Besteuerung in Amerika

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Können Unternehmer, die nicht in den USA ansässig sind, Produkte nach Amerika verkaufen, ohne Steuern zu zahlen?

Bei der Entscheidung, ein Unternehmen in Amerika zu gründen, ist die Besteuerung eines der interessantesten Themen. Einige der am häufigsten gestellten Fragen sind:

  • Ich habe in Amerika ein Unternehmen gegründet. Muss ich Steuern zahlen?
  • Ich habe ein Unternehmen in Amerika, wohne aber nicht in Amerika, verkaufe aber Produkte an Menschen in Amerika. Zahle ich Steuern?
  • Ich verkaufe Produkte über Dropshipping an US-Bürger mit Wohnsitz in Amerika.
  • Ich mache Amazon FBA, zahle ich Steuern?
  • Ich besitze eine Beratungs- oder Digitalagentur. Ich verkaufe digitale Produkte und Dienstleistungen. Zahle ich Steuern, wenn ich in Amerika verkaufe?
  • Wenn ich in einem der oben genannten Bereiche geschäftlich tätig bin und Produkte in einen beliebigen Teil der Welt außerhalb der USA verkaufe, muss mein Unternehmen oder ich in den USA für diesen Verkauf Steuern zahlen?

Wenn Ihre Arbeit einen der oben genannten Status abdeckt, zahlen Sie in Amerika bis zu einer bestimmten Höhe keine Steuern. (In Grenzen) Es ist lediglich erforderlich, jedes Jahr ein Formular mit der Bezeichnung 5472 auszufüllen und beim IRS einzureichen. Für Einzelheiten ist es hilfreich, das Formular 5472 für LCCs außerhalb der USA zu werfen

Dafür gelten jedoch einige Bedingungen, und auch wenn Sie keine Steuern zahlen, sind Sie möglicherweise verpflichtet, eine jährliche Steuererklärung beim United States Internal Revenue Service (IRS) einzureichen.

Wie entsteht der Einkommensteuerstatus?

Amazon, Etsy, Ebay, Stripe und 2checkout nutzen, erhalten Sie von diesem ein 1099-K -Formular, sobald Sie die Grenzwerte überschreiten.

Sobald Sie dieses 1099-K-Formular erhalten, das Ihnen die Zahlungsgateways oder Marktplätze zusenden, ist nun eine 1040-NR-Einkommensteuererklärung erforderlich.

Abhängig von Ihrer Arbeit und der Situation Ihres Unternehmens kann es einige Grenzen und Kriterien geben. Wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein und in diesem Prozess mit einem kompetenten Wirtschaftsprüfer zusammenzuarbeiten. Denn ein auf diesen Bereich spezialisierter Wirtschaftsprüfer wird alle Ihre Ausgaben bearbeiten und Sie bei der Zahlung lächerlicher Steuerbeträge unterstützen. Über diesen Link auf die Liste der CPA (Berater) zugreifen, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben .

Auf dieser Seite werden wir über die Steuerverfahren sprechen, die in Amerika für nicht ansässige Ausländer oder NRAs gelten. Wenn Sie keiner der folgenden Personen sind, sind Sie NRA.

  • Amerikanischer Staatsbürger
  • Daueraufenthaltsberechtigter in den USA oder Inhaber einer Green Card
  • Eine Person, die lange genug in den Vereinigten Staaten gelebt hat, um die amerikanische Bedürftigkeitsprüfung zu bestehen

Wenn Sie sich nicht in einem der oben genannten Status befinden, gelten für Sie zwei Regime, eines davon ist das passive Regime und das andere ist das aktive Regime.

Was ist ein passives Regime?

Wenn Sie bestimmte Arten von passivem Einkommen erzielen, zum Beispiel Zinsen, Dividenden, Lizenzeinnahmen, Immobilieneinnahmen. Solche Einkünfte fallen in den passiven Status und unterliegen einer festen Steuerklasse von 30 %. Jede Person, die diese Art von Einkommen erzielt, muss und ist verpflichtet, Steuern an die US-Regierung zu zahlen.

Wir können das passive Regime wie folgt kurz zusammenfassen: Der Status derjenigen mit dieser Art von Einkommen ist etwas anders. Kommen wir ohne weitere Umschweife zum anderen Regimetyp.

Was ist ein aktives Regime?

Beim aktiven Regime handelt es sich um die Besteuerung von Einkünften aus einem aktiven Geschäftsbetrieb. Es handelt sich um einen völlig anderen Typ als den oben genannten. Zusammenfassend funktioniert er wie folgt:

  • Wenn eine Person innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika Handel treibt und aus diesem Handel Einkünfte erzielt, unterliegt sie „ETBUS“.
  • Sie werden nur dann ETBUS, wenn diese beiden Elemente auftreten (sofern diese beiden Definitionen zu Ihnen passen).
    • 1: Wenn Sie in Amerika mindestens einen Vertreter haben, der von Ihnen abhängig ist (der auf dem Papier von Ihnen abhängig ist, Ihr Vertreter ist oder Ihre Angelegenheiten für Sie erledigt), werden Sie ein ETBUS.
    • 2: Wenn Sie eine physische Niederlassung, ein Büro oder einen Arbeitsplatz in den USA haben und über diese kommerzielle Aktivitäten ausüben, sind Sie ein ETBUS.

Lassen Sie uns nun diese beiden wichtigen Punkte im Detail erläutern und die Situation klären.

Was bedeutet abhängiger Delegierter? (NEXUS)

Ihr abhängiger Vertreter ist die Person und Organisation, die offiziell mit Ihnen zusammenarbeitet und Ihr Geschäft abwickelt. Tatsächlich können wir sagen, dass es sich um den offiziellen Vertreter Ihres Unternehmens dort handelt; um es etwas genauer zu formulieren: Es handelt sich um die offizielle Person oder Personen, die Sie in Amerika beschäftigen.

    • Eine oder mehrere Personen, die offiziell selbstständig für Sie arbeiten.
    • Eine oder mehrere abhängige Personen, die Ihnen offiziell dienen
Was bedeutet unabhängiger Vertreter?

Es ist Ihr Vertreter, der dort ansässig ist und Ihre Angelegenheiten in Amerika erledigt, aber keine offiziellen Beziehungen zu Ihnen hat. Jede Handlung dieses Vertreters ist seine/ihre eigenen und hat nichts mit Ihren Handlungen zu tun. Es hat ein eigenes Unternehmen, zahlt seine eigenen Steuern und führt seine eigenen Aktivitäten fort. Obwohl es Ihnen bei Ihrer Arbeit indirekt zugute kommt, ist es offiziell nicht von Ihnen abhängig, es ist nicht Ihr Mitarbeiter oder Partner.

Die Nutzung eines unabhängigen Vertreters oder seiner Dienste für Ihre eigenen Zwecke stellt keine Geschäftstätigkeit mit Sitz in den Vereinigten Staaten dar.

Auslösung des wirtschaftlichen Nexus

Möglicherweise haben Sie keine Niederlassungen oder Verbindungen in den USA, aber wenn Sie die von den Staaten erlaubten Umsatz- und Transaktionsgrenzen überschreiten, entsteht eine wirtschaftliche Bindung zu Ihnen. Wir haben dies in einem separaten Thema besprochen, bitte hier .

Der Grund, warum diese Situation völlig falsch interpretiert wird, ist

Wir sehen, dass einige Steuerexperten die steuerliche Situation zu Recht unterschiedlich interpretieren, und wir begegnen dieser Art von Informationen häufig. Steuerexperten gehen nicht zu sehr ins Detail und befolgen die üblichen Steuerverfahren, sofern Sie nichts anderes angeben. Wenn Sie ein wenig recherchieren und mit einem auf dieses Gebiet spezialisierten Steueranwalt sprechen, werden Sie feststellen, dass die Situation klar wird.

Das Steuersystem in Amerika wird in zwei getrennten Konzepten bewertet: lokale Quelle und ausländische Quelle. Im Allgemeinen argumentiert ein normaler Steuerexperte, dass man Steuern zahlen sollte, wenn man ein Produkt nach Amerika verkauft. Mit anderen Worten: Experten vertreten die Ansicht, dass ein in Amerika verkauftes Produkt oder eine Dienstleistung Steuern an den Staat zahlen muss.

Doch Steueranwälte sind anderer Meinung;

Ein Nicht-US-Bürger muss der US-Regierung Einkünfte nur dann melden, wenn diese Einkünfte „effektiv mit einem Gewerbe oder Geschäft in den Vereinigten Staaten verbunden sind“, d. h. ETBUS.

Wenn Sie keinen abhängigen Vertreter haben, wenn Sie keine physische Niederlassung in Amerika haben, wenn Sie kein US-Bürger sind und vor allem, wenn Sie kein ETBUS sind, müssen Sie keine Steuern an die Regierung zahlen . Nur wenn Sie die Transaktions- und Umsatzgrenzen der Bundesstaaten überschreiten, müssen Sie von Ihren Kunden Umsatzsteuer einziehen. In diesem Fall besteht möglicherweise eine wirtschaftliche Verbindung und es kann zu einer Einkommensteuersituation kommen.

Wenn die bisherigen Ausführungen Sie nicht überzeugen, steht es Ihnen frei, nach Ihren Wünschen zu recherchieren und sich beraten zu lassen. Unser Ziel ist es, die Situation so verständlicher zu machen, dass jeder Unternehmer nach Einholung der richtigen Informationen davon profitiert.

Andererseits gibt es in den USA viele Bundesstaaten, und in fast allen dieser Bundesstaaten werden ständig Unternehmen von Nicht-US-Personen gegründet.

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Unternehmen können wir sagen, dass es in Amerika zu viele ausländische Unternehmen gibt. Natürlich benötigen neue Unternehmen in diesem Fall Steuerexperten, und diese Experten leisten ihre Dienste, indem sie ihre Steuererklärungen ausfüllen. Da es für Steuerexperten selbstverständlich wäre, gegen eine Gebühr Steuererklärungen zu erstellen und mit dieser Arbeit Geld zu verdienen, dürfte sich an ihren Entscheidungen über die Steuerpflicht kaum etwas ändern. Nach der freiwilligen Erstellung der Erklärung und der Zahlung der Steuer an den Staat im Rahmen des Gesetzes wird niemand mehr sagen „Dieses Geld ist zu viel“ und keine Rückerstattung leisten. Deshalb sieht es so aus, als würde diese Situation noch lange diskutiert werden.

Ändert sich die Situation also, wenn Sie als LLC-Unternehmen aus der Ferne agieren?

Einzelmitglieds-LLC-Unternehmen (SMLLC Single Member LLC) gelten in Amerika nicht als vollwertige Gesellschaft, es sei denn, Sie bewerben sich. Einpersonen-GmbHs gelten eigentlich als Einzelunternehmen. Aus diesem Grund ist die Gründung einer LLC mit nur einem Gesellschafter eine logische und kostengünstige Lösung, wenn Sie eine LLC in Amerika eröffnen und diese Art von Geschäft betreiben möchten.

Ändert der Erhalt einer Dollarzahlung von einer Bank in Amerika die Situation?

Das Ergebnis ändert sich nicht. Die Währung, mit der Sie handeln, und der Standort der Bank, bei der diese Währung bewegt wird, spielen keine Rolle. Wenn wir uns die Situation auf Seiten der Banken ansehen, interessiert sie nur, ob Sie ein ETBUS sind oder nicht.

Ich betreibe E-Commerce in Amerika und meine Website wird auf einem Server in Amerika gehostet. Was passiert?

Auch hier ändert sich nichts, da das Serverunternehmen nicht Ihr abhängiger Vertreter ist. Nicht Ihr Partner oder Angestellter.

Zahle ich in der Türkei Steuern für das Geld, das ich aus den USA überweise?

Wenn Sie regelmäßig große Geldbeträge aus dem Ausland auf Ihrem Konto erhalten, warum nicht, wenn Sie die Aufmerksamkeit eines Steuer- oder Bankprüfers auf sich ziehen. Wenn das Geld, das Sie aus dem Ausland ins Inland überweisen, Ihre Freibeträge übersteigt, wäre es von Vorteil, einen Berater aus der Türkei zu beauftragen und die Situation Ihrem Finanzamt zu melden.

Darüber hinaus ist es in Fällen, in denen die Steuer des Unternehmens in den USA in den USA gezahlt wird, für Sie von Vorteil, diese Angelegenheit Ihrem Berater in den USA mitzuteilen, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden (Internationales Steuerabkommen).

Der Kern der Sache besteht darin, dass Sie bei großen oder nahezu großen Transaktionsvolumina (wir können diesen Betrag nicht kennen, da wir keine Buchhalter oder Berater sind) gib.gov.tr oder anrufen Bei der Einholung einer Auskunft durch die Finanzverwaltung sind Sie verpflichtet, auf das Geld, das Sie in Ihr eigenes Land einbringen, Einkommensteuer zu zahlen, ohne das Steuerabkommen zwischen den beiden Ländern zu missachten.

Gründung einer LLC-Gesellschaft in einem angemessenen Zustand in Amerika

Da Sie alles oben Gesagte gelesen haben und alle Fragen klar sind, ist es am klügsten, eine Einzelgesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC) in Amerika zu gründen. Welche Kosten dabei anfallen, ist bereits zu Beginn klar. Keine Überraschung. Sie können Ihr Unternehmen von zu Hause aus über einen registrierten Vertreter gründen, indem Sie ein Unternehmen in einem Staat gründen, in dem die jährlichen Anmeldegebühren niedrig sind.

Staaten wie Kentucky, New Mexico oder Wyoming haben sehr niedrige jährliche Anmeldegebühren (15 bis 62 US-Dollar). In New Mexico gibt es keine jährliche Berichtszahlung. In letzter Zeit scheint New Mexico eine sehr logische Wahl unter diesen Staaten zu sein. Wenn Sie gegen eine Gebühr von 89 US-Dollar ein LLC-Unternehmen im Bundesstaat New Mexico gründen möchten, „New Mexico LLC Establishment“ .

Sie können einen Status entsprechend der auszuführenden Arbeit auswählen. Während beispielsweise der Bundesstaat Wyoming für Amazon sinnvoller ist, wählen Sie New Mexico für andere klassische E-Commerce-, Software- und Beratungsunternehmen. diesen Artikel über Landtagswahlen .

Vorteile der Gründung einer LLC-Gesellschaft mit Sitz in Amerika:

  • In Amerika können Sie mit einer Kreditkarte Geld von einem oder mehreren Kunden auf Ihr Bankkonto überweisen. Sie können dieses Geld problemlos in Ihr Land überweisen.
  • Wenn jemand die LLC verklagt, wird das Unternehmen Sie schützen.
  • Ein Käufer aus den USA vertraut eher einem Verkäufer aus demselben Land. Dies kann Ihnen einen Vorteil verschaffen, wenn Sie den Bundesstaat, in dem Sie Ihre LLC-Adresse eingerichtet haben, öffentlich anzeigen möchten.

Finden Sie es nicht beängstigend oder schwierig, in Amerika ein Bankkonto zu eröffnen. Es gibt mittlerweile einige Banken, die Unternehmer unterstützen. Sie können ein Konto problemlos aus der Ferne eröffnen. Da Mercurybank eine logische Wahl für den Empfang von Zahlungen mit Stripe ist, diesen Leitfaden .

Wir sind am Ende eines langen und nützlichen Artikels angelangt und hoffen, dass er für Sie nützlich war.

Quellen: https://www.avalara.com/taxrates/en/state-rates/kentucky/kentucky-sales-tax-guide.html
 https://ustax.bz/
 https://www.irs.gov/instructions /i5472
 https://gwcarter.com/us-tax-guide-for-nonresident-aliens-with-single-member-llc/
 https://blog.taxjar.com/economic-nexus-laws/
 https:// oandgaccounting.com/form-5472-filing-exemption-for-foreign-owned-single-member-llcs/

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63 Kommentare . Neuer Kommentar

  • Hallo,

    Ich habe im amerikanischen Bundesstaat Wyoming ein Ein-Personen-LLC-Unternehmen gegründet. Wenn ich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Tam Accounting beauftrage, decken meine Steuern in Amerika nur die jährliche Steuererklärung ab, die jedes Jahr im April fällig ist. Außerdem werden insgesamt 3 oder 4 Formulare und eine ITIN-Nummer verschickt, oder? Ich muss lediglich meine Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Tam Accounting melden. Sobald sie diese Transaktionen abgeschlossen haben, muss ich ein Jahr lang bis April nichts weiter tun, oder?

    Antwort
  • Guten Abend Herr Nazmi, ich verfolge Ihre Blogs schon lange. Vielen Dank, dass Sie die besten Inhalte erstellt haben, die wir auf Türkisch finden können.

    Ich verkaufe über meinen eigenen Shop von Shopify und habe Anfang des Monats das Formular 1099K von Shopify Payments erhalten. Ich werde diesbezüglich 1040NR einreichen.

    Meine erste Frage lautet: Muss ich zusätzlich zu dieser Steuererklärung mit dem Erhalt des 1099K-Formulars auch Umsatzsteuer in allen Bundesstaaten erheben? Als ich meine Shopify-Berichte und die von Ihnen geteilte Bundesstaatentabelle überprüft habe, habe ich die Grenzwerte in den Bundesstaaten noch nicht überschritten.

    Zweitens habe ich, da ich PayPal letztes Jahr in Amerika nicht eröffnen konnte, ein britisches Unternehmen eröffnet und gegründet. Ich nutzte zwei Unternehmen, zwei Bankkonten in zwei Ländern, und die Dinge wurden sehr kompliziert. Shopify Payments hat es auf mein US-Bankkonto (Mercury Bank) eingezahlt, PayPal hat es auf mein britisches Bankkonto (Wise) eingezahlt. Ich habe auch Mitarbeitergehälter aus der Türkei bei der Ziraat Bank bezahlt. Kann ich diese Ausgaben in meiner 1040NR-Steuererklärung absetzen?

    Kennen Sie einen CPA, den Sie empfehlen können, der sich mit Shopify auskennt und mit dem wir dieses Problem lösen können, oder können wir einen Termin mit Ihnen vereinbaren und es lösen?

    Grüße,

    Antwort
    • Nazmi Özer
      17. März 2024

      Hallo, vielen Dank für Ihre positiven Gedanken.
      1. Der Erhalt einer 1099 K bedeutet nicht, dass Sie die staatlichen Grenzwerte überschreiten. Es muss eine 1040-NR eingereicht werden.
      Sie können eine 1040-Nr-Erklärung mit SOLE100-Gutschein über diesen Link bestellen: https://www.tammentor.com/courses/1040nr-single-member-llc-tax-return?ref=90fc42

      2. Fragen Sie den Finanzberater bei der Beratungssuche nach der Bestellung zu diesem Thema, er wird Ihnen wahrscheinlich einen geeigneten Weg vorschlagen, da die Dinge etwas kompliziert erscheinen.

      3. Ja. Sie können die Tax Lady für die 040-Nr-Erklärung mit dem SOLE100-Gutschein über diesen Link bestellen: https://www.tammentor.com/courses/1040nr-single-member-llc-tax-return?ref=90fc42

      Die Berater werden sich nach der Bestellung mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie im Rahmen des Servicepakets (einschließlich ITIN-Nummer) beraten. Da es sich um ein türkischsprachiges Team handelt, können Sie problemlos kommunizieren.

      Einen schönen Tag noch

      Antwort
  • viel Glück
    14. Februar 2024

    Nun, unser Geschäft lief nicht gut, können wir das Unternehmen problemlos schließen, danke

    Antwort
    • Nazmi Özer
      14. Februar 2024

      Man kann es schließen, es ist teurer, Unternehmen in Delaware zu schließen, aber insbesondere in Wyoming kann es auf einfachere und kostengünstigere Weise (was die Installation betrifft) aufgelöst werden.

      Antwort
  • viel Glück
    12. Februar 2024

    Gibt es irgendwelche Probleme, die wir befürchten oder befürchten müssen, wenn wir in Amerika ein Unternehmen eröffnen?

    Antwort
    • Nazmi Özer
      12. Februar 2024

      Warum sollte es ein Problem geben, wenn Sie Ihrer Verantwortung nur dadurch nachkommen, dass Sie legal Geschäfte tätigen und Ihre Jahreserklärungen einreichen?

      Antwort
  • Hallo, wir haben eine LLC-Firma in Wyoming, USA. Wir wohnen in der Türkei. Wir haben kein Unternehmen in der Türkei. Wir werden bei Amazon als FBA verkaufen. Ich möchte die folgende Frage stellen: Wir möchten ein Produkt aus der Türkei ins Ausland senden, das heißt an das amerikanische Lager von Amazon, aber wir konnten nicht herausfinden, wie das geht, während dieses Produkt aus der Türkei stammt geht zum Zoll und die Mehrwertsteuer des gekauften Produkts wird bezahlt. Wir konnten nicht herausfinden, ob Amazon die rechtliche Seite der Angelegenheit selbst übernimmt oder ob die Rechnung an den von uns vereinbarten Logistiker ausgestellt wird und ob es sich dabei um unsere persönliche Identität handelt. Haben Sie Informationen darüber, wie es passiert? Vielen Dank, wenn Sie antworten.

    Antwort
    • Nazmi Özer
      26. Januar 2024

      Hallo,

      Es wäre für Sie von Vorteil, zu diesem Thema einen Außenhandelsexperten oder einen Finanzberater zu konsultieren. Wir haben keine Informationen über solche Dienstleistungen.

      Antwort
      • Bruder, ich denke darüber nach, über Northeast ein Unternehmen in den USA zu eröffnen. Wird dieses Unternehmen aktives oder passives Einkommen generieren (ich denke über Dropshipping nach)?

        Antwort
        • Nazmi Özer
          27. Januar 2024

          Dropshipping ist ein passives Einkommen. Wenn Sie tatsächlich kein physisches Lager oder Büro in den USA haben, können Sie dies als passives Einkommen qualifizieren.

          Antwort
  • Erzielt die Person aus der Tätigkeit kein Einkommen und handelt es sich bei dem gezahlten Preis um einen Lohn, besteht eine Befreiung von der Einkommensteuer.
    – Ich habe auch vor, ein Haus in Ohio zu kaufen.

    Wenn ich in diesem Fall eine LLC für das Haus in Ohio und eine für die Beratungsfirma meiner Frau in Wyoming eröffne,

    Ich werde in Ohio eine Steuer auf Immobilienmieteinnahmen einreichen. Wenn mein Unternehmen in Wyoming Beratungsleistungen für dieses Unternehmen erbringt, das heißt, wenn mein Unternehmen in Wyoming für mein Unternehmen in Ohio Geschäfte mit weniger als 100.000 $ und 200 Transaktionen tätigt (d. h. eine einzige Rechnung über 99.000 $ pro Jahr ausstellt), und ich zeige meinen Ehepartner als Angestellten der Ohio-Firma in der Türkei:

    1) Da ich in TR wohnhaft bin und alle Einkünfte des Unternehmens in Ohio in den USA erwirtschaftet werden, sind die Lohneinkünfte, die ich an meinen Ehepartner in TR zahlen werde, in TR von der Einkommensteuer befreit.

    2) Da das Unternehmen in Wyoming unter die ECI-Grenzwerte fällt und sich im Besitz eines nicht ansässigen Partners befindet, unterliegt es keiner Steuerpflicht.

    3) Da ich die Rechnungen für die Beratungsleistungen, die ich bei TR erbringe, über Wyoming stelle, muss ich in meinem Unternehmen in Wyoming keine Steuern auf meine TR-Service-Einnahmen angeben.

    4) Ich zahle nur 10 % Einkommenssteuer, da ich das zu versteuernde Einkommen auf weniger als 10.000 US-Dollar reduziert habe, da ich die Beratungskosten, die ich von meiner Firma in Wyoming erhalten habe, von meinen Mieteinnahmen in Ohio und dem Gehalt meiner Frau abgezogen habe wohnhaft in TR und ist ein TR-Mitarbeiter dieses Unternehmens.

    Kann ich eine Schlussfolgerung ziehen?
    Allerdings war es etwas kompliziert. Ich wollte deine Meinung hören

    Antwort
    • Nazmi Özer
      25. Dezember 2023

      Es handelt sich um eine sehr komplexe Situation und es ist für uns sehr schwierig, dazu Stellung zu nehmen, da Ihre Situation außerhalb der Standards liegt. Wenn Sie möchten, können Sie über den unten stehenden Link eine kostenpflichtige Beraterberatung in Anspruch nehmen, andernfalls führen Sie die hier gemachten Kommentare in die Irre.

      Dies ist jedoch eine klare Situation: Sie können Ihren in TR wohnhaften Ehegatten nicht als Arbeitnehmer eines Unternehmens in den USA vorweisen, sondern nur versicherte US-Bürger beschäftigen.

      https://www.tammentor.com/courses/danismanlik?ref=90fc42

      Antwort
  • Ali Akyol
    9. Februar 2023

    Hallo;
    Wir erwägen die Gründung eines Remote-Softwareunternehmens in Amerika. Unser Tätigkeitsfeld ist Software, daher möchten wir Handyspiele entwickeln und diese im Apple Store und Google Play Store veröffentlichen. Wie hoch ist in diesem Fall die Einkommensteuer auf das erzielte Einkommen? Erheben die Vereinigten Staaten auch Einkommensteuer auf in anderen Ländern erzielte Einkünfte?

    Antwort
    • Nazmi Özer
      10. Februar 2023

      Hallo,

      Ihre Werbeeinnahmen werden von Google auf das Geschäftsbankkonto Ihres LLC-Unternehmens in den USA überwiesen.

      Aus diesem Grund sendet Ihnen Google am Ende des Jahres ein 1099K-Steuererklärungsformular zu. Selbstverständlich wird dieses Steuererklärungsformular gleichzeitig an das IRS übermittelt. Zu diesem Zeitpunkt ist es notwendig, die Steuern zum Jahresende zu deklarieren.

      Nach Abzug aller Ihrer Ausgaben und Aufwendungen zahlen Sie Ihre Bundeseinkommenssteuer zu dem Satz, den Ihnen Ihr Berater mitteilt. Wir können den von Ihnen zu zahlenden Satz nicht berechnen, da für die Berechnung viele Variationen bekannt sein müssen, aber keine Sorge, es ist nicht allzu einschüchternd.

      Antwort
  • Vielen Dank für alle Informationen. Je besser ich informiert bin, desto weniger Angst habe ich und diese Plattform hat einen großen Einfluss auf das Problem.
    Meine Frage wird einfach und schlagfertig sein. Ich stelle Fragen, um zu bestätigen, was ich gelernt habe.
    Ich werde mit Shopify Produkte aus China in Amerika verkaufen und muss meiner Meinung nach bis zum 15. April eine Steuererklärung bei der LLC einreichen, die ich in Wyoming eröffnet habe. Ansonsten gibt es meiner Meinung nach nichts, was ich tun muss. Es gibt jedoch einige Fragen, die ich klären muss. Wenn ich nicht erklärt habe, dass ich mit meinem Unternehmen E-Commerce betreiben werde, benötige ich dann eine Qualifikationsnummer, um dies wie in der Türkei zu deklarieren? Oder muss ich vor dem E-Commerce weitere Dokumente einreichen und eine Genehmigung zur Unternehmensgründung einholen? Ansonsten verstehe ich nur Folgendes: Nach Erhalt der EIN-Nummer eröffne ich mein Bankkonto und Stripe, tätige Verkäufe über die Website und führe die vorläufige Buchhaltung. Im April eine Erklärung abzugeben und meinen Job fortzusetzen. Sie schlagen vor, dass ich, wenn ich über einem bestimmten Umsatz verkaufe, trotzdem mit einem Experten sprechen sollte. Wenn ich das richtig verstanden habe, möchte ich beruhigt Steuern von den Staaten eintreiben und mich auf meine Hauptaufgabe konzentrieren, nämlich die vorläufige Buchhaltung.
    Vielen Dank für Ihr Interesse im Voraus.
    Mit freundlichen Grüße

    Antwort
    • Gern geschehen, es ist schön, dass unsere Plattform nützlich ist. Was Ihre Fragen betrifft;

      Sie müssen die Vorjahreserklärung bis zum 15. April abgeben, das ist richtig, Sie müssen nichts weiter tun.

      Sie müssen keinen E-Commerce- oder Business-Code angeben; ein NAICS-Code für Ihr Unternehmen wird bei der Erklärung in das Dokument eingetragen. Darüber hinaus ist es nicht erforderlich, einen Business-Code gegenüber dem Staat oder anderswo anzugeben sonst, weil es keine solche Anwendung gibt.

      Ihr folgender Antrag ist korrekt und Sie haben ihn richtig verstanden, es wird nur sinnvoll sein, die vorläufige Abrechnung der kommerziellen Aktivitäten während des Jahres mit einer Software zu führen. Da die Software bereits in die Bank integriert ist, können alle Einnahmen und Ausgaben erfasst werden. Sie müssen lediglich Dokumente wie eine Quittung, ein Memo, eine Rechnung usw. zu den von Ihnen getätigten Ausgaben hinzufügen.

      Machen Sie nichts anderes und konzentrieren Sie sich auf Ihre Hauptaufgabe. Es gibt tatsächlich drei Dinge, die Sie beachten sollten.
      1. Rechtzeitige Erneuerung des eingetragenen Vertreters
      2. Rechtzeitige Zahlung der Wyoming-Staatsgebühr (64 USD)
      3. Jedes Jahr eine Steuererklärung einreichen

      Wenn Sie dies rechtzeitig tun, läuft Ihr Unternehmen gesund weiter.

      Viel Glück und viel Glück.

      Antwort
      • Yunus Emre Ates
        27. April 2024

        Hallo. Zunächst einmal haben Sie eine wirklich unglaubliche Plattform geschaffen. Ich kann Antworten auf alle Fragen finden, die mir in den Sinn kommen. Vielen Dank dafür.
        Ich bin auch dabei, ein Unternehmen in Wyoming zu gründen. Mit dem Service und der Unterstützung, die ich von Ihnen erhalte, werde ich bald meine E-Commerce-Aktivitäten starten.
        Die Steuerfrage ist wichtig und es ist notwendig, alle Details zu beherrschen, bevor man beginnt.
        Während ich auf die Gründung des Unternehmens warte, gibt es ein paar Fragen, auf die ich Antworten suche.
        1. Besteht nach einem Verkauf die Pflicht, die Umsatzsteuer (Watt) auf der Rechnung/Kasse auszuweisen?
        2. Wenn ja, haben die einzelnen Bundesstaaten unterschiedliche Umsatzsteuersätze?
        3. Beeinflussen Verkäufe, die ich außerhalb der USA tätige, die Landesgrenzen?

        Ich werde alle Ihre Artikel zu diesem Thema lesen. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn ich klare Informationen von Ihnen bekommen könnte.

        Danke

        Antwort
        • Nazmi Özer
          27. April 2024

          Hallo

          1. Wenn Ihr Einkommen aus den USA stammt, das heißt, wenn der Ort, an dem Sie Ihre Produkte verkaufen und die Zahlung erhalten, die USA sind, können Sie Watt zum Verkaufspreis hinzufügen, besser ist es jedoch, dies nach Erreichen der staatlichen Grenzwerte zu tun weil Sie den Preis nicht umsonst erhöhen. In jedem Bundesstaat gibt es Grenzwerte. Sie können diese im Blog nachschlagen und Umsatzsteuer einziehen, wenn Sie sich den Grenzwerten nähern. Wenn die Lautstärke niedrig ist, besteht keine Notwendigkeit. Für Verkäufe außerhalb der USA ist ohnehin keine Umsatzsteuer erforderlich.

          2. Ja, die Steuersätze sind in jedem Bundesstaat unterschiedlich. Durchsuchen Sie den Blog. Es gibt eine Tabelle mit den Umsatzsteuern nach Bundesstaat.
          3. Staatsgrenzen wirken sich nicht auf Einkünfte aus Bundesstaaten innerhalb der USA aus.

          Wir bitten Sie herzlich und wünschen Ihnen viel Glück.

          Antwort
  • Hallo lieber Admin.
    Ich habe gehört, dass bei der Rechnungsstellung an Privatpersonen in der Türkei die Mehrwertsteuer ausgewiesen und eingezogen werden muss und dass diese mit einer Mehrwertsteuer-3-Erklärung bezahlt werden muss. Beim Abzug türkischer Unternehmen wird die Mehrwertsteuer nicht erfasst und die Unternehmen zahlen selbst, indem sie eine Umsatzsteuer-2-Erklärung einreichen. Es gibt auch eine Steuer namens Digital Service Tax (DHV), also Digital Service Tax (DST), ich glaube, das ist Mehrwertsteuer 3. https://digitalservice.gib.gov.tr ​​​​. Unter dieser Adresse registrieren und bezahlen Unternehmen. Haben Sie schon einmal einer Person eine Rechnung gestellt? Haben Sie Informationen dazu?
    Es kursieren viele falsche Informationen. Ich wollte dich auch fragen. Ich würde mich freuen, wenn Sie Ihre Erfahrungen teilen.
    Danke.

    Antwort
    • Nazmi Özer
      26. November 2022

      Hallo,

      Leider liegen uns zu diesem Thema keine Informationen vor. Es wäre für Sie von Vorteil, einen türkischen Berater zu diesem Thema zu befragen und Informationen einzuholen.

      Antwort
  • Hallo.
    Sind die Begriffe „Vertreter“ und „registrierter Vertreter“ in Ihrem Artikel identisch? Weil ich verwirrt bin.

    Antwort
    • Nazmi Özer
      19. Oktober 2022

      Hallo,

      Der Begriff „Vertreter“ im Artikel bedeutet nicht einen registrierten Vertreter. Sie können sich darunter eine Person vorstellen, die Ihr Unternehmen in den USA vertritt, einen Mitarbeiter des Unternehmens, also eine Repräsentanz, die Sie mit den USA verbindet.

      Wir übersetzen eingetragener Vertreter mit gesetzlicher Vertreter, sehen das aber nicht so. Der Registered Agent macht Sie nicht zu einem Etbus, es ist nur Ihr Vertreter, der Dokumente entgegennimmt, die in Ihrem Namen bei Ihrem Unternehmen eingehen können, und Vorladungen für Klagen entgegennimmt.

      Antwort
  • Hallo,

    Zunächst einmal vielen Dank für diese mit Informationen gefüllte Website und Ihre wertvollen Antworten. Ich plane, im Rahmen des Amazon FBA-Geschäftsmodells Dienstleistungen für die Unternehmensgründung in Anspruch zu nehmen Sobald das Unternehmen eröffnet ist, verwenden wir für die Berechnung der Einnahmen und Ausgaben eine Web-Software für die Vorabbuchhaltung, z. Zeit Buchhalter und lassen Sie ihn die Erklärungen abgeben, oder ist ein vorläufiges Buchhaltungsprogramm im FBA-Modell nicht erforderlich, da die Aufzeichnungen bei Amazon verfügbar sind?

    Antwort
    • Nazmi Özer
      13. September 2022

      Hallo,

      Gern geschehen, vielen Dank für Ihre positiven Gedanken.

      Freshbooks bietet keine vollständige Automatisierung. Quickbooks ist tatsächlich die am häufigsten verwendete Software für Marktplätze mit intensivem Checkout, wie z. B. Amazon. Freshbooks wird für kleine Projekte verwendet, die eher amateurhaft gestaltet sind.

      Ja, du hast es richtig verstanden. Nachdem Sie das Unternehmen gegründet, eine EIN erhalten, Ihr Bankkonto eröffnet und die Amazon-Seite auf ein Geschäftskonto übertragen haben, gilt es zunächst, eine Vorabbuchhaltungssoftware wie Quickboks in die Systeme (sowohl Amazon als auch Mercurybank) zu integrieren und zu behalten die Aufzeichnungen auf gesunde Weise.

      Sobald Sie einen Steuerbescheid von Amazon erhalten, der gemeldet werden muss, können Sie Ihren Berater bitten, die Steuer schnell zu berechnen, indem Sie ihm die Einsicht in die Buchhaltungsunterlagen von Quickbooks gestatten. Auf diese Weise wird dank der Software der Prozess beschleunigt und Ihre Buchhaltungskosten gesenkt. Tatsächlich möchte kein Berater die Buchhaltungsmitarbeiter eines Unternehmens einstellen, das nicht über diese Art von Software verfügt. Letztendlich legen sie ihre Preise entsprechend der Zeit fest, die sie verbringen. Wie Sie wissen, benötigen Sie für die Zahlung von Steuern eine ITIN, eine individuelle Steueridentifikationsnummer, die der Berater von Ihnen verlangt. Wenn Sie keine Steuern zahlen müssen (aufgrund geringer Umsätze oder aus anderen Gründen), ist die ITIN natürlich nicht erforderlich, aber in jedem Fall haben Sie ein gesundes System etabliert.

      Ich möchte diesen Teil unterstreichen, indem ich Sie ausschließe;
      Im Allgemeinen regen Buchhaltungs- und Steuerthemen viele Menschen zum Nachdenken an, anstatt sich auf die Punkte zu konzentrieren, auf die es sich konzentrieren muss: Was bezahle ich? Wie viel kostet es? Wie viel verdient ein Buchhalter? Wie viel Prozent Steuer zahle ich? Werde ich einen Verlust machen? Sie suchen nach Antworten auf Dutzende sich wiederholender Fragen wie: Stattdessen wäre es klüger, sich auf das Wachstum ihres Geschäfts und die Generierung von mehr Umsatz zu konzentrieren. Tatsächlich ist alles klar, da die durchzuführenden Verfahren klar sind. Aber manchmal gibt es Leute, die versuchen, das Problem ohne Kosten zu lösen, indem sie nach einem Ausweg in die entgegengesetzte Richtung suchen. Man muss wissen, dass es unmöglich ist, ohne gewisse Kosten eine gesunde und nachhaltige Infrastruktur aufzubauen.

      Antwort
  • Guten Tag, ich möchte Folgendes fragen:
    1- Wenn Versand durch Amazon nach der Eröffnung eines Unternehmens in den USA abgewickelt wird, erhebt Amazon bereits Umsatzsteuer, wie Sie erklärt haben. Gibt es in diesem Fall Steuern, die eine Ein-Personen-LLC zahlen muss? jährlich zahlen? (Jährliche Überschreitung der staatlichen Grenzwerte usw.)
    2- Wenn wir nur ein FBA-Modell durchführen wollen, ist es dann besser, ein Mercury-Bankkonto oder Wise oder Pioneer zu eröffnen und Probleme bei der Überweisung der Einnahmen an das zu vermeiden? Konto in der Türkei,
    3- Zahlung von Steuern in den USA oder (bei Unterschreitung des Limits) Im Falle einer Nichtzahlung unterliegt das Geld aufgrund des Steuerabkommens zwischen den USA und der Türkei bei der Überweisung in die Türkei erneut der Steuer ?

    Antwort
    • 1- Sofern Sie die Grenzwerte nicht jedes Jahr überschreiten oder ein 1099K-Steueralarmformular von Amazon erhalten, müssen Sie als alleiniger ausländischer LLC-Inhaber das Formular 5472 einreichen. Wenn Sie eine 1099K erhalten, müssen Sie auf eine Steuererklärung namens 1040NR die Bundeseinkommenssteuer zahlen. In dieser Phase ist es sinnvoll, mit einem Buchhalter zusammenzuarbeiten.
      2- Wenn Sie einen Handel abschließen möchten, müssen Sie bereits über Payoneeer-, Wise- und Mercury-Konten verfügen. Da Sie kein Guthaben führen und keine Gebühr zahlen müssen, können Sie bereits ein Mercury- und Wise-Konto bei Ihrem Unternehmen eröffnen. Wir können sagen, dass sie alle von Vorteil sind. Eröffnen Sie also diese Konten.
      3- Bei der Überweisung des Geldes an TR kann die Bank Sie dem Finanzamt melden, wenn ein großer Betrag aus demselben Ort stammt. Es kann vorkommen, dass ein Teil der Steuer in den USA und der andere Teil in TR gezahlt werden muss. Dabei erhalten Sie (nach Erwerb des Einkommens) Unterstützung durch einen fachkundigen Buchhalter.
      Übrigens können Sie weiterhin von der Vermögensruhe profitieren, indem Sie bei Ihrer Bank ein Formular ausfüllen, wenn Sie Ihr Geld nach TR bringen. Dies bleibt weiterhin bestehen. Wenn Sie den mitgebrachten Betrag angeben, müssen Sie in TR keine Steuern zahlen. Detaillierte Informationen können Sie auch auf der Website der Finanzverwaltung einsehen.

      Antwort
      • Vielen Dank für die Information, endlich, Wise und Payoneeer, welches die geringere Provision in Bezug auf den Geldtransfer hat, welches Sie empfehlen ^^

        Antwort
  • Eindrucksvoll
    29. November 2021

    Hallo,

    Ich finde Ihre Artikel sehr wertvoll. Zunächst möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Wie Sie wissen, endet das Friedensabkommen für ausländische Vermögenswerte in diesem Jahr. In einigen Quellen; Es heißt, dass das Geld der LLC dank der Vermögensabwicklung auf das türkische Konto überwiesen wird und in diesem Jahr sowohl hier als auch in den USA von Steuern befreit wird.

    Auf dem Papier erscheint dies vernünftig, da ich mehr als 180 Tage außerhalb der USA gelebt habe, aber ich war mir nicht sicher. Gibt es eine solche Möglichkeit, die Ihnen bekannt ist?

    Antwort
    • Die Steuerruhe endet am 31. Dezember. Wenn Sie bis zu diesem Datum einen Antrag bei Ihrer Bank stellen, wird Ihre Bank Sie nicht beim Finanzamt melden. Wenn Sie das Geld, das Sie nach Türkiye senden, auf diese Weise registrieren, müssen Sie im Rahmen des Friedens keine Steuern in TR zahlen.

      Einkünfte aus den USA werden dort besteuert. Der Steuerfrieden in TR ist nicht enthalten. Wenn Sie in den USA eine Einkommenssteuer haben, können Sie diese dort bezahlen und das restliche Geld im Rahmen des Friedens nach TR bringen.

      Antwort
  • tiefblau
    17. Juli 2021

    Hallo,
    zunächst einmal vielen Dank für die Erstellung einfacher und qualifizierter Inhalte. Ich habe jeden Ihrer Artikel aufmerksam und neugierig gelesen.
    Mein Ziel ist es, das Unternehmen in dem Bundesland zu gründen, das meinen persönlichen Plänen am besten entspricht. Aus diesem Grund konzentriere ich mich eher auf die möglichen Steuern, die ich in Zukunft zahlen muss, als auf die Installationskosten.
    Wie Sie in Ihrem Artikel dargelegt haben, müssen wir, wenn wir die Transaktions- oder Umsatzgrenzen der Bundesstaaten überschreiten, Umsatzsteuer von den Kunden einziehen, und da eine wirtschaftliche Bindung entsteht, werden wir zu ETBUS und müssen daher Einkommenssteuer zahlen.

    Meine Frage lautet: Selbst wenn wir einen Verkauf tätigen, sollten wir uns in diesem Geschäftsmodell als ETBUS bezeichnen, weil Amazon in unserem Namen die bundesstaatliche Umsatzsteuer vom Kunden einzieht?

    Danke,

    Antwort
    • Hallo, vielen Dank für Ihren Kommentar.

      Wenn Sie auf Amazon verkaufen, haben Sie mit der Umsatzsteuer nichts zu tun. Amazon erhebt und zahlt die Umsatzsteuer selbst, sie betrifft nicht den Verkäufer.

      Wenn Sie Dropshipping oder E-Commerce von Ihrer eigenen Website aus betreiben, sind Sie für die Umsatzsteuer verantwortlich.

      Wer sich für Amazon interessiert, muss sich über diese Situation also keine Gedanken machen.

      Antwort
  • Hallo

    Ich kaufe Produkte aus Amerika und verkaufe sie nach Kanada. Derzeit befindet sich mein Unternehmen in der Türkei. Ich möchte ein Unternehmen in Amerika eröffnen und es von hier aus verwalten. Ich habe einen Partner, aber gibt es einen großen Unterschied zwischen einer LLC mit zwei Partnern und einer LLC mit nur einem Partner? Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ich verkaufe ein Produkt, das ich für 100 Dollar gekauft habe, für 120 Dollar. Soll ich den Jahresumsatz auf Basis von 20 Dollar oder 120 Dollar berechnen?

    Antwort
    • Hallo,

      Ja, es gibt einen Unterschied: Eine Single-Member-LLC (genannt SMLLC) ist wie ein Einzelunternehmen, wird also als Einzelperson besteuert und gilt in den USA als nicht berücksichtigte juristische Person. Aber eine LLC mit mehreren Mitgliedern (MMLLC genannt) wird wie eine echte Kapitalgesellschaft besteuert. Obwohl sich ihre Strukturen nicht sehr voneinander unterscheiden, weisen sie steuerliche Unterschiede auf. Wenn Sie eine EIN-Nummer erhalten, nachdem Sie ein Unternehmen mit mehreren Partnern gegründet haben, besteuert Sie der IRS auf der Grundlage dieser Informationen wie ein echtes Unternehmen. Wenn Sie eine EIN-Nummer erhalten, müssen Sie im SS4-Formular angeben, dass das Unternehmen mehrere Mitglieder hat. Wenn Sie bei der Gründung eines Unternehmens über eine Agentur einen EIN-Service erhalten, wird Ihr Formular entsprechend ausgefüllt ... Wenn Sie die Unterlagen vorlegen Melden Sie sich am Ende des Jahres bei Ihrem Buchhalter, dieser berechnet die Einnahmen und Ausgaben gemäß der Multi-Member-GmbH und ergreift entsprechende Maßnahmen.

      Der Umsatz ist der Verkaufspreis, nicht der Gewinn. Wenn das für 100 Dollar gekaufte Produkt für 120 Dollar verkauft wird, machen Sie einen Gewinn von 20 Dollar und haben einen Umsatz von 120 Dollar.

      Antwort
  • Hallo,
    die Artikel sind großartig, vielen Dank.
    Ich werde ein Jahreseinkommen von 80.000 USD über eine US-amerikanische Online-Verkaufsseite erzielen (zahlbar in 2 Zahlungen). Was wäre Ihrer Meinung nach die beste Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen? In welchem ​​Bundesland wäre es vorteilhafter, wenn ich eine Firma eröffne? Der Name wird übrigens immer so bleiben. Diese Zahlung erfolgt regelmäßig, also jedes Jahr. Wenn wir eine grobe Berechnung wie folgt durchführen:
    Umsatz: 80.000 USD.
    Meine Ausgaben (Material + Werbung + Fracht (abrechnungsfähige Ausgaben)): 40.000 USD.
    Es gibt niemanden, dem ich mein Gehalt zahlen werde.
    Und nehmen wir an, ich habe mein Unternehmen in Wyoming eröffnet. Wie hoch werden die durchschnittlichen Gesamtsteuern sein?
    Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir einige kurze Informationen geben könnten.

    Danke

    Antwort
  • Hallo nochmal. sehr schöne Plattform. Meine Frage ist:
    Wie viel werden wir jährlich ausgeben? Es gibt eine Steuerbehörde (Staats- und Bundesbehörde) und eine Buchhaltungsgebühr. . Können wir eine LLC ohne Abrechnung mit einem Makler verwalten?
    Wie viel Limit gibt uns das Finanzamt als Ausländer?

    Antwort
    • Wir haben es bei Register Agent eingerichtet. Können wir ohne jährliche Verlängerung abreisen? Wir müssen einen Buchhalter kontaktieren.

      Antwort
      • Buchhaltung ist ein separates Thema, darüber habe ich bereits gesprochen. Sie können Ihren registrierten Makler im ersten Jahr kostenlos wechseln, im nächsten Jahr können Sie gegen Bezahlung zu einem anderen Makler wechseln. Aber weder der Buchhalter noch der eingetragene Vertreter erbringen die Dienstleistung, es sind zwei völlig unterschiedliche Angelegenheiten, beide sind für Sie notwendig.

        Antwort
    • Hallo,

      Steuern sind eine Situation mit vielen Variationen, und tatsächlich sollten jährliche Ausgaben und Steuern in getrennten Posten ausgewiesen werden.

      1. Die jährliche Gebühr für registrierte Agenten variiert zwischen 99 und 120 US-Dollar
      . 2. Die jährliche Anmeldegebühr beträgt beispielsweise 15 US-Dollar, Wyoming etwa 40 bis 50 US-Dollar.
      3. Registrierte Agenten sind keine Buchhalter und bieten diesen Service nicht an Sie vertreten Sie dort nur und kümmern sich um die Korrespondenz mit dem Staat. Sie werden diese natürlich an Sie weiterleiten, sie stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit oder einem anderen Geschäft.
      4. Was das IRS betrifft: Wenn Sie Plattformen wie Amazon oder Stripe nutzen und Ihr Einkommen aus den USA etwa 20.000 Dollar (Jahr) erreicht, senden Ihnen diese Plattformen ein Formular mit der Bezeichnung 1099. Wenn Sie es ausfüllen, wird es automatisch an das IRS weitergeleitet IRS und Sie müssen nun für dieses Jahr Einkommenssteuer zahlen. In dieser Phase benötigen Sie einen Buchhalter. Wenn Sie einen guten CPA finden, der Ihre Ausgaben senken kann, erhalten Sie einen Steuervorteil.

      Hinweis: Diese Informationen gelten im Allgemeinen für eine ausländische Einzelgesellschafts-GmbH und sollten nicht als Steuerberatung angesehen werden, da sie je nach Ihrer Situation, Unternehmensart, Umsatz und Bundesland variieren können.

      Antwort
  • Einen schönen Tag noch;
    Ich bin Anwendungsentwickler und möchte ein Unternehmen in Delaware gründen. Ich erhalte Zahlungen von Google, Apple und anderen Werbeunternehmen. Wie viel von meinem gesamten Jahreseinkommen zahle ich an Steuern?

    Antwort
    • Es ist wichtig, wie viele Ihrer Kunden Amerikaner sind und wie viel Jahresumsatz Sie mit ihnen erzielen. Die von Ihnen zu zahlende Steuer wird entsprechend variieren. Ihr Buchhalter wird Sie am Ende des Jahres darüber informieren.

      Antwort
  • Hallo,
    vielen Dank für Ihre Bemühungen. Können Sie eine allgemeine Bewertung und einen Vergleich der Steuersätze zwischen den Bundesstaaten in Amerika, Delaware, Wyoming, Kentacky usw., Eticare, Online-Geschäftsthemen vornehmen? Beispielsweise gibt es keine Stae-Gebühr Wyoming, aber in Delaware gibt es keine Umsatzsteuer, erste Niederlassung ist erschwinglich, möglicherweise nicht für die gleichen Vorteile in Bezug auf Betrieb und Besteuerung von Waren geeignet, Ihre Bewertung und Sichtweise ist mir wichtig,
    vielen Dank. .

    Antwort
    • Hallo, vielen Dank für Ihren Kommentar und Ihr Feedback.

      Ja, wie Sie bereits erwähnt haben, ist das Steuersystem in jedem Bundesstaat unterschiedlich. Im Moment gibt es keinen solchen Vergleich, aber vielleicht kann in den nächsten Tagen unter Berücksichtigung Ihres Feedbacks eine solche Tabelle erstellt werden.
      Obwohl es keine gemeinsame Vergleichstabelle gibt, wurde damit begonnen, detaillierte Seiten für alle Bundesstaaten zu erstellen. Tatsächlich gibt es auf den Steuerregistern dieser Bundesstaaten zusammenfassende Informationen zu den Fragen, die Sie stellen. Sie können in der folgenden Kategorie stöbern. Es wird hier in verschiedenen Bundesstaaten hinzugefügt, sofern es die Zeit erlaubt.

      https://startupsole.com/americada-company/eyaletler/

      Antwort
  • Hallo, ich habe alle Ihre Artikel mit Interesse gelesen. Vielen Dank für die Bereitstellung sehr nützlicher Informationen.

    Ich habe ein Unternehmen in Wyoming gegründet und habe zunächst über Upwork und als Freiberufler in europäischen Ländern Softwarearbeit geleistet.

    Ich interessiere mich aber auch als Hobby für LEGOs und kaufe/verkaufe sie (in sehr kleinen Mengen). Wenn ich mein mit meinem Unternehmen verbundenes Stripe-Konto verwende, um Zahlungen für diese Verkäufe zu erhalten, muss ich dann in Bezug auf die Besteuerung noch etwas beachten?

    (Ich verwende die Kassenbuchhaltungsmethode)

    Antwort
    • Hallo,

      Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Initiative. Entscheidend sind der finanzielle Umfang Ihrer Mehrarbeit und Ihr Umsatz. Wenn es sich nicht um nennenswerte Zinssätze handelt, müssen Sie buchhalterisch nicht viel tun. Wenn das Volumen jedoch groß ist, müssen Sie möglicherweise Umsatzsteuer erheben. Ansonsten müssen Sie nichts tun, führen Sie Ihre Verkaufsunterlagen, ich denke, Sie können entsprechend der finanziellen Situation am Ende des Jahres Maßnahmen ergreifen.

      Antwort
      • Vielen Dank für Ihre Antwort. Das jährliche Volumen dieser Arbeit übersteigt nicht 2500 US-Dollar. Ich denke, wir können es vom Volumen her als recht klein betrachten. Verglichen mit dem Volumen meines anderen Geschäfts liegt die Rate bei etwa 1 zu 25–30.

        Wie Sie sagten, werden Sie Verkaufsunterlagen führen. Kann die Umsatzsteuer am Ende des Jahres eingezogen werden?

        Antwort
        • Ich denke also, dass Ihnen dieser Umsatz keine Probleme bereiten wird. Die Umsatzsteuer variiert abhängig von Ihrem Umsatz und davon, wie viel Sie in welchen Staat verkaufen. Wenn Sie anfangen, die Grenzwerte zu überschreiten, beginnen Sie mit der Einziehung. Dies hängt davon ab, wie viele Verkäufe Sie tätigen und wie viele Transaktionen in welchem ​​Bundesstaat getätigt werden. Tatsächlich gibt es eine solche Grenze nicht, das heißt, bei einer Überschreitung der Transaktionslimits um 1 Dollar besteht kein sofortiger Handlungsbedarf, es gibt bei bestimmten Kursen einen Pufferwert. Sie können es anhand des Fortschritts bewerten oder aus Garantiegründen die Staaten überwachen, in denen Sie über die von Ihnen verwendete E-Commerce-Plattform viele Verkäufe tätigen, und die Rate dieses Staates automatisch zu jedem Verkauf hinzufügen. Erhöhen Sie den Preis, notieren Sie ihn und erklären Sie dem Buchhalter am Jahresende die Situation.
          Wenn Sie die Grenzwerte überschreiten, sendet Ihnen Stripe im Allgemeinen am Ende des Jahres eine Benachrichtigung (Formular 1099 K) und Sie müssen dies dem Buchhalter melden.

          Glauben Sie mir, die Besteuerung dort ist vielfältig und variiert in vielen Variationen. Ich möchte keine falschen Angaben machen, aber diese Sätze scheinen keine Probleme zu bereiten, aber wenn Sie möchten, lesen Sie auch dieses Thema
          https://startupsole .com/abd-vergiloji-form-5472/
          Und ein Angebot von O&G. Ich schlage vor, dass Sie 10 Minuten kostenlosen Anrufsupport erhalten.

          Antwort
  • Wie erhebt Amazon die Umsatzsteuer? Werden wir die einzelnen Bundesstaaten benachrichtigen?

    Antwort
    • Wenn Sie auf Amazon USA verkaufen, müssen Sie keine Umsatzsteuer erheben, da Amazon und sogar die meisten Marktplätze dies für Sie tun. Wir können sagen, dass diese Situation vor allem für Verkäufe gilt, die über die Website getätigt werden.

      Antwort
    • Burak Bilgi
      25. Oktober 2022

      Hallo. Ich kann Ihnen persönlich sagen, dass der Inhalt Ihrer Website sehr umfangreich ist. Mit ausführlichen Erläuterungen finden wir Antworten auf alle Ihre Fragen. Zunächst möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang gratulieren.

      Ich frage mich: Sie sagen, dass Ein-Personen-LLC-Unternehmen wie Einzelunternehmen seien. Ich hatte ein Einzelunternehmen in TR und konnte meine persönliche Kreditkarte für meine Ausgaben verwenden. Ist eine solche Situation in Amerika gültig? Wie Sie wissen, gibt Mercury bei der Gründung des Unternehmens keine Kreditkarten aus, wir müssen alle Einkäufe mit dem Bargeld auf unserem Konto tätigen.

      Antwort
      • Nazmi Özer
        25. Oktober 2022

        Hallo,

        Wir freuen uns, dass Ihnen unsere Inhalte gefallen. Wir versuchen, sie stets aktuell und umfassend zu halten.

        Tatsächlich handelt es sich steuerlich um eine Einzelfirma. Mit anderen Worten: Während die Einkünfte des Unternehmens besteuert werden, gehen die Einkünfte direkt an den Firmeninhaber über, sodass es als Einzelunternehmen betrachtet werden kann. Aus diesem Grund werden LLC-Unternehmen mit nur einem Mitglied vom IRS als nicht berücksichtigt betrachtet.

        Personen, die nicht in den USA wohnen und keine Sozialversicherungsnummer haben, erhalten keine Kreditkarten, selbst wenn sie ein Unternehmen besitzen. Aus diesem Grund können Unternehmensinhaber, die keine Staatsbürgerschaft besitzen, Konten bei digitalen Banken wie Mercurybank eröffnen. Wie Sie bereits erwähnt haben, stellt Mercurybank jedem Geschäftsinhaber eine Prepaid-Debitkarte aus. Sie können Guthaben auf die Karte aufladen und es für Einkäufe verwenden (wobei das Geld Ihrem Konto gutgeschrieben wird), indem Sie es von dieser Karte zurückgeben.

        Einige Finanzinstitute können zwar selten Kreditkarten anbieten, benötigen hierfür jedoch eine ITIN-Nummer. Um von Kredit- und Kreditkartenvorteilen zu profitieren, reicht es nicht aus, nur ein Unternehmen zu besitzen.

        Antwort
        • Burak Bilgi
          25. Oktober 2022

          Es wird ein anderes Thema sein, aber ich wollte es verlinken. Was kann getan werden, um die Zahlung von Umsatzsteuer beim Kauf von Produkten/Dienstleistungen in Einzelhandelsgeschäften mit unserem Mercury-Konto für Arbitrage zu vermeiden? Wenn ich mich nicht irre, können Sie im Großhandel mit Ihrer Umsatzsteuer-ID Waren kaufen.

          Antwort
          • Nazmi Özer
            25. Oktober 2022

            Ich denke, dafür war vom Staat eine Wiederverkaufsbescheinigung erforderlich, sodass Sie keine Umsatzsteuer an den Großhändler zahlen, bei dem Sie Waren kaufen.

            Es wäre von Vorteil, einen Amazon-Experten zu konsultieren.

            Antwort
  • Hallo Lehrer,
    2: Wenn Sie eine Niederlassung, ein Büro oder einen Arbeitsplatz in Amerika haben und über diese kommerzielle Aktivitäten ausüben, können Sie ETBUS werden. Führt laut diesem Satz der über sasquatchtmail.com in Amerika erworbene virtuelle Bürodienst zu ETBUS?

    Antwort
  • Enes Gurcan
    10. April 2021

    Hallo.
    Da wir also nicht ETBUS sind, besteht unsere einzige Aufgabe vermutlich darin, die Formulare 5472 und 1120 auszufüllen und an das IRS zu senden. Wenn ja, müssen Sie dafür einen Wirtschaftsprüfer beauftragen?

    Antwort
    • Ja, es ist richtig, die Haftung ist in den IRS-Vorschriften festgelegt. Diese Formulare erfordern fortgeschrittene Buchhaltung und Kenntnisse der darin enthaltenen Gesetzgebung. Diese Formulare müssen jedes Jahr von einem Experten ausgefüllt und eingereicht werden.

      Wir haben einen Artikel über die Korrespondenz, die wir mit einem Wirtschaftsprüfer zu diesem Thema geführt haben. Ich lasse ihn hier.

      https://startupsole.com/abd-vergişma-form-5472/

      Antwort
  • bedeuten
    28. März 2021

    Was passiert also, wenn wir die staatliche Grenze überschreiten? Gibt es eine automatische Benachrichtigung vom IRS usw. oder handelt es sich bei diesen Grenzen nur um gesetzliche Regeln und Vorschriften, aber es gibt keine Prüfung?

    Antwort
    • Unabhängig von Stripe oder einem anderen Zahlungskanal melden sie sich automatisch online an den IRS. Es kann zu rechtlichen Sanktionen und Strafen kommen, wenn bei dieser Berichterstattung die Umsatzsteuer nicht erhoben wird.

      Antwort

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