequelle kann es notwendig sein, Einnahmen und Ausgaben mit dem Formular 1040 anzugeben und jedes Jahr Steuern zu zahlen. Dies ist in den USA für jedes Unternehmen unterschiedlich.

      Es macht keinen Sinn, ein Unternehmen mit Informationen vom Hörensagen zu gründen.

      Vor dem Versuch ist eine gründliche Recherche erforderlich. Wenn wir eine bestimmte Recherche durchführen und genaue Informationen erhalten, werden wir auf jeden Fall einen Artikel veröffentlichen.

      Antwort

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