Amerikada Yaşamayan Sahibkarlar Vergi Ödəmədən Amerikaya Məhsul Sata bilərmi?
Amerikada şirkət qurmaq qərarına gəldikdə, vergilər ən çox maraq doğuran mövzulardan biridir. Ən çox verilən suallardan bəziləri bunlardır:
- Amerikada şirkət qurdum, vergi ödəyirəm?
- Amerikada bir şirkətim var, amma Amerikada yaşamıram, amma Amerikada insanlara məhsul satıram.
- Dropshipping vasitəsilə Amerikada yaşayan ABŞ vətəndaşlarına məhsul satıram.
- Mən Amazon FBA ilə məşğul oluram, vergi ödəyirəm?
- Mənim məsləhətçi və ya rəqəmsal agentliyim var. Mən rəqəmsal məhsul və xidmətlər satıram, əgər Amerikada satsam, vergi ödəyəcəyəmmi?
- Əgər yuxarıda qeyd olunan sahələrdən hər hansı birində bizneslə məşğul olsam və ABŞ-dan kənarda dünyanın istənilən yerinə məhsul satsam, ABŞ-dakı şirkətim və ya mən bu satışdan vergi ödəyəcəkmi?
Əgər işiniz yuxarıdakı statuslardan hər hansı birini əhatə edirsə, siz Amerikada müəyyən səviyyəyə qədər vergi ödəmirsiniz. (Limitlər daxilində) Yalnız 5472 adlı formanı doldurmaq və onu hər il IRS-ə təqdim etmək lazımdır. Ətraflı məlumat üçün ABŞ-dan kənarda LCC-lər üçün Forma 5472- ə nəzər salmaq faydalıdır
Ancaq bunun bəzi şərtləri var və vergi ödəməsəniz də, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Daxili Gəlir Xidmətinə (IRS) illik bəyannamə vermək öhdəliyiniz ola bilər.
Gəlir Vergisi Statusu necə yaranır?
ABŞ-da yaradılmış MMC şirkətiniz vasitəsilə Amazon, Etsy, Ebay, Stripe limitləri keçən kimi 1099-K
Ödəniş şlüzlərinin və ya bazar yerlərinin sizə göndərəcəyi bu 1099-K formasını aldıqdan sonra 1040-NR gəlir vergisi bəyannaməsi tələb olunacaq.
Gördüyünüz işdən və şirkətinizin vəziyyətindən asılı olaraq bəzi məhdudiyyətlər və kriteriyalar ola bilər, önəmli olan bunun fərqində olmaq və bu prosesdə səlahiyyətli bir CPA ilə işləməkdir. Çünki bu sahədə ixtisaslaşmış bir CPA bütün xərclərinizi emal edəcək və gülünc miqdarda vergi ödəməkdə sizə dəstək verəcəkdir. Bu sahədə ixtisaslaşmış CPA (məsləhətçilər) siyahısına daxil olmaq üçün bu linkə .
Bu səhifədə Amerikada qeyri-rezident əcnəbilər və ya NRA-lar üçün tətbiq olunan vergi prosedurlarından danışacağıq. aşağıdakılardan heç biri deyilsinizsə siz NRAsınız.
- Amerika vətəndaşı
- ABŞ daimi sakini və ya yaşıl kart sahibi
- Amerika Birləşmiş Ştatlarında kifayət qədər uzun müddət yaşamış bir şəxs Amerika vasitələri testindən keçməlidir
Əgər siz yuxarıda qeyd olunan statuslardan heç birində deyilsinizsə, sizə iki rejim tətbiq olunur, bunlardan biri passiv rejim, digəri isə aktiv rejimdir.
Passiv rejim nədir?
Müəyyən növ passiv gəlir əldə etdikdə, məsələn, faiz, dividendlər, royalti gəlirləri, daşınmaz əmlak gəlirləri. Belə gəlir növləri passiv rejim statusuna düşür və sabit 30% vergi bəndinə tabedir. Bu cür gəlir əldə edən hər bir fərd ABŞ hökumətinə vergi ödəməlidir və tələb olunur.
Passiv rejimi qısaca belə ifadə edə bilərik ki, bu növ gəliri olanların vəziyyəti bir qədər fərqlidir; Sözü uzatmadan başqa rejim tipinə keçək.
Aktiv rejim nədir?
Aktiv rejim aktiv fəaliyyət göstərən müəssisənin əldə etdiyi gəlirin vergiyə cəlb edilməsidir. Yuxarıdakıdan tamamilə fərqli bir növdür, ümumiləşdirsək, aşağıdakı kimi işləyir;
- Əgər şəxs Amerika Birləşmiş Ştatları daxilində ticarətlə məşğuldursa və bu ticarətdən gəlir əldə edirsə, o, “ETBUS”a tabedir.
- Siz yalnız bu iki element baş verdikdə (bu iki tərif sizə uyğundursa) ETBUS olursunuz.
- 1: Əgər Amerikada sizdən asılı olan (kağız üzərində sizdən asılı olan, sizin nümayəndənizdir və ya sizin yerinizə işlərinizi idarə edən) ən azı bir nümayəndəniz varsa, siz ETBUS olursunuz.
- 2: Əgər ABŞ-da fiziki filialınız, ofisiniz və ya iş yeriniz varsa və onlar vasitəsilə kommersiya fəaliyyəti həyata keçirirsinizsə, siz ETBUSsunuz.
İndi gəlin bu iki vacib maddəni təfərrüatlandıraq və vəziyyəti aydınlaşdıraq.
Asılı nümayəndə nə deməkdir? (NEXUS)
Asılı nümayəndəniz rəsmi olaraq sizinlə işləyən və biznesinizi idarə edən şəxs və təşkilatdır. Əslində, bir az daha ümumiləşdirsək, oradakı biznesinizin rəsmi nümayəndəsi olduğunu deyə bilərik, Amerikada işlətdiyiniz rəsmi şəxs və ya insanlardır;
- Rəsmi olaraq sizin üçün müstəqil işləyən bir və ya bir neçə şəxs.
- Sizə rəsmi xidmət göstərən bir və ya bir neçə asılı şəxs
Müstəqil Nümayəndə nə deməkdir?
Orada yaşayan və Amerikada işlərinizi həyata keçirən, lakin sizinlə heç bir rəsmi əlaqəsi olmayan nümayəndənizdir. Bu nümayəndənin hər bir hərəkəti onun özünə aiddir və sizin hərəkətlərinizlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Öz şirkəti var, öz vergisini ödəyir və öz fəaliyyətini davam etdirir. İşinizdə dolayı yolla sizə fayda versə də, rəsmi olaraq sizdən asılı deyil, işçiniz və ya tərəfdaşınız deyil.
Müstəqil agentdən və ya onun xidmətlərindən öz məqsədləriniz üçün istifadə etmək Birləşmiş Ştatlarda yerləşən biznesin aparılmasını təşkil etmir.
İqtisadi Nexus Tətikləmə
ABŞ-da heç bir filialınız və ya əlaqəniz olmaya bilər, lakin ştatların icazə verdiyi dövriyyə və əməliyyat limitlərini keçsəniz, bu sizinlə iqtisadi bağ yaradır. Bunu ayrıca bir mövzuda müzakirə etdik, zəhmət olmasa burada .
Bu vəziyyətin tamamilə yanlış şərh edilməsinin səbəbi budur
Bəzi vergi ekspertlərinin vergitutma ilə bağlı vəziyyəti haqlı olaraq fərqli şərh etdiyini görürük və bu tip məlumatlarla çox rastlaşırıq. Vergi ekspertləri çox təfərrüata varmırlar və siz başqa cür qeyd etmədiyiniz halda standart vergi prosedurlarına əməl edirlər. Bir az araşdırma aparıb bu sahədə ixtisaslaşmış vergi hüquqşünası ilə söhbət etdikdə vəziyyətin aydınlaşdığını görəcəksiniz.
Amerikada vergi sistemi iki ayrı anlayışda qiymətləndirilir: yerli mənbə və xarici mənbə. Ümumiyyətlə, normal vergi mütəxəssisi iddia edir ki, Amerikaya məhsul satırsınızsa, vergi ödəməlisiniz. Başqa sözlə, ekspertlər Amerikada satılan məhsul və ya xidmətin dövlətə vergi ödəməli olduğu fikrini qəbul edirlər.
Lakin vergi hüquqşünasları bununla razılaşmır;
Qeyri-ABŞ vətəndaşı ABŞ hökumətinə gəlirini yalnız o halda bəyan etməlidir ki, bu gəlir “ABŞ-da ticarət və ya bizneslə effektiv şəkildə bağlıdır”, yəni ETBUS.
Əgər asılı nümayəndəniz yoxdursa, Amerikada fiziki filialınız yoxdursa, ABŞ vətəndaşı deyilsinizsə və hər şeydən əvvəl ETBUS deyilsinizsə, hökumətə heç bir vergi ödəməyə ehtiyac yoxdur. . Yalnız ştatların əməliyyat və dövriyyə limitlərini aşsanız, müştərilərinizdən satış vergisi toplamalısınız, bu halda iqtisadi əlaqəniz ola bilər və gəlir vergisi vəziyyəti yarana bilər.
Bu nöqtəyə qədər olan hissələr inandırıcı deyilsə, istədiyiniz kimi araşdırma aparmaq və məsləhət almaqda sərbəstsiniz. Məqsədimiz düzgün məlumat əldə etdikdən sonra vəziyyəti hər bir sahibkar üçün faydalı olacaq şəkildə daha başa düşülən etməkdir.
Digər tərəfdən, ABŞ-ın bir çox ştatları var və bu ştatların demək olar ki, hamısında şirkətlər daim ABŞ-dan kənar şəxslər tərəfindən qurulur.
Mövcudları nəzərə alsaq, Amerikada xarici şirkətlərin həddən artıq çox olduğunu deyə bilərik. Təbii ki, bu halda yeni şirkətlərə vergi ekspertləri lazımdır və həmin ekspertlər öz vergi bəyannamələrini dolduraraq xidmət göstərirlər. Vergi ekspertlərinin ödəniş müqabilində bəyannamələr hazırlaması və bu işdən pul qazanması tamamilə təbii olduğundan, onların vergiyə cəlb olunması ilə bağlı qərarlarının çox dəyişməsi ehtimalı azdır. Bəyannaməni könüllü hazırlayıb qanun çərçivəsində dövlətə vergi ödədikdən sonra heç kim “bu pul çoxdu” deməyəcək, pulu qaytarmayacaq. Odur ki, bu vəziyyət uzun müddət müzakirə olunacaq kimi görünür.
Beləliklə, MMC şirkəti kimi uzaqdan fəaliyyət göstərsəniz, vəziyyət dəyişirmi?
Tək üzv MMC şirkətləri (SMLLC Single Member LLC) siz müraciət etmədiyiniz müddətdə Amerikada tam şirkət hesab edilmir. Tək üzvlü MMC-lər əslində fərdi sahibkar hesab olunur. Bu səbəbdən Amerikada MMC açmaq və bu cür bizneslə məşğul olmaq niyyətindəsinizsə, tək üzvlü MMC şirkəti yaratmaq məntiqli və ucuz bir həlldir.
Amerikada bankdan ödənişin dollarla alınması vəziyyəti dəyişirmi?
Nəticə dəyişmir. Ticarət etdiyiniz valyuta və həmin valyutanın hərəkət etdiyi bankın yeri əhəmiyyətsizdir. Banklar tərəfində vəziyyətə nəzər salsaq, onları ancaq sizin ETBUS olub-olmamağınız maraqlandırır.
Mən Amerikada e-ticarət edirəm və veb saytım Amerikada bir serverdə yerləşir, nə baş verir?
Yenə də dəyişmir, çünki server şirkəti sizin asılı nümayəndəniz deyil. Sizin tərəfdaşınız və ya maaşlı işçiniz deyil.
ABŞ-dan köçürdüyüm pula görə Türkiyədə vergi ödəyəcəm?
Əgər siz mütəmadi olaraq xaricdən hesabınıza külli miqdarda pul daxil olursunuzsa, vergi və ya bank müfəttişinin diqqətini cəlb edirsinizsə, niyə də olmasın. Əgər xaricdən ölkəyə köçürdüyünüz pul müavinət məbləğlərinizi aşmağa başlayırsa, Türkiyədən bir məsləhətçi işə götürüb vəziyyəti vergi idarəsinə bildirməyiniz faydalı olar.
Bundan əlavə, ABŞ-da şirkətin vergisinin ABŞ-da ödənildiyi hallarda, ikiqat vergidən yayınmaq üçün bu məsələni ABŞ-dakı məsləhətçinizə çatdırmağınız faydalı olar (Beynəlxalq vergi müqaviləsi).
Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əgər siz böyük və ya böyük məbləğə yaxın əməliyyat həcminə sahibsinizsə (bu məbləği bilmək bizim üçün mümkün deyil, çünki biz mühasib və ya məsləhətçi deyilik, gib.gov.tr və ya zəng edə Gəlir idarəsi məlumat almaq üçün) iki ölkə arasındakı vergi razılaşmasına məhəl qoymadan öz ölkənizə gətirdiyiniz pula görə gəlir vergisi ödəmək məcburiyyətindəsiniz.
Amerikada ağlabatan bir dövlətdə MMC şirkətinin yaradılması
Yuxarıdakı hər şeyi oxuduğunuzdan və bütün suallar aydın olduğundan, ediləcək ən ağıllı şey Amerikada bir nəfərdən ibarət fərdi MMC şirkəti yaratmaqdır. Burada çəkiləcək xərclər əvvəldən bəllidir. Sürpriz yoxdur. İllik ödənişləri aşağı olan bir dövlətdə şirkət quraraq, qeydiyyatdan keçmiş agent vasitəsilə evinizdən biznesinizə başlaya bilərsiniz.
Kentukki, Nyu-Meksiko və ya Vayominq kimi ştatlarda çox aşağı illik sənədləşdirmə haqları var (15-62 dollar). Nyu Meksikoda illik hesabat ödənişi yoxdur. Son zamanlar Nyu Meksiko bu ştatlar arasında çox məntiqli seçim kimi görünür. Əgər siz Nyu Meksiko ştatında 89 dollar ödəməklə MMC şirkəti qurmaq istəyirsinizsə, Nyu Meksiko MMC-nin yaradılması .
Görüləcək işə uyğun olaraq bir dövlət seçə bilərsiniz. Məsələn, Vayominq ştatı Amazon üçün daha mənalı olsa da, digər klassik e-ticarət, proqram təminatı və məsləhət biznesləri üçün Nyu Meksiko seçin. Dövlət seçkiləri ilə bağlı bu məqaləyə .
Amerikada yerləşən MMC şirkətinin yaradılmasının üstünlükləri:
- Amerikada kredit kartı ilə müştəridən və ya müştərilərdən bank hesabınıza pul qəbul edə bilərsiniz. Bu pulu asanlıqla ölkənizə köçürə bilərsiniz.
- Əgər kimsə MMC-ni məhkəməyə verərsə, şirkət sizi qoruyacaq.
- ABŞ-dan olan alıcı eyni ölkədən olan satıcıya daha asan etibar edir. MMC ünvanınızı qurduğunuz dövləti ictimai şəkildə göstərməyi seçsəniz, bu sizə üstünlük verə bilər.
Amerikada bank hesabı açmağı qorxulu və ya çətin hesab etməyin, indi sahibkarlara dəstək verən bəzi banklar var, uzaqdan asanlıqla hesab aça bilərsiniz. Mercurybank, Stripe ilə ödənişləri qəbul etmək üçün məntiqi seçim olacağından, bu təlimatı .
Uzun və faydalı bir məqalənin sonuna gəldik, ümid edirik ki, sizin üçün faydalı oldu.
Mənbələr: https://www.avalara.com/taxrates/en/state-rates/kentucky/kentucky-sales-tax-guide.html https://ustax.bz/ https://www.irs.gov/instructions /i5472 https://gwcarter.com/us-tax-guide-for-nonresident-aliens-with-single-member-llc/ https://blog.taxjar.com/economic-nexus-laws/ https:// oandgaccounting.com/form-5472-filing-exemption-for-foreign-owned-single-member-llcs/
63 Şərhlər . Yeni Şərh
salam,
Amerikanın Vayominq əyalətində bir nəfərlik MMC şirkəti qurdum. Tam Mühasibat uçotu firmasını işə götürəndə Amerikadakı vergilərim yalnız hər ilin aprel ayında ödənilməli olan illik vergi bəyannaməsini əhatə edəcək. Həmçinin, cəmi 3 və ya 4 blank və ITIN nömrəsi göndəriləcək, elə deyilmi? Mənə yalnız gəlir və xərclərimi Tam Accounting mühasibat firmasına bildirmək qalır. Onlar bu əməliyyatları tamamladıqdan sonra, aprel ayına qədər bir il başqa heç nə etməliyəm, elə deyilmi?
Salam, hal-hazırda əlavə hərəkətə ehtiyac yoxdur.
Axşamınız xeyir Nəzmi bəy, çoxdandır bloqlarınızı izləyirəm, türkcə tapa biləcəyimiz ən yaxşı məzmunu yaratdığınız üçün çox sağ olun.
Mən Shopify-dan öz mağazam vasitəsilə satıram, ayın əvvəlində Shopify Payments-dən 1099K formasını almışam. Mən bununla bağlı 1040NR ərizə verəcəyəm.
İlk sualım budur ki, bu vergi bəyannaməsinə əlavə olaraq, 1099K formasının qəbzi məndən bütün ştatlardan satış vergisi toplamamı tələb edirmi? Shopify hesabatlarımı və paylaşdığınız dövlət cədvəlini yoxlayanda mən hələ ştatlardakı limitləri keçməmişəm.
İkincisi, keçən il Amerikada PayPal aça bilmədiyim üçün İngiltərə şirkəti açıb qurdum. İki ölkədə iki şirkət, iki bank hesabı istifadə etdim və işlər çox mürəkkəbləşdi. Shopify Ödənişləri onu ABŞ bank hesabıma (Merkuri bankı), PayPal isə mənim Böyük Britaniya bank hesabıma (Wise) yatırıb. Mən də Türkiyədən gələn işçilərin maaşlarını Ziraat Bankı ilə ödəmişəm. Bu xərcləri 1040NR vergi bəyannaməsində çıxa bilərəmmi?
Bu problemi həll edə biləcəyimiz Shopify-da səriştəli olan tövsiyə edə biləcəyiniz bir EBM bilirsinizmi və ya sizinlə görüş təşkil edib həll edə bilərik?
Hörmətlə,
Salam, müsbət fikirləriniz üçün təşəkkür edirik.
1. 1099 K almaq o demək deyil ki, 1040-NR sənədi verilməlidir.
SOLE100 kuponu ilə 1040 Nr bəyannaməsini bu linkdən sifariş edə bilərsiniz: https://www.tammentor.com/courses/1040nr-single-member-llc-tax-return?ref=90fc42
2. Sifariş sonrası məsləhət axtarışı zamanı bu məsələ ilə bağlı maliyyə məsləhətçisindən soruşun, o, yəqin ki, uyğun bir yol təklif edəcək, çünki işlər bir qədər mürəkkəb görünür.
3. Bəli. Vergi xanımını SOLE100 kuponu ilə 040 Nr bəyannaməsi üçün bu linkdən sifariş edə bilərsiniz: https://www.tammentor.com/courses/1040nr-single-member-llc-tax-return?ref=90fc42
Məsləhətçilər sifarişdən sonra sizinlə əlaqə saxlayacaq və xidmət paketi (ITIN nömrəsi daxil olmaqla) çərçivəsində məsləhət verəcəkdir.
xoş gününüz olsun
Yaxşı işimiz yaxşı getmədi, problemsiz şirkəti bağlaya bilərik, sağ olun
Siz onu bağlaya bilərsiniz, Delaver şirkətlərini bağlamaq daha baha başa gəlir, lakin xüsusilə Wyoming-də daha sadə və daha ucuz bir şəkildə (quraşdırmaya qədər) həll edilə bilər.
Amerikada bir şirkət açsaq, gələcəkdə hər hansı bir problem yaranacaqmı?
Əgər siz ancaq qanuni şəkildə bizneslə məşğul olub illik hesabatlarınızı təqdim etməklə öz öhdəliklərinizi yerinə yetirirsinizsə, niyə problem yaranmalıdır?
Salam, ABŞ-ın Vayominq şəhərində bir llc şirkətimiz var. Türkiyədə yaşayırıq. Bizim Türkiyədə şirkətimiz yoxdur. Amazonda FBA olaraq satacağıq, bu sualı vermək istərdim, Türkiyədən xaricə yəni Amazonun Amerika anbarına məhsul göndərmək istəyirik, amma bu məhsul Türkiyədən olarkən bunu necə edəcəyimizi anlaya bilmədik. gömrükə gedir və alınan məhsulun ƏDV-si ödənilir. Amazon-un özü məsələnin hüquqi tərəflərini həll edib-etmədiyini və ya fakturanın razılaşdığımız logistikaya verilib-verilmədiyini və bunun bizim şəxsi şəxsiyyətimizə aid olub-olmadığını anlaya bilmədik. Bunun necə baş verdiyi barədə məlumatınız varmı? Cavablandırsanız çox sağ olun.
salam,
Bu məsələ ilə bağlı xarici ticarət mütəxəssisi və ya maliyyə məsləhətçisinə müraciət etməyiniz faydalı olardı.
Qardaş, mən Şimal-şərq vasitəsilə ABŞ-da şirkət açmağı düşünürəm, bu şirkət aktiv və ya passiv gəlir əldə edəcəkmi (dropshipping haqqında düşünürəm).
Dropshipping passiv gəlirdir. ABŞ-da effektiv fiziki anbarınız və ya ofisiniz yoxdursa, onu passiv gəlir kimi təsnif edə bilərsiniz.
Əgər şəxs fəaliyyətindən gəlir əldə etmirsə və ödənilən qiymət əmək haqqıdırsa, gəlir vergisindən azad edilir.
– Mənim də Ohayoda ev almaq planlarım var.
Bu halda, mən Ohayodakı ev üçün bir MMC və Vayominqdə həyat yoldaşımın məsləhətçiliyi üçün birini açsam,
Mən Ohayoda daşınmaz əmlakın kirayəsi gəlirinə görə vergi tutacağam. Eyni zamanda, əgər mənim Vayominq şirkətim bu şirkətə məsləhət xidmətləri göstərirsə, yəni mənim Vayominq şirkətim Ohayo şirkətim üçün 100k$-dan az iş görürsə və 200 əməliyyat həyata keçirirsə (yəni, ildə 99k$-lıq tək faktura verir), və həyat yoldaşımı Türkiyədə Ohayo şirkətinin işçisi kimi göstərirəm:
1) Mən TR sakini olduğum üçün və Ohayo şirkətinin bütün gəlirləri ABŞ-da yaradıldığı üçün TR-də həyat yoldaşıma ödəyəcəyim əmək haqqı gəliri TR-də gəlir vergisindən azad olacaq.
2) Vayominq şirkəti ECI limitləri altına düşdüyündən və Qeyri-Rezident tərəfdaşa məxsus olduğundan, o, vergiyə cəlb edilmir.
3) TR-də göstərdiyim məsləhət xidmətləri üçün Wyoming vasitəsilə hesab-faktura təqdim edəcəyim üçün Vayominq şirkətimdə TR Xidməti gəlirimdən vergi bəyan etməyə ehtiyac duymuram.
4) Mən yalnız 10% gəlir vergisi ödəyəcəyəm, çünki vergi tutulan gəliri $10k-dan aşağı salmışam, çünki Vayominq şirkətimdən aldığım məsləhət xərclərini Ohayodakı icarə gəlirimdən və arvadımın maaşından çıxmışam. TR-də rezidentdir və bu şirkətin TR əməkdaşıdır.
Mən bir nəticə çıxara bilərəmmi?
Baxmayaraq ki, bir az mürəkkəb idi. Fikrinizi öyrənmək istədim
Bu, çox mürəkkəb bir vəziyyətdir və sizin vəziyyətiniz standartlardan kənar olduğu üçün bu barədə şərh vermək bizim üçün çox çətindir. İstəyirsinizsə, aşağıdakı linkdən ödənişli məsləhətçi məsləhəti əldə edin, əks halda burada yazılan şərhlər sizi çaşdıracaq.
Ancaq bu aydın bir vəziyyətdir: TR-də yaşayan həyat yoldaşınızı ABŞ-da bir şirkətin işçisi kimi göstərə bilməzsiniz, yalnız sığortalı ABŞ vətəndaşlarını işə götürə bilərsiniz.
https://www.tammentor.com/courses/danismanlik?ref=90fc42
salam;
Biz Amerikada uzaqdan proqram təminatı şirkəti yaratmağı düşünürük. Fəaliyyət sahəmiz proqram təminatıdır, ona görə də biz mobil oyunlar hazırlamaq və onları apple store və google play store-da dərc etmək istəyirik. Bu halda qazanılan gəlirdən gəlir vergisi nə qədər olacaq? Birləşmiş Ştatlar digər ölkələrdə qazanılan qazanclardan da gəlir vergisi alırmı?
salam,
Reklam gəlirləriniz Google tərəfindən MMC şirkətinizin ABŞ-dakı kommersiya bank hesabına ödəniləcək.
Bu səbəbdən Google ilin sonunda sizə 1099K vergi bəyannaməsi forması göndərəcək, təbii ki, bu vergi bəyannaməsi forması eyni vaxtda IRS-ə ötürülür. Bu mərhələdə ilin sonu vergilərini bəyan etmək lazım gələcək.
Bütün xərclərinizi və xərclərinizi çıxdıqdan sonra, federal gəlir verginizi məsləhətçinizin sizə dediyi nisbətdə ödəyirsiniz. Ödəyəcəyiniz dərəcəsi hesablaya bilmərik, çünki bunu hesablamaq üçün bir çox varyasyonlar bilinməlidir, lakin narahat olmayın, bu çox qorxuducu deyil.
Bütün məlumatlar üçün çox sağ olun. Daha çox məlumat əldə etdikcə narahatlığım azalır və bu platformanın məsələyə böyük təsiri var.
Sualım sadə və sürətli olacaq. Öyrəndiklərimi təsdiqləmək üçün suallar verirəm.
Shopify ilə Amerikada Çindən məhsullar satacağam və düşünürəm ki, aprelin 15-dək Vayominqdə açdığım MMC ilə vergi bəyannaməsi təqdim etməliyəm. Bundan başqa, məncə heç nə etməliyəm. Bununla belə, bəzi məsələlər var ki, mənə aydınlıq gətirilməlidir. Əgər şirkətimlə e-ticarət edəcəyimi bəyan etməmişəmsə, bunu Türkiyədəki kimi elan etmək üçün ixtisas nömrəsi almalıyam? Yoxsa e-ticarət etməzdən əvvəl hər hansı digər sənədləri təqdim etməliyəm və biznesə başlamaq üçün icazə almalıyam? Yoxsa anladığım tək şey budur: EIN nömrəsini alandan sonra bank hesabımı və Stripe açıb saytdan satış edirəm və ilkin uçotu aparıram. Aprel ayında bəyannamə verib işimi davam etdirmək. Siz təklif edirsiniz ki, müəyyən dövriyyədən yuxarı satsam, onsuz da bir mütəxəssislə danışım. Düzgün başa düşdümsə, əyalətlərdən rahatlıqla vergi toplamaq və ilkin uçot apararaq əsas işimə zəhmət sərf etmək istəyirəm.
Marağınıza görə əvvəlcədən təşəkkür edirik.
Hörmətlə
Xoş gəldiniz, platformamızın faydalı olması xoşdur. Suallarınıza gəlincə;
Əvvəlki ilin bəyannaməsini aprelin 15-nə kimi təqdim etməlisiniz, yəni düzdür, bundan başqa heç nə etməyə ehtiyac yoxdur.
Sizə heç bir e-ticarət və ya biznes klass bəyan etmək lazım deyil, bəyannamə verilərkən sənəddə NAICS kodu yazılır başqa, çünki belə bir tətbiq yoxdur.
Aşağıdakı müraciətiniz düzgündür və siz onu düzgün başa düşmüsünüzsə, il ərzində kommersiya fəaliyyətinin ilkin uçotunun proqram təminatı ilə aparılması yalnız faydalı olacaq. Proqram artıq bankla inteqrasiya olunduğu üçün bütün gəlir və xərclərinizi saxlaya bilir, etdiyiniz xərclərə qəbz, memo, faktura və s. kimi sənədləri əlavə etmək kifayətdir.
Başqa heç nə ilə məşğul olmayın və əsas işinizə diqqət yetirin. Əslində yadda saxlamalı olduğunuz üç şey var.
1. Qeydiyyatdan keçmiş agentin vaxtında yenilənməsi
2. Vayominq dövlət rüsumunun (64 ABŞ dolları) vaxtında ödənilməsi
3. Hər il vergi bəyannaməsi təqdim edilməsi
Bunları vaxtında etdiyiniz zaman işiniz sağlam şəkildə davam edəcək.
Uğurlar və uğurlar.
salam. Əvvəla, siz həqiqətən inanılmaz bir platforma yaratdınız. Ağlıma gələn bütün suallara cavab tapa bilirəm. Bunun üçün çox sağ olun.
Mən də Vayominqdə şirkət yaratmaq prosesindəyəm. Sizdən aldığım xidmət və dəstək ilə tezliklə e-ticarət fəaliyyətimə başlayacağam.
Vergi məsələsi vacibdir və işə başlamazdan əvvəl bütün detalları mənimsəmək lazımdır.
Mən şirkətin yaradılmasını gözləyərkən, cavab axtardığım bir neçə sual var.
1. Satışdan sonra hesab-fakturada / kassada satış vergisini (vatt) göstərmək öhdəliyi varmı?
2. Əgər belədirsə, hər bir dövlətdə fərqli satış vergisi dərəcələri varmı?
3. ABŞ-dan kənarda etdiyim satışlar dövlət məhdudiyyətlərinə təsir edirmi?
Bu mövzuda yazılan bütün məqalələrinizi oxuyacağam. Amma sizdən aydın məlumat ala bilsəm çox şad olaram.
təşəkkürlər
salam
1. Əgər gəliriniz ABŞ-dandırsa, yəni məhsullarınızı satdığınız və ödənişi aldığınız yer ABŞ-dırsa, satış qiymətinə vat əlavə edə bilərsiniz, lakin dövlət limitlərinə çatdıqdan sonra bunu etmək daha yaxşıdır. çünki boş yerə qiyməti artırmırsınız. Hər bir dövlətin məhdudiyyətləri var, siz onları bloqda axtara və limitlərə yaxınlaşsanız satış vergisini toplaya bilərsiniz. Səs az olacaqsa, ehtiyac yoxdur. Onsuz da ABŞ-dan kənarda satış üçün satış vergisinə ehtiyac yoxdur.
2. Bəli, hər bir ştatda tariflər fərqlidir, bloqda axtarış edin, əyalət üzrə satış vergiləri cədvəli var.
3. Dövlət məhdudiyyətləri ABŞ daxilindəki ştatlardan gələn gəlirlərə təsir göstərmir.
Sizdən xahiş edirik və uğurlar arzulayırıq.
Salam hörmətli admin.
Eşitdim ki, Türkiyədə fiziki şəxslərə faktura yazarkən ƏDV yazılmalı və yığılmalı və ƏDV 3 bəyannaməsi ilə ödənilməlidir. Türk şirkətlərinə çıxılan zaman ƏDV qeyd olunmur və şirkətlər özləri ƏDV 2 bəyannaməsi verərək ödəyirlər. Rəqəmsal Xidmət Vergisi (DHV), yəni Rəqəmsal Xidmət Vergisi (DST) adlı vergi də var, məncə bu ƏDV 3-dür. https://digitalservice.gib.gov.tr . Şirkətlər bu ünvanda qeydiyyatdan keçərək ödəniş edirlər. Heç bir insana pul ödəmisiniz? Bu haqda məlumatınız varmı?
Ətrafda çoxlu yanlış məlumatlar var. Mən də sizdən soruşmaq istədim. Təcrübənizi bölüşsəniz şad olaram.
təşəkkürlər.
salam,
Təəssüf ki, mövzu ilə bağlı məlumatımız yoxdur. Məsələ ilə bağlı bir türk məsləhətçisinə müraciət edib məlumat almağınız faydalı olardı.
salam.
Məqalənizdə qeyd olunan “nümayəndə” və “qeydiyyatdan keçmiş agent” eynidirmi? Çünki başım qarışıqdır.
salam,
Məqalədəki “nümayəndə” termini qeydiyyatdan keçmiş agent demək deyil. Siz bunu ABŞ-da şirkətinizi təmsil edən bir şəxs, şirkət işçisi, yəni sizi ABŞ-a bağlayan nümayəndəlik kimi düşünə bilərsiniz.
Biz qeydiyyatdan keçmiş agenti qanuni nümayəndə kimi tərcümə edirik, lakin bunu belə düşünmürük. Qeydiyyatlı Agent sizi etbus etmir, sizin adınızdan şirkətinizə gələ biləcək sənədləri qəbul edən və məhkəməyə çağırışları qəbul edən sadəcə nümayəndənizdir.
salam,
Əvvəla, bu məlumatla dolu vebsayta və dəyərli cavablarınıza görə Amazon FBA biznes modelinin məqsədi üçün Wyoming ştatında şirkət qurmağı planlaşdırıram Saytdakı məlumatlardan, şirkət açılan kimi, gəlir və xərcləri hesablamaq üçün təzə kitab kimi bir ön mühasibat veb proqramından istifadə edirik və bəyannamə zamanı bir-birimizlə müqavilə bağlayacağıq. vaxt mühasib və ona bəyannamələr versin, yoxsa qeydlər Amazonda olduğu üçün ilkin mühasibat proqramına ehtiyac qalmayacaq?
salam,
Xoş gəldiniz, müsbət fikirləriniz üçün təşəkkür edirik.
Freshbooks tam avtomatlaşdırma təmin etmir. Freshbooks daha həvəskar şəkildə hazırlanmış kiçik layihələr üçün istifadə olunur.
Bəli, düz başa düşdün. Şirkəti qurduqdan, EIN əldə etdikdən, bank hesabınızı açdıqdan və Amazon tərəfini biznes hesabına köçürdükdən sonra ediləcək ilk şey Quickboks kimi ilkin mühasibat proqramını sistemlərə (həm Amazon, həm də Mercurybank) inteqrasiya etmək və qeydləri sağlam şəkildə.
Amazondan hesabat verilməli olan vergi bildirişi alan kimi siz məsləhətçinizdən Quickbooks-dan mühasibat uçotu qeydlərinə baxmağa icazə verərək vergini tez hesablamağı xahiş edə bilərsiniz. Bu şəkildə proqram təminatı sayəsində proses sürətlənir və mühasib xərcləriniz azalır. Əslində heç bir məsləhətçi bu tip proqram təminatı olmayan hər hansı bir şirkətin mühasibatlıq işçilərini işə götürmək istəmir. Nəhayət, sərf etdikləri vaxta görə qiymətləri təyin edirlər. Bildiyiniz kimi, vergi ödəyərkən sizə fərdi vergi identifikasiya nömrəsi olan ITIN lazımdır və məsləhətçi bunu sizdən istəyəcək. Təbii ki, vergi ödəmək lazım deyilsə (dövriyyənin az olması və ya digər səbəblərə görə) ITIN-ə ehtiyac olmayacaq, amma hər halda sağlam sistem qurmuş olacaqsınız.
Sizi istisna edərək bu hissənin altını çəkmək istərdim;
Ümumiyyətlə, mühasibat və vergi məsələləri diqqət edilməli olan məqamlara vaxt ayırmaq əvəzinə, insanları çox düşündürür: Mən nə ödəyim? Bu neçəyə başa gəlir? Mühasib nə qədər qazanır? Mən neçə faiz vergi ödəyəcəyəm? Mən zərər verəcəm? kimi onlarla təkrarlanan suallara cavab axtarırlar: Bunun əvəzinə, öz bizneslərini böyütməyə və daha çox dövriyyəyə diqqət yetirmək daha ağıllı olardı. Əslində, görülməli olan prosedurlar aydın olduğundan hər şey aydındır. Amma bəzən elə insanlar da olur ki, əks istiqamətdə qaçış axtararaq problemi sıfır xərclə həll etməyə çalışırlar. Bilmək lazımdır ki, müəyyən xərclər olmadan sağlam və dayanıqlı infrastruktur qurmaq mümkün deyil.
Xeyirli günlər, soruşmaq istədiyim budur:
1- ABŞ-da şirkət açdıqdan sonra Amazon vasitəsilə FBA edildikdə, Amazon artıq izah etdiyiniz kimi satış vergisini toplayır, bu halda bir nəfərlik MMC-nin ödəməli olduğu vergi varmı? illik ödəniş? (İllik əsasda dövlət limitlərini aşmaq və s.)
2- Yalnız bir FBA modeli edəcəyiksə, Merkuri bank hesabı almaq daha yaxşıdır, yoxsa müdrik və ya qabaqcıl, və qazancın köçürmədə hər hansı bir problemdən qaçınmaq üçün? Türkiyədə hesab,
3- ABŞ-da vergi ödəmək və ya (limitdən aşağı olduqda) Ödənilməməsi halında, ABŞ və Türkiyə arasındakı vergi razılaşmasına görə pul Türkiyəyə köçürülərkən yenidən vergiyə cəlb ediləcəkmi? ?
1- Hər il limitləri aşmasanız və ya Amazon-dan 1099K vergi xəbərdarlığı forması almasanız, sizdən tək üzvlü xarici MMC sahibi kimi Forma 5472-ni təqdim etməlisiniz. 1099K alsanız, 1040NR adlı bəyannamə üzrə federal gəlir vergisi ödəməlisiniz. Bu mərhələdə mühasiblə əməkdaşlıq etmək faydalıdır.
2- Əgər ticarət edəcəksinizsə, artıq Payoneeer, Wise və Mercury hesablarınız olmalıdır. Çünki balans saxlamaq və ödəniş etmək lazım deyil, siz artıq öz şirkətinizdə civə və hikmət hesabı aça bilərsiniz, hamısının sərfəli olduğunu deyə bilərik, ona görə də bu hesabları açın.
3- TR-yə pul köçürərkən, verginin bir hissəsinin ABŞ-da, digər hissəsinin isə TR-də ödənilməsi lazım olan vəziyyətlər yarana bilər. Bununla bağlı ekspert mühasibdən dəstək alacaqsınız (gəlir qazandıqdan sonra).
Yeri gəlmişkən, pulunuzu TR-yə gətirərkən bankınızda bir anket doldurmaqla aktiv sülhündən hələ də faydalana bilərsiniz. Gətirdiyiniz məbləği bəyan etsəniz, TR-də vergi ödəməli deyilsiniz. Siz həmçinin gəlir administrasiyasının saytında ətraflı məlumatı təsdiqləyə bilərsiniz.
Məlumat üçün təşəkkürlər, nəhayət, müdrik və ödənişli, hansının pul köçürməsi baxımından komissiyası daha aşağıdır, hansını məsləhət görürsən ^^
Wise daha sərfəlidir, mövcud balansınızı avtomatik olaraq bir çox valyutaya çevirə və istədiyiniz ölkəyə köçürə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm ^^
salam,
Mən sizin məqalələrinizi çox dəyərli hesab edirəm, sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, xarici aktivlərə dair sülh sazişi bu il başa çatır. Bəzi mənbələrdə; Aktiv hesablaşma sayəsində MMC-dən pulların Türkiyə hesabına çıxarılacağı və bu il həm burada, həm də ABŞ-da vergidən azad ediləcəyi bildirilir.
Mən 180 gündən çox ABŞ-dan kənarda yaşadığım üçün bu kağız üzərində ağlabatan görünür, amma əmin deyildim. Bildiyiniz belə bir ehtimal varmı?
Vergi sülhü dekabrın 31-də başa çatır, əgər siz bankınıza müraciət etsəniz və bu tarixə qədər pulunuzu gətirsəniz, bankınız vergi idarəsinə məlumat verməyəcək. Türkiyəyə göndərəcəyiniz pulu bu şəkildə qeydiyyatdan keçirsəniz, sülh çərçivəsində TR-də vergi ödəməli olmayacaqsınız.
ABŞ-dan əldə edilən gəlirlər orada vergiyə cəlb olunur. Əgər ABŞ-da gəlir verginiz varsa, onu orada ödəyib, qalan pulu sülh çərçivəsində TR-yə apara bilərsiniz.
Salam,
Əvvəla, sadə və keyfiyyətli məzmun yaratdığınız üçün çox sağ olun. Hər bir yazınızı diqqətlə və maraqla oxuyuram.
Şəxsi planlarıma ən uyğun olan ştatda şirkəti qurmağı hədəfləyirəm. Bu səbəbdən mən quraşdırma xərclərindən daha çox gələcəkdə ödəyə biləcəyim mümkün vergilərə diqqət yetirirəm.
Məqalənizdə qeyd etdiyiniz kimi, biz ştatların əməliyyat və ya dövriyyə limitlərini aşdıqda müştərilərdən satış vergisi almalıyıq və iqtisadi istiqraz yarandığından biz ETBUS oluruq və ona görə də gəlir vergisi ödəməli oluruq.
Sualım budur ki, biz 1 satış etsək belə, Amazon bizim adımıza müştəridən əyalət üzrə satış vergisi aldığı üçün özümüzü bu biznes modelində ETBUS kimi göstərməliyik?
təşəkkürlər,
Salam, şərhiniz üçün təşəkkür edirik.
Amazon-da satış etmək niyyətindəsinizsə, satış vergisi ilə heç bir işiniz yoxdur. Amazon satış vergisini özü toplayır və ödəyir və bunun satıcıya aidiyyəti yoxdur.
Öz saytınızdan dropshipping və ya e-ticarət edirsinizsə, satış vergisinə görə məsuliyyət daşıyırsınız.
Beləliklə, Amazon ilə maraqlananların bu vəziyyət haqqında düşünməsinə ehtiyac yoxdur.
salam
Mən Amerikadan məhsul alıb Kanadaya satıram. Mənim bir tərəfdaşım var, amma iki tərəfdaşlı MMC ilə tək tərəfdaşlı MMC arasında çox fərq varmı? Sizə bir misal deyim: 100 dollara aldığım məhsulu 120 dollara satıram, illik dövriyyəni 20 dollara, yoxsa 120 dollara görə hesablamalıyam?
salam,
Bəli, bir fərq var: tək üzvlü MMC (SMLLC adlanır) fərdi sahibkar kimidir, ona görə də o, fiziki şəxs kimi vergiyə cəlb edilir və ABŞ-da nəzərə alınmayan qurum hesab olunur. Lakin çox üzvlü MMC (MMLC adlanır) real korporasiya kimi vergiyə cəlb olunur. Onların strukturları bir-birindən çox da fərqlənməsə də, vergi şərtlərinə görə fərqliliklərə malikdir. Çoxlu partnyorları olan şirkət yaratdıqdan sonra EIN nömrəsi əldə etdiyiniz zaman IRS bu məlumat əsasında sizi real şirkət kimi vergiyə cəlb edir. EIN nömrəsini əldə edərkən SS4 formasında şirkətin bir neçə üzvü olduğunu qeyd etməlisiniz ki, bir agentlik vasitəsilə şirkət qurarkən EIN xidməti alsanız, onlar sizin formanızı buna uyğun dolduracaqlar... Qeydləri göstərdiyiniz zaman. ilin sonunda mühasibinizə, onlar çox üzvlü MMC-yə uyğun olaraq gəlir və xərcləri hesablayacaqlar və müvafiq tədbirlər görəcəklər.
Dövriyyə mənfəət deyil, satış qiymətidir. 100 dollara alınan məhsul 120-yə satıldıqda, 20 dollar qazanc əldə edəcək və 120 dollar dövriyyəyə sahib olacaqsınız.
Salam,
məqalələr əladır, çox sağ olun.
ABŞ onlayn satış saytından illik 80.000 ABŞ dolları gəlir əldə edəcəm (2 ödənişdə ödəniləcək). Sizcə şirkət yaratmaq üçün ən yaxşı seçim hansı olardı? Hansı ştatda şirkət açsam daha sərfəli olar? Yeri gəlmişkən, ad həmişə belə olacaq. Bu ödəniş müntəzəm olaraq, yəni hər il gələcək. Aşağıdakı kimi təxmini hesablama aparsaq:
Dövriyyə: 80.000USD
Xərclərim (Material+Reklam+Yük(Faturalı Xərclər)):40.000USD
Maaş verəcəyim heç kim yoxdur.
Tutaq ki, mən öz şirkətimi Vayominqdə açdım, orta hesabla ümumi vergilər nə qədər olacaq?
Qısa məlumat versəniz çox şad olaram.
təşəkkürlər
salam,
Qanuni olaraq hamı üçün açıq olan platformada vergi hesablamağımız düzgün deyil. Üzr istəyirəm, bunun üçün bir mütəxəssisdən məsləhət almanızı tövsiyə edirəm.
https://startupsole.com/amerika-muhasebe-firmalari/
bir daha salam. çox gözəl platformadır. Sualım budur ki,
biz ildə nə qədər pul xərcləyəcəyik? . Agentlə mühasibat uçotu aparmadan MM-i idarə edə bilərikmi
?
Biz onu Register Agent ilə qurmuşuq. Biz mühasiblə əlaqə saxlamalıyıq.
Mühasibat uçotu ayrıca mövzudur, bu barədə artıq danışmışam. Qeydiyyatdan keçmiş agentinizi ilk il pulsuz dəyişə bilərsiniz, növbəti il ödəniş edərək başqa agentə keçə bilərsiniz. Amma nə mühasib, nə də qeydiyyatdan keçmiş agent xidmət göstərmir, bunlar iki tamamilə fərqli məsələdir, hər ikisi sizin üçün lazımdır.
salam,
Vergi çoxlu dəyişikliyə malik bir vəziyyətdir və əslində illik xərclər və vergilər ayrı-ayrı maddələrdə olmalıdır.
1.
İllik qeydiyyatdan keçmiş agent haqqı 99 və 120 dollar arasında dəyişir , onlar yalnız sizi orada təmsil edirlər və dövlətdən gələn yazışmaları sizə ötürürlər, təbii ki, onların məhkəmə işi və ya bundan başqa hər hansı bir işlə əlaqəsi yoxdur. 4. IRS-ə gəlincə, Amazon və ya Stripe kimi platformalardan istifadə etdiyiniz zaman ABŞ-dan gəliriniz 20.000 dollara (il) çatdıqda, bu platformalar sizə 1099 adlı bir forma göndərir. Onu doldurduğunuzda avtomatik olaraq IRS və indi həmin il gəlir vergisi ödəməli olacaqsınız. Bu mərhələdə bir mühasib lazımdır. Xərclərinizi azalda biləcək yaxşı bir CPA tapsanız, vergi üstünlüyü əldə edəcəksiniz.
Qeyd: Bu məlumat ümumiyyətlə tək üzvlü xarici MMC üçün verilir və vergi məsləhəti hesab edilməməlidir, çünki bu, vəziyyətinizə, biznes növünə, dövriyyəsinə və vəziyyətinizə görə dəyişə bilər.
Gününüz xoş keçsin;
Mən proqram tərtibatçısıyam və Delaverdə şirkət qurmaq istəyirəm. Google, Apple və digər reklam şirkətlərindən ödənişlər alıram. Ümumi illik gəlirimin nə qədərini vergi ödəyirəm?
Müştərilərinizin neçəsinin amerikalı olması və onlardan nə qədər illik dövriyyə qazanmağınız vacibdir. Ödəyəcəyiniz vergi də buna görə dəyişəcək.
Salam,
səyləriniz üçün çox sağ olun, Amerika, Delaver, Vayominq, Kentacky və s., Eticare, Onlayn Biznes Məsələləri, Məsələn, ştatlar arasında vergi dərəcələri haqqında ümumi qiymətləndirmə və müqayisə edə bilərsinizmi? Wyoming, lakin Delaverdə Satış Vergisi yoxdur, İlk Quruluş Münasibdir, malların istismarı və vergiyə cəlb edilməsi baxımından eyni üstünlüklərə uyğun olmaya bilər, qiymətləndirməniz və baxış bucağınız mənim üçün vacibdir,
təşəkkür edirəm.. .
Salam, şərhiniz və rəyiniz üçün təşəkkür edirik.
Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, vergi sistemi hər bir ştatda dəyişir. Hazırda belə bir müqayisə yoxdur, amma ola bilsin ki, yaxın günlərdə rəyinizi nəzərə alaraq belə bir cədvəl yaradıla bilər.
Kollektiv müqayisə cədvəli olmasa da, bütün ştatlar üçün ətraflı səhifələr yaradılmağa başlanıb. Aşağıdakı kateqoriyadan baxa bilərsiniz. Vaxt imkan verdiyi kimi müxtəlif ştatlarda bura əlavə olunacaq.
https://startupsole.com/americada-company/eyaletler/
Salam, bütün yazılarınızı maraqla oxudum. Çox faydalı məlumat verdiyiniz üçün təşəkkür edirik.
Mən Vayominqdə bir şirkət qurdum və mən ilkin olaraq Upwork vasitəsilə və Avropa ölkələrində frilanser kimi proqram təminatı ilə məşğul olmuşam.
Amma mən də hobbi kimi LEGO-larla maraqlanıram və onları alıram/satıram (çox kiçik həcmdə). Bu satışlar üçün ödənişləri almaq üçün şirkətimə qoşulmuş Stripe hesabımdan istifadə etsəm, vergitutma ilə bağlı əlavə diqqət etməli olduğum bir şey olacaqmı?
(Mən pul vəsaitlərinin uçotu metodundan istifadə edirəm)
salam,
Təşəbbüsünüz münasibətilə təbrik edirik. Gördüyünüz əlavə işlərin maliyyə həcmi və dövriyyəniz vacibdir. Əhəmiyyətli dərəcələrdə deyilsə, mühasibatlıq baxımından çox şey etmək lazım deyil. Bununla belə, həcm yüksəkdirsə, satış vergisini toplamalı ola bilərsiniz. Bunun xaricində heç bir şey etməyə ehtiyac yoxdur, satış qeydlərinizi aparın, məncə ilin sonunda maliyyə vəziyyətinə görə hərəkətə keçə bilərsiniz.
Cavabınız üçün təşəkkür edirik. Bu işin illik həcmi 2500 dollardan çox deyil. Düşünürəm ki, biz bunu həcm baxımından kifayət qədər kiçik hesab edə bilərik. Digər biznesimin həcmi ilə müqayisədə nisbət 25-30-da 1-dir.
Satış uçotunu aparacağınızı dediyiniz kimi, ilin sonunda satış vergisi tutula bilərmi?
Odur ki, bu dövriyyənin sizə heç bir problem yaratmayacağını düşünürəm. Satış vergisi dövriyyənizdən və hansı dövlətə nə qədər satmağınızdan asılı olaraq dəyişir. Limitləri aşmağa başlayanda onu toplamağa başlayırsınız, bu, nə qədər satış etdiyinizdən və hansı dövlətdə aparılan əməliyyatların sayından asılıdır. Əslində, belə bir xətt yoxdur, yəni əməliyyat limitlərini 1 dollar aşdığınız zaman dərhal hərəkətə keçməyə ehtiyac yoxdur, müəyyən tariflərdə bufer dəyəri var. Gedişinə görə qiymətləndirə bilərsiniz və ya zəmanət xatirinə istifadə etdiyiniz e-ticarət platforması vasitəsilə çoxlu satış etməyə başladığınız əyalətləri izləyə, hər satışa avtomatik olaraq o dövlətin məzənnəsini əlavə edə, qiyməti artırın, qeyd edin və ilin sonunda vəziyyəti mühasibə izah edin.
Ümumiyyətlə, limitləri keçsəniz, ilin sonunda Stripe sizə bildiriş göndərəcək (forma 1099 K) və siz bunu mühasibə bildirməlisiniz.
İnanın orda vergitutma çoxşaxəlidir və bir çox variasiyaya görə dəyişir, mən yanlış məlumat vermək istəmirəm, amma bu tariflər heç bir problem yaratmır, amma istəyirsinizsə, bu mövzunu da oxuyun
https://startupsole. .com/abd-vergiloji-form-5472/
O&G-dən sitat sizə 10 dəqiqə pulsuz zəng dəstəyi almağı təklif edirəm.
Amazon ABŞ-da satış vergisini necə yığacaq?
Əgər siz Amazon ABŞ-da satış edirsinizsə, satış vergisi toplamağa ehtiyac yoxdur, çünki Amazon bunu sizin üçün edir və hətta əksər bazarlar bunu edir. Bu vəziyyətin daha çox internet saytı üzərindən edilən satışlar üçün keçərli olduğunu söyləyə bilərik.
salam. Sizə şəxsən deyə bilərəm ki, saytınızın məzmunu çox doludur. Bütün suallarınıza ətraflı izahatlarla cavab tapa bilərik. Bu kontekstdə ilk növbədə sizi təbrik etmək istərdim.
Məni maraqlandıran budur; Siz deyirsiniz ki, tək üzvlü MMC şirkətləri fərdi sahibkarlara bənzəyir. TR-də fərdi sahibkarlığım var idi və şəxsi kredit kartımı xərclərim üçün istifadə edə bilərdim. Amerikada belə bir vəziyyət keçərlidirmi? Bildiyiniz kimi biz şirkət qurarkən Merkuri kredit kartı vermir, bütün alış-verişi hesabımızda olan nağd pulla etməli olacağıq.
salam,
Məzmunumuzu bəyəndiyinizə şadıq, onu çox aktual və dolğun saxlamağa çalışırıq.
Əslində bu, vergi baxımından fərdi sahibkar kimidir. Başqa sözlə, şirkətin gəliri vergiyə cəlb edilərkən, gəlir birbaşa şirkət sahibinə keçir, ona görə də onu fərdi sahibkar kimi qiymətləndirmək olar. Bu səbəbdən tək üzvlü MMC şirkətləri IRS tərəfindən nəzərə alınmayan hesab edilir.
ABŞ-da yaşamayan və SSN-si olmayan şəxslərə şirkət olsa belə, kredit kartları verilmir. Bu səbəbdən vətəndaş olmayan şirkət sahibləri Mercurybank kimi rəqəmsal banklarda hesab aça bilərlər. Qeyd etdiyiniz kimi, Mercurybank hər bir biznes sahibinə əvvəlcədən ödənilmiş debet kartı verir. Bu kartdan geri qaytarmaqla karta balans əlavə edə və alış-veriş üçün istifadə edə bilərsiniz (hesabınıza gələn pulla).
Bəzi maliyyə institutları nadir hallarda olsa da kredit kartları təqdim edə bilər, lakin bunun üçün ITIN nömrəsi tələb olunur. Kredit və kredit kartı üstünlüklərindən yararlanmaq üçün sadəcə şirkət sahibi olmaq kifayət deyil.
Fərqli mövzu olacaq, amma mən onu əlaqələndirmək istədim. Arbitraj üçün Merkuri hesabı ilə pərakəndə mağazalardan məhsul/xidmətlər alarkən satış vergisi ödəməmək üçün nə etmək olar? Səhv etmirəmsə, topdansatış zamanı satış vergisi ID-nizlə mal ala bilərsiniz.
Düşünürəm ki, bunun üçün dövlətdən yenidən satış sertifikatı tələb olunub, ona görə də mal aldığınız topdansatışçıya satış vergisi ödəmirsiniz.
Amazon mütəxəssisi ilə məsləhətləşmək faydalı olardı.
Salam müəllim,
2: Amerikada yerləşən filialınız, ofisiniz və ya iş yeriniz varsa və onlar vasitəsilə kommersiya fəaliyyəti həyata keçirirsinizsə, siz ETBUS ola bilərsiniz. Bu cümləyə görə Amerikada sasquatchtmail.com vasitəsilə alınan virtual ofis xidməti ETBUS ilə nəticələnirmi?
Bəlkə fiziki olsaydı, amma insana virtual təsir etməzdi.
salam.
Beləliklə, biz ETBUS olmadığımıza görə, düşünürəm ki, bizim yeganə məsuliyyətimiz 5472 və 1120 formalarını doldurub IRS-ə göndərməkdir. Əgər belədirsə, bunu etmək üçün bir CPA işə götürməlisiniz?
Bəli, düzdür, məsuliyyət IRS qaydalarında yazılıb. Bu formalar qabaqcıl mühasibat uçotu və oradakı qanunvericilik biliklərini tələb edir. Bu formalar hər il ekspert tərəfindən doldurulmalı və təqdim edilməlidir.
Bu mövzuda ekspert CPA ilə apardığımız yazışmalar haqqında məqaləmiz var, onu burada buraxıram.
https://startupsole.com/abd-vergişma-form-5472/
Bəs biz dövlət limitini keçsək nə olar?
Stripe və ya hər hansı digər ödəniş kanalından asılı olmayaraq, onlar avtomatik olaraq IRS-ə onlayn hesabat verirlər. Bu hesabatlar zamanı satış vergisi alınmazsa, hüquqi sanksiyalar və cərimələr yarana bilər.