Qeyri-ABŞ Rezidentləri üçün MMC Vergi Bələdçisi

ABŞ-da yaşamayan, lakin ABŞ-da MMC şirkəti olanlar üçün ABŞ vergi sistemini başa düşmək üçün bələdçi hazırlamışıq. Bu təlimatda nə öyrənəcəksiniz:

  • Niyə əcnəbi kimi ABŞ-da şirkət qurmalısınız?
  • ABŞ-da qeyri-rezident biznes sahibi necə vergiyə cəlb olunur?
  • Tez-tez verilən suallar və cavablar

Niyə qeyri-ABŞ vətəndaşları ABŞ-da şirkətlər qururlar?

ABŞ-da yaşamayan əcnəbilərin ABŞ-da şirkət qurmasının bir neçə səbəbi var;

  • 300 milyondan çox müştəriyə giriş
  • Stripe və Paypal-dan qanuni istifadə imtiyazı
  • ABŞ dolları valyutasında şirkət üçün korporativ bank hesabının açılması
  • Potensial müştərilərə güvən vermək və şirkət sahibini əmin etmək

Birləşmiş Ştatlar dünyanın ən yaxşı iqtisadiyyatlarından birinə sahib olmaq üçün reputasiyaya malikdir və yüksək etibarlı şirkətlər bu ölkədə qeydiyyatdan keçmişdir.

ABŞ-da təklif olunan biznes xidmətlərinə çıxış biznesini inkişaf etdirmək istəyən hər bir şəxs üçün çox vacibdir. Müştərilərindən ödənişləri almaq üçün Stripe, PayPal və ABŞ bankçılığı kimi xidmətlərə daxil olmaq bütün bizneslər və xüsusilə də onlayn bizneslər üçün vacibdir.

Rəqəmsal xidmətlər təklif edən Stripe, PayPal və ABŞ banklarına daxil olmaq üçün MMC şirkəti yaratmaq lazımdır, əks halda bu xidmətlərdən fərdi şəkildə istifadə edilə bilməz.

ABŞ-a məxsus olmayan korporasiyalar üçün vergi sistemi

ABŞ MMC Şirkətinin Vergisi

Sahibləri ABŞ rezidenti olmayan MMC-lər necə vergiyə cəlb olunur? Amerikada Vergi Ödəməlisən?

Xarici şirkətlər yalnız ABŞ-da görülən işlərə görə vergi ödəyirlər. Bu ECI Enabled Connected Revenue . Effektiv Bağlı Gəlir (ECI)

Bunu kiçik bir misalla konkretləşdirə bilərik;

Məsələn, Luiziana ştatında müştəri üçün proqram təminatı hazırlayan ABŞ MMC-nin sahibi olan Türkiyə vətəndaşını nəzərdən keçirək. Fərz edək ki, proqram təminatı Türkiyədən və ya ABŞ-dan başqa bir ölkədən bir və ya bir neçə mühəndis tərəfindən hazırlanıb. Əksər hallarda, bu proqram xidmətindən əldə edilən pula görə gəlir vergisi ödəmək öhdəliyi yoxdur.

Əgər yuxarıdakı ssenari üzrə proqram təminatını hazırlayan mühəndis ABŞ-da olsaydı, ABŞ MMC şirkətinin sahibi olan türk sahibkar vergilərə cavabdeh olardı.

Lakin bu, bəzi məhdudiyyətlərdən asılı olaraq dəyişə bilər. Çünki ABŞ-da hər bir ştatın gəlir və əməliyyat başına müəyyən məhdudiyyətləri var. Bu limitlər hər hansı bir dövlətdə keçərsə, bu dəfə ECI (Effektiv Bağlı Gəlir) işə düşür.

Məsələn, Luiziana ştatında məhdudiyyətlər belədir: Luiziana sakinlərinin illik dövriyyəsi 100.000 dollar və ya 200 əməliyyatdır (200 yoxlama və ya 200 faktura). Bu limitləri aşan şirkətin bu dövlətlə aktiv əlaqəsi var.

Nümunə əsasında bir az daha izah edək;

Hazırlanmış proqram təminatı Luiziana ştatına satılır. Bu mərhələdə Luiziana ştatının dövriyyə limiti 100.000 ABŞ dolları təşkil edir və proqram təminatının dəyəri 100.000 dolları keçərsə, bu limit aşılır və şirkət hazırda ABŞ-da aktiv əlaqəyə malikdir. ABŞ. Əgər proqram təminatının qiyməti 99.0000 dollar olsaydı, heç bir effektiv əlaqə olmayacaq, çünki limitlər daxilində qalacaq. Bu ssenaridə şirkət sahibi heç bir gəlir vergisi ödəməyəcək.

Hansı dövlətdə, hansı dövriyyə və əməliyyatların sayı şirkət sahibi üçün ECI təşkil edir?

Cavab tapmaq üçün ABŞ Dövlət Əcnəbilər üçün Limitlər siyahısına baxa bilərsiniz

Birləşmiş Ştatlarda geniş bizneslə məşğul olmadıqda və Birləşmiş Ştatlarda ECI yaradan səbəblərdən hər hansı birinin qurbanı olmadıqda, ümumiyyətlə ABŞ-da vergi ödəməli deyilsiniz.

ABŞ MMC-nin ABŞ-da federal vergidən azad olması üçün o, aşağıdakı meyarlara cavab verməlidir:

  1. MMC şirkətinin sahibi ABŞ vətəndaşı olmamalıdır
  2. MMC şirkət sahibinin ABŞ-da heç bir aktivi olmamalıdır. Məsələn, ofis, anbar, filial, mağaza, əmək haqqı işçiləri, daşınmaz əmlak, daşınmaz əmlak və s.
  3. Şirkətin gəliri "effektiv şəkildə bağlı" olmamalıdır (ECI)

Aşağıdakı meyarlardan hər hansı birinə cavab verən fiziki şəxs ABŞ-da qeyd-şərtsiz vergiyə cəlb edilir:

  1. Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşı
  2. Daimi rezident və ya yaşıl kart sahibi
  3. ABŞ-da kifayət qədər uzun müddət yaşamış və "əsaslı aktivlər testinə" cavab verə bilən insanlar
  4. ABŞ-da müvəqqəti olaraq “F”, “J”, “M” və ya “Q” vizası ilə olanlar
  5. Vergi ili ərzində istənilən vaxt ABŞ-da bizneslə məşğul olan tərəfdaşlığın üzvləri
  6. ABŞ-da müəyyən müddət yaşamış insanlar

Yuxarıda göstərilənlərin heç biri sizə aid deyilsə, siz IRS tərifinə görə qeyri-rezident əcnəbisiniz (NRA).

mövzu ilə bağlı bütün təfərrüatlar üçün IRS-in müvafiq səhifəsinə .

Xarici mülkiyyətli MMC-lər üçün sənədlərin təqdim edilməsi və hesabat tələbləri

İndi xarici MMC sahibi kimi ABŞ-la əlaqəli effektiv gəlir (ECI) müəyyən edib etmədiyinizi bildiyiniz üçün, hər iki halda nə edəcəyinizi danışaq.

ECI baş verərsə nə etməli

Əgər şirkətiniz ABŞ-da aktiv şəkildə əlaqəli gəlir (ECI) statusundadırsa, vergi mövsümünün sonunda gəliriniz barədə IRS-ə məlumat verməlisiniz. Bunun üçün 1040-NR doldurulmalı və vergi bəyannaməsi təqdim edilməlidir. Bu proses üçün ABŞ-da lisenziyası olan CPA (maliyyə məsləhətçisi)-dən xidmətlər almaq lazımdır.

1040-NR faylına MMC-lər üçün mühasibat uçotu və uçot

MMC-lərdən vergi bəyannaməsi təqdim edilməzdən əvvəl ilkin mühasibat uçotu aparması tələb olunur. Mühasiblərin vergilər verə bilməsi üçün MMC-yə daxil olan və çıxan məbləğləri göstərən mənfəət və zərər hesabatı saxlanılmalıdır. Buna mühasibat uçotu deyilir.

İlkin mühasibat uçotunuzu düzgün aparsanız, məsləhətçinizin əlində möhkəm məlumatlar olacaq. Bulud əsaslı proqram təminatı ümumiyyətlə bu ilkin mühasibat uçotunu asanlıqla saxlamaq üçün istifadə olunur. Proqram təminatının xərcləri sizə yüksək görünürsə, bu mühasibat uçotu qeydlərini Excel şablonunda uyğun formatda saxlaya bilərsiniz, lakin çoxlu sayda əməliyyatlarınız varsa, bu proqram təminatını bazar hesabınıza birləşdirərək işləri asanlaşdıra bilərsiniz. e-ticarət mağazası.

Bu proqramlar arasında ən məşhurları Quickbooks və ya Freshbooks-dur. Bu proqram təminatından istifadə edirsinizsə, ilin sonunda etməli olduğunuz yeganə şey proqram təminatınızdan məsləhətçinizə icazə verməkdir. ABŞ-da mühasibat proseslərini izləyən bütün məsləhətçilər bu proqram təminatı ilə tanışdırlar.

ECI baş verməyibsə nə etməli

Əgər şirkətiniz ABŞ-dan aktiv əlaqəli gəlir (ECI) statusunda deyilsə (hər hansı bir bazardan və ya ödəniş şlüzindən 1099K forması almamısınızsa), vergi ödəməyinizə ehtiyac yoxdur, lakin istənilən halda sənədləşdirmə tələb olunur. şirkətin il ərzində iş fəaliyyəti IRS-ə. Bunun üçün 5472 və 1120 nömrəli formalar doldurulmalıdır.

Forma 5472 və 1120-ni doldurmaq üçün CPA-ya (məsləhətçi) aşağıdakı məlumatlar təqdim edilməlidir. Və ya formanı özünüz dolduracaqsınızsa, bu məlumat hələ də sizə lazım olacaq.

  • Vergi ili ərzində qeyri-ABŞ sahibindən MMC-yə köçürülən pul məbləği
  • Vergi ili ərzində MMC-dən qeyri-ABŞ sahibinə köçürülmüş pul məbləği
  • MMC-nin vergi ilinin 31 dekabr tarixinə dəyəri.
  • MMC üçün xərclər, xərclər, xərclər

Bunlara dair bəyanat müvafiq formatda doldurulur və IRS-ə poçtla və ya faksla göndərilir. Bu formanı doldurarkən şirkətinizin EIN nömrəsi olmalıdır.

Tez-tez verilən suallar

Nəzərə alınmayan qurum kimi fəaliyyətini davam etdirməyi seçən tək üzvlü MMC MMC sahibinin statusundan asılı olaraq vergi ödəyir və ya ödəmir. MMC uzaqdan xidmət göstərirsə, MMC-nin sahibi fiziki olaraq ABŞ-da olmadıqda və ya ABŞ-da effektiv şəkildə əlaqəli gəlirə (ECI) malik olmadıqda, gəlir vergisini ödəyə bilməz. Bu o deməkdir ki, MMC-nin ABŞ vergilərinə borcu olmayacaq və MMC-nin qeydiyyatda olduğu dövlətdə illik hesabat ödənişi istisna olmaqla, gəlir vergisi bəyannaməsi təqdim etmək tələb olunmur. Bununla belə, unutmayın ki, əgər siz ABŞ-dan gəlir əldə etməsəniz, hələ də öz ölkənizdə həmin gəlirdən gəlir vergisinə cəlb oluna bilərsiniz.

Əgər siz ABŞ-a mal satırsınızsa, biznes gəlirinizi IRS-ə bildirməlisiniz. Əgər siz qeyri-rezidentsinizsə, IRS-ə göndərilən 1040NR formasında ABŞ gəlirinizi bildirirsiniz. Bu formanı başa düşmək çətin ola bilər, ona görə də vergi məsələlərinizi idarə etmək üçün CPA (məsləhətçi) işə götürməyi tövsiyə edirik. Bu mərhələdə sizə ITIN nömrəsi də lazımdır.

Birdən çox sahibi olan hər hansı bir MMC, sıfır gəliri olsa belə, federal vergi bəyannaməsi təqdim etməlidir. Bu məsələ bir çox məsləhətçi tərəfindən şərh edilir və mövzu ilə bağlı müxtəlif fikirlər ortaya çıxır. Bu mərhələdə riskə düşməmək üçün hər il gəlir vergisini bəyan etmək faydalıdır.

Corp şirkəti sahiblərindən ayrı bir vergi qurumu olduğu üçün öz vergilərini ödəyir. Pul sahibləri və ya səhmdarlar ilə şirkət arasında sərbəst şəkildə köçürülə bilməz. Şirkət müəssisə adından ödənilən xərcləri öz sahiblərinə ödəyə bilər. Səhmdarların biznesdən pul qazanmasının yeganə yolu, şirkətin onlara dividend ödəməsidir. Dividendlər vergi endirimi deyil, səhmdarlar üçün vergi tutulan gəlirdir.

Vergi bəyannaməsini hazırlamaq və IRS-ə təqdim etmək üçün siz ABŞ-da təcrübəli CPA (maliyyə məsləhətçisi) işə götürməlisiniz. Əksər hallarda, qaytarmalar aprelin 15-dək tamamlanmalıdır. Bu tarixə çata bilmirsinizsə, uzadılması üçün müraciət edə bilərsiniz.

Unutmayın ki, Corp şirkətləri rüblük hesabat verməlidir, MMC isə illik hesabat verməlidir.

Bu vergi növü MMC-lərə deyil, yalnız Corp şirkətlərinə aiddir. Birləşmiş Ştatlarda əldə edilən bütün gəlirlərə şamil edilən federal gəlirdən fərqli olaraq, bu, Korporasiyadakı korporasiyaların ştatda qazandığı gəlirlərə aiddir.

MMC-lər dövlət gəlir vergisini ödəməsələr də, dövlətinizdən asılı olaraq hər hansı bir sənəd tələbi olub olmadığını məsləhətçinizlə yoxlamalısınız.

Bunun MMC üçün əhəmiyyəti yoxdur, lakin Corp şirkətləri üçün vacibdir. Məsələn, Delaver Korporasiyanız varsa və biznesinizin Delaverdən heç bir gəliri yoxdursa, onda Delaver ştatına heç bir korporativ verginiz olmayacaq, yalnız federal korporativ vergilər. 

Stripe, müştərilərinizin kart ödənişlərinin veb saytınızda haradan gəldiyini bilir və bu barədə real vaxt hesabatını saxlayır. Stripe bütün ölkələrin vergi sistemlərini başa düşə bilən proqram alqoritminə malikdir. MMC-niz vergi həddinə çatdıqda 099-K . Bu hesabat sizin şirkətinizin artıq müəyyən dövriyyəyə çatdığını və bu gəlirin vergiyə cəlb edilməsini nəzərdə tuta bilər. Stripe istifadə edirsinizsə və onlar sizə 1099-K göndəriblərsə, onu məsləhətçinizə göstərməli və ödənilməli olan vergi bəyannaməsi haqqında məlumat almalısınız.

Bu forma ABŞ-da dövlət dövriyyəsi və əməliyyat limitlərini keçdiyiniz zaman (ECI baş vermiş ola bilər) və ya ABŞ-dan başqa hər hansı ölkədən külli miqdarda gəlir əldə etmisinizsə (məbləğ haqqında ətraflı məlumatı Stripe-dən əldə edə bilərsiniz) görünə bilər. ). Formanı aldığınız zaman CPA ilə danışın.

Hər bir ölkənin fərqli vergi qanunları var. ABŞ şirkətinizdən gəliri ölkənizə köçürərkən (ölkənizin qanunlarına uyğun olaraq) sizdən bu gəlir haqqında gəlir orqanına məlumat verməniz və əvəzində gəlir vergisi ödəməniz tələb oluna bilər. Gəlir məbləğindən asılı olaraq bu gəliri bildirməyinizlə bağlı məlumatı ölkənizdəki yerli məsləhətçilərdən əldə etməyiniz tövsiyə olunur. Ölkələr arasında imzalanmış vergi müqavilələri də var, bu kontekstdə hüquqlarınızla bağlı məsləhətçinizlə məsləhətləşin.

Maraqlana bilərsiniz ↴

Ziyarətçi Şərhləri ↴

92 Şərhlər . Yeni Şərh

  • Salam, bəyannamə vermək üçün PUSH tələb olunur? Şirkətimdə hazırda aktiv gəlir yoxdur. Hansı yolu izləmək lazımdır?

    Cavab verin
  • salam. 23 iyul 2024-cü ildə Floridada yaradılmış MMC illik hesabatını və vergi bəyannaməsini nə vaxt təqdim etməlidir?

    Cavab verin
  • Salam, mən hal-hazırda Amazon Canada-da dropshipping edirəm. Amerikada Amazon dropshipping üçün şirkət açdıq. Qazancımız Kanada (CAD) valyutasında olduğundan, biz pulu Payoneer hesabımıza çəkdiyimiz zaman ABŞ dolları ilə çıxarılır. ABŞ-da şirkətimiz üçün vergi bəyannaməsi zamanı gəlirimizi cad valyutasında bəyan etməliyikmi və ödəniləcək vergi valyutası caddırmı? usd ? vasitəsilə necə həyata keçiriləcək? USD ediləcəksə, CAD qazanclarına mütənasib olaraq müəyyən ediləcəkmi?

    Cavab verin
    • Salam,
      yəqin ki, ABŞ dolları olacaq, amma məsələni aydınlaşdırmaq üçün məsləhətçidən dəstək almaq faydalı olardı.

      Cavab verin
  • salam dostlar,

    Bu yaxınlarda Amerikada MMC şirkəti qurdum və EIN nömrəmi aldım. Sonra Merkuri hesabı açdım. Bununla belə, PayPal və Stripe kimi ödənişləri qəbul etmək üçün bəzi platformalarda qeydiyyatdan keçməyə cəhd edəndə məndən ITIN (Fərdi Vergi Ödəyicisinin İdentifikasiya Nömrəsi) istədilər. Baxdığım videolarda və resurslarda gördüm ki, belə platformalar üçün ITIN tələb olunmur, əslində əksər insanlar əməliyyatlarını EIN ilə tamamlayırlar. Amma hazırda bu platformalar ITIN olmadan davam etməyə imkan vermir. Sizcə bu vəziyyətdə nə etməliyəm? ITIN olmadan bunu necə həll edə bilərəm?

    Həmçinin, Merkuri hesabımın təkcə ABŞ-dan deyil, bütün dünyada ödənişləri qəbul etməsinə necə əmin ola bilərəm? Kimin bu məsələdə təcrübəsi varsa, onlardan kömək gözləyirəm.

    Təşəkkürlər!

    Cavab verin
    • Yəqin ki, Stripe hesabı açarkən ABŞ vətəndaşlığı bölməsini seçmisiniz. TR seçib türk şəxsiyyət nömrənizi daxil edə bilərsiniz. Bunu bu şəkildə itələmək istəmirsinizsə, hesab açarkən addımları yenidən yoxlayın.
      Yeri gəlmişkən, siz bu şərhi vergi mövzusu altında etmisiniz, mövzu zolaq haqqındadır, ona görə səhv mövzudasınız. Steipe mövzusunu oxuyun, o, hesabın necə açılacağını addım-addım izah edir.

      Cavab verin
  • Salam Nəzmi bəy

    25 mart 2024-cü ildə Vayominq ştatında tək tərəfdaşlı MMC yaratdım. Mən aprel ayında BOI aldım və Merkuri ilə bank hesabı açdım. İlk məhsulumu bu ay, avqustda hazırlamağa başladım. O vaxta qədər heç bir fəaliyyətim olmayıb. Mən heç vergi verməli olmuşammı? Əgər yoxsa, ilk bəyannaməmi 2024-cü ilin dekabrında və ya 2025-ci ilin aprelində təqdim edəcəm?

    Gününüz xoş keçsin,

    batur

    Cavab verin
    • salam,

      2024-cü ildəki fəaliyyətinizi 2025-ci ilin mart ayının sonuna kimi bəyan etməlisiniz. İndiki vergi mövsümü deyil, daha yaxşı olar ki, yeni ildən sonra martın sonu və ya aprelin 15-nə kimi elan olunsun.

      Cavab verin
  • Salam, kimsə kömək edə bilər,
    mən şirkət qurub Merkuri hesabı açacam, amma belə bir vəziyyət var: mən reklam edirəm və Merkuri hesabında reklam olaraq firmamızı seçdikdən sonra onu təqlid etdik? Merkuri bunu bizdən istəyir.


    , şirkətinizi və ya sahiblərinizi (sahiblərinizi) yoxlamağa hər hansı digər peşəkar onlayn profil
    linklərini, məqalələri və ya elanları

    Xahiş edirəm kimə məlumatla kömək edin

    Cavab verin
    • Nəzmi Özer
      21 iyul 2024-cü il

      Bunu ilk hesab açma addımlarında və ya daha sonra istədilər?

      Cavab verin
      • Yeni hesab açanda hansı təşkilat olduğunu yazır və onlar üçün reklam işarəsini seçirəm.

        Sonda mənə əlavə suallar verin.


        , şirkətinizi və ya sahiblərinizi (sahiblərinizi) doğrulamağa

        kömək edə biləcək hər hansı digər peşəkar onlayn profil linklərini, məqalələri və ya elanları paylaşın bunu istəyir

        Cavab verin
  • Deyək ki, bir neçə əyalətdə satış limitini aşdıq və biz hər bir əyalətə ayrı-ayrılıqda vergi ödəyəcəyik biznesin bütün gəlirindən gəlir vergisi ödəyəcəyik, yoxsa həmin dövlətə edilən satışdan əldə olunan gəlirdən gəlir vergisi ödəyəcəyik?

    Cavab verin
    • Nəzmi Özer
      20 iyul 2024-cü il

      Satış vergisi və federal vergi iki fərqli şeydir. Sərhədin keçdiyi dövlətdə toplanan satış vergiləri geri qaytarılır və hər bir dövlətə ayrıca qaytarılmalıdır.

      Federal gəlir vergisi ABŞ-ın ümumi mənbə gəlirindən xərclər çıxıldıqdan sonra xalis gəlir kimi elan edilir.

      Cavab verin
      • Cavabınız üçün təşəkkür edirik, məsələn, Wymoing-də federal gəlir vergisi 0-dır ? Ağlıma gələn başqa bir sual budur: Əgər biz dövlət satış limitini aşmadıq, amma hələ də ABŞ-da satışımız var idisə, bəyannamə verib hər hansı vergi ödəməliyik?

        Cavab verin
        • Nəzmi Özer
          20 iyul 2024-cü il

          Federal gəlir vergisi, şirkətin hansı ştatda qurulmasından asılı olmayaraq gəlir elan edilir. Vayominq əyalət vergisi 0, federal gəlir vergisi sıfırdır, ABŞ şirkətləri üçün sıfır kimi bir şey yoxdur. Aydındır ki, dövlətə heç bir vergi ödənilmir, federal vergi dövlətə bəyan edilir.

          Əgər limitləri aşmazsanız, yəqin ki, vergiyə cəlb edilməyəcəksiniz, lakin bu halda yalnız Form 5472 adlı fəaliyyət hesabatı elan edilir, bu, vergi ödəmədən formadır.

          Hər il dövlətə yalnız 62 ABŞ dolları məbləğində rüsum ödənilir.

          Cavab verin
  • Salam, məlumatlandırıcı cavablarınız və rəhbərliyiniz üçün çox sağ olun.
    Mən bu saytdan öyrəndiklərimizlə 2204-cü ilin fevralında şirkəti açdım. Vayominq də. amazonda qeydiyyatdan keçirdim. Vayominq vergisindən başqa müxtəlif vergiləri ödəməliyəmmi? Əgər belədirsə, zəhmət olmasa, hansıları araşdırmaq üçün mənə məlumat verə bilərsinizmi? təşəkkür edirəm

    Cavab verin
    • Nəzmi Özer
      15 iyul 2024-cü il

      Xoş gəldiniz, baş versə şad olarıq.

      Vayominqdə hər il 62 ABŞ dolları məbləğində ödəniş var. Siz onu şirkətin yubileyindən əvvəl kredit kartınızla ödəyə bilərsiniz. Dövlətə hər hansı digər ödənişlər etmək lazım deyil və qeydiyyatdan keçmiş agentinizi yeniləməyi unutmayın.

      Əgər şirkət şəxsiyyət nömrənizi daxil etməklə bank hesabı açırsınızsa və ya müxtəlif əməliyyatlar üçün hesablar açıb bizneslə məşğul olursunuzsa, federal vergi bəyannaməsi təqdim etməlisiniz. Bu federal vergi bəyannamələrinin ABŞ-da lisenziyalı məsləhətçi tərəfindən il ərzindəki fəaliyyətləriniz üçün yeni ilin əvvəlində hazırlanması faydalı olardı. Əgər bəyannamələrinizi vaxtında versəniz, ticarətinizi sağlam şəkildə davam etdirə bilərsiniz.

      Cavab verin
  • Salam sizin izahatlarınızı sona kimi oxudum, sagolun. Bu məqamda mənə vacib bir sualım var idi ki, mən və mənim 2 tərəfdaşım Amerikada MMC olaraq mobil proqram şirkəti quracağıq; Başlanğıc ilk olaraq Türkiyədə fəaliyyət göstərəcək, lakin mağazaya gəldikdə biz tətbiqi Amerika da daxil olmaqla dünyanın bir çox yerində lokallaşdıracağıq. Başqa sözlə, dünyanın əksər yerlərindən olan istifadəçilər yükləyə və proqramdaxili alış-veriş edə biləcəklər. Biz Türkiyə vətəndaşlarıyıq və Amerikada xarici qurucu olaraq şirkəti qurduqdan sonra uzun müddət ABŞ ilə aramızda ECI vəziyyətinin olacağını düşünmürəm. Bu nöqtədə məni ən çox maraqlandıran məsələ ABŞ-da MMC olaraq qurulan və rəqəmsal xidmətlər göstərən mobil proqram şirkətinin əyalət və federal hökumətlər tərəfindən necə vergiyə cəlb ediləcəyidir. Hansı hallarda biz vergilərdən azad olacağıq və ya Amerikanın proqram dünyası üçün hansı güzəştləri və vergi güzəştləri var? Korporativ və ya gəlir vergisini hansı dərəcələrlə ödəyəcəyik və ya ödəyəcəyik? Cavabınızı gözləyəcəm, işlərinizdə uğurlar arzulayıram.

    Cavab verin
    • Nəzmi Özer
      8 iyul 2024-cü il

      salam,

      Siz hər il federal gəlir vergisi ödəməli ola bilərsiniz, çünki siz onlayn şirkətsiniz və şirkətin qurulduğu ABŞ ştatında heç bir fiziki mağazanız və ya ofisiniz olmadığı üçün qeyd etdiyimiz kimi, siz yalnız dövlət vergilərindən azad olacaqsınız dövlətə federal gəlir.

      Dəstək və təşviqlər haqqında məlumatımız yoxdur, istəsəniz bir məsləhətçidən və ya peşəkardan kömək ala bilərsiniz.

      Cavab verin
  • Yunus Əmrə Ateş
    19 iyun 2024-cü il

    salam. Ola bilsin ki, mövzu əvvəllər müzakirə olunub. Əgər belədirsə, məni bağışlayın.
    Mən sizin vasitənizlə MMC şirkəti qurdum və Shopify ilə onlayn satışa başlamağa hazıram. Satışdan sonra fakturaların verilməsi ilə bağlı; Anladığım qədər, Shopify-da verilmiş sifariş əsasında faktura verə bilmərəm. Bununla belə, mən sifariş layihəsi yarada və faktura verə bilərəm. Forumlarda bir bəyanat gördüm ki, müştəri tələb etmədikcə faktura verməyə ehtiyac yoxdur.

    Sualım belədir: Amerikada yaradılmış MMC şirkəti olaraq müştəri tələb etmədikcə satış fəaliyyəti üçün faktura verməyə borclu deyiləmmi?
    Kassa slipi faktura ilə eyni məqsədə xidmət edirmi?
    Əgər qaimə-faktura məcburi deyilsə, gəliri vergi bəyannaməsində kassa kağızı ilə rəsmiləşdirə bilərəmmi?

    Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

    Cavab verin
  • Salam,
    mənim Vayominqdə bir LLc şirkətim var.
    Biz onu onlayn qurduq, virtual ofisimiz var, işçilərimiz və gediş-gəlişimiz yoxdur.

    Bu yaxınlarda Shopify-dan belə bir bildiriş aldım: “Satış vergilərini toplamalısan, satış vergisini yığmaq üçün dövlət qeydiyyatından keçməlisən”.

    Müxtəlif əyalətlər daxil olmaqla 3 ayda 40 min dollarlıq satış etdik. Biz aprel ayında bəyannaməmizi də təqdim edirik.
    Bu halda vergi lisenziyası almalıyıqmı?
    Burada satışdan vergi toplamaq lazımdırmı?

    təşəkkürlər

    Cavab verin
    • Nəzmi Özer
      16 may 2024-cü il

      Salam,
      bu halda siz limitləri aşdığınız ştatlarda vergi qeydiyyatı açmalı və bu ştatlarda müştərilərinizdən yığılan satış vergilərini bu ştatlara qaytarmalısınız. Bu əməliyyatlar üçün məsləhətçi ilə işləyə bilərsiniz, onlarla özünüz məşğul olmaqda çətinlik çəkə bilərsiniz.

      Cavab verin
  • Ferhat bilər
    24 aprel 2024-cü il

    Salam, mən 2023-cü ildə Nyu Meksikoda MMC şirkəti qurmuşam. Mən hələ də vergi bəyannaməsi verməliyəm?

    Cavab verin
    • Nəzmi Özer
      24 aprel 2024-cü il

      Salam, vergi bəyannaməsinin təqdimetmə müddəti aprelin 15-də başa çatdı. Məlumat üçün bildirək ki, əvvəlki ilin bəyannaməsi hər il 15 dəfəyə qədər verilir.

      Cavab verin
      • Gecikməyə görə cərimə olaraq neçə dollar ödəməliyəm?

        Cavab verin
        • Nəzmi Özer
          24 aprel 2024-cü il

          Təəssüf ki, hər bir şirkət üçün cəzalar haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Təəssüf ki, IRS o zaman bəyannamənin verilmədiyi başa düşülsə, ABŞ-da cərimələr tətbiq oluna bilər. Bəyanat verməyən hər şirkət üçün cəza kimi bir şey olmadığını ifadə etdik.

          Cavab verin
  • Salam, mənim New Mexico-da bir MMC var və mən hər il hansı bəyannamələri doldurmalı olduğumu bilmirəm Göndərməli olduğum hər hansı bir bəyannamə varmı?

    Cavab verin
    • Nəzmi Özer
      16 aprel 2024-cü il

      Salam,
      əgər siz şirkətinizi 2024-cü ildə qurmusunuzsa, bu ilin gəlir və xərclərini Excel cədvəlində saxlayın və xərc hesab-fakturalarınızın rəqəmsal surətlərini saxlayın. 2025-ci ilin aprel ayında bu ilki fəaliyyətləri elan etməlisiniz, bu il heç nəyə ehtiyac yoxdur, BOI onsuz da kifayətdir, BOI də birdəfəlik tətbiqdir.
      Nyu Meksikoda illik texniki xidmət, hesabat və ya ödəniş yoxdur, sadəcə Şimal-Qərb agentinin illik xidmət haqqını ödəməlisiniz.

      Cavab verin
      • Başa düşürəm, təşəkkür edirəm, buna görə də şirkət üçün illik vergi bəyannaməsindən başqa əlavə heç nə etməliyəm.

        Cavab verin
        • Nəzmi Özer
          16 aprel 2024-cü il

          İllik bəyannamədən başqa, Northwest Agnet tərəfindən təklif olunan qeydiyyatdan keçmiş bir nümayəndə haqqı var, onu hər il yeniləməlisiniz, vaxtı gələndə sizə e-poçt vasitəsilə məlumat göndərəcəklər və onlayn fakturanızı yaradacaqlar və siz ödəyə bilərsiniz kartınızla. Bundan başqa heç bir əlavə tədbir tələb olunmur.

          Cavab verin
  • Ayhan Avşar
    29 mart 2024-cü il

    Salam zəhmət olmasa cavab verə bilərsiniz, mən çətin vəziyyətdəyəm, mən ABŞ-da yaşamıram, menim bir MMC şirkətim var, mənim nömrəm var. Mənim gəlirim Wise MMC hesabına 31,60 ABŞ dolları qoyulmuşdur. 1140 və 5472 formalarını doldurdum və 1040 deklarasiyasına ehtiyac varmı. Xahiş edirəm kömək edin və cavab verin

    Cavab verin
    • Nəzmi Özer
      29 mart 2024-cü il

      Salam, bu cür bəyannamə ixtisaslı məsləhətçilər tərəfindən hazırlanır və formalarda çoxlu məlumatlar var. Bu səbəbdən, təəssüf ki, heç kim sizə bu formaları necə dolduracağınıza dair dəqiq cavab verə bilməz. Bəyanatlar şirkətdən şirkətə dəyişir və aydın şəkildə deyil.

      Bu mərhələdə artıq bəyannamənizi verdiyiniz üçün onun düzgünlüyünü xidmət aldığınız şəxslə yoxlamaqda fayda var. Təəssüf ki, siz bizim platformamızda bəyannamələrin necə hazırlanacağına dair məlumat tapa bilməzsiniz.

      Cavab verin
  • Mənim Vayominqdə bir nəfərlik MMC şirkətim var, lakin bu, bizim birgə istifadə etdiyimiz şirkət idi. Dostumun ölümünə görə xarici ticarətdən imtina etdim. Hətta bank hesabı da açılmayıb. Mən hələ də 1040NR və ya başqa bəyannamə formasını doldurmalıyam?

    Cavab verin
    • Nəzmi Özer
      29 mart 2024-cü il

      Salam, ortaq şirkətlər üçün 1040 nr doldurula bilməz. Bunun əvəzinə siz 1065 tərəfdaşlıq bəyannaməsini təqdim etməlisiniz.

      Cavab verin
      • Rəsmi ortaqlıq yoxdur, amma bunun əhəmiyyəti varmı?

        Cavab verin
        • Nəzmi Özer
          30 mart 2024-cü il

          E-in sertifikatında adınız yanında nə yazılıb?

          TƏK MBR: TƏK ÜZV, TƏRƏFDAŞSIZ, MEANS 1040 NR doldurulmalıdır

          MBR: MEANS JOINT PARTNERSHIP 1065 doldurulmalıdır

          Cavab verin
  • sadi machete
    9 mart 2024-cü il

    Salam mənim ABŞ-da MMC şirkəti var hələ bank hesabı açmamışam amma ABŞ-da 3000 dollar dövriyyəsi olan biznesim var vergi bəyannaməsi təqdim etməsəm nəsə olar?

    Cavab verin
  • salam. Mən əvvəllər Vayominqdə tək üzvlü MMC yaratmışdım. Fiverr vasitəsilə sosial media hesablarımdan reklam xidmətləri satıram. Mən hələ bu 1099K forması kimi bir şey almamışam. Mən MMC üçün vergi bəyannaməsi formalarını doldurub göndərəcəyəm, lakin 1040nr-ni doldurmalı olub-olmadığımdan əmin deyiləm. Həmin platformadakı müştərilərimin əksəriyyəti ABŞ-dandır, lakin mən 1099k adlanan formanı almamışam. Düşünürəm ki, 2023-cü ildə mənim gəlirim 9 min dollar civarındadır. Sizcə eci yaradıb 1040nr doldurmalıyam? Hörmətlə.

    Cavab verin
    • salam,

      Mümkün 1099 K almamağınızın səbəbi aşağı dövriyyənizlə bağlı ola bilər. Ən azı 5472 formasını doldurmaq faydalıdır

      Cavab verin
  • Kra… cpa proqramını dropshippers üçün veb saytımıza inteqrasiya edə bilərikmi?

    Cavab verin
    • Sualınız tam başa düşülməyib. Daha ətraflı yazsanız, sizə düzgün məlumat verə bilərik.

      Cavab verin
      • Salam men tecili bir sey sorusmaq isteyirem EIN nomresi kecen ayda 25 gun kecib ama faksi aldigim yerden hec bir melumat almayib yazdim hər şey düzdü, bütün irs nömrələrinə zəng etdim, onlara zəng çatmır, mən nə etməliyəm, halbuki hamı 10 günə 14 ala bilər, mənə kömək etsəniz şad olaram

        Cavab verin
        • Nəzmi Özer
          8 avqust 2024-cü il

          salam,

          Hər müraciətə faksla cavab vermirlər, bəzən cavab verirlər, hər eşitdiyinizə inanmırlar, EIN sertifikatı 10 günə gəlmir, amma hər müraciətə faks gəlmir.

          Bəzən bu, faks sistemlərində problemlər yarada bilər, ehtiyat nüsxələri göndərmək faydalıdır, lakin bəzi ştatlarda sənədlərin gəlməsi üçün 25 gün normaldır.

          Cavab verin
  • Salam, çoxlu yazılarınızı oxumuşam, məlumat üçün təşəkkür edirəm. Vayominqdə bir LLc şirkəti qurarkən yazılan ştatlara və əməliyyatlara çatdıqdan sonra düşünürəm ki, satdığım hər məhsul üçün vergi ödəyəcəyəm, Amazon bunu birbaşa hər satışdan toplayır. Amazon satdığım bütün məhsulların vergisini ödədikdən sonra (onlardan Amazon hissəsi haqqında soruşacağam), şirkətimdə yığılan pul üçün (hər biri 30-40 ABŞ dolları məbləğində müraciət istisna olmaqla) Şirkətin qurulduğu dövlətə vergi ödəyəcəmmi? il) Və limiti aşan hər bir dövlət üçün məhsul vergisindən başqa vergi varmı? Həm də məncə, məhsul vergisi avtomatik ödənilsə də, birinci quraşdırmadan gəlir və xərcləri mütləq özümüz saxlamalıyıq?

    Cavab verin
    • Xeyr, siz dövlətə illik dövlət rüsumundan başqa heç bir vergi ödəməyəcəksiniz. İl sonu gəlir və xərclərinizi Excel-də saxlayın (mühasibat proqramı yoxdursa) və qeydləri ABŞ-dakı məsləhətçiyə göndərin. Bu mühasibat uçotu sənədlərinə əsasən, yalnız federal ümumi vergi bəyannamələri verilir. dövlətə yox..

      Cavab verin
  • Salam, Bil MMC şirkəti 2023-cü ilin əvvəlində yaradılıb
    .

    Cavab verin
  • salam,

    Amerikada multimember MMC qurduq və oradakı e-ticarət platformasında məhsullarımızı satmağa başladıq, amma satışlarım yenicə baş verməyə başladı ITIN nömrəsi almaq üçün müraciət edəndə vergi bəyannaməsi sənədimi istədilər, amma göndərə bilmədim çünki məndə yoxdu. Hesab edirəm ki, vergi bəyannaməmi almaq üçün vergi ödəməliyəm, amma bunu necə və harada edəcəyimi bilmirəm. Bu mövzu haqqında məlumatınız varmı?

    Cavab verin
    • Nəzmi Özer
      2 noyabr 2023-cü il

      salam,

      IRS tərəfindən təsdiqlənmiş agent vasitəsilə müraciət etmədiyiniz üçün (bu, fərdi ərizə kimi görünür), onlar sizdən vergi bəyannaməsini tələb edirlər.

      Vergi bəyannaməsini necə hazırlayacağınızı bilirsinizsə, bəyannamənizi düzgün sinifdə və düzgün vergi mövsümündə hazırlayıb təqdim edə bilərsiniz, lakin vergi bəyannaməsinin hazırlanmasının lisenziyalı EBM tərəfindən aparılması tövsiyə olunur, əks halda yanlış bəyannamələr cərimələrə səbəb olacaq. və ya əməliyyatın uğursuzluğu. Bu tip prosedurlar bir mütəxəssis tərəfindən nəzarət olunarsa daha sağlam olar.

      Cavab verin
  • yeni istifadəçi
    30 iyul 2023-cü il

    Salam, şirkət qurarkən bizə verdiyiniz ABŞ telefon nömrəsi virtual telefon nömrəsidir yoxsa fiziki sim kart?
    Şirkət qurduqdan sonra öz veb saytımızda eticaert etmək istəyiriksə, ICO-da qeydiyyatdan keçməliyəmmi?
    Düşünürəm ki, GDPR üçün ico qeydiyyatı tələb olunur.

    Cavab verin
    • Nəzmi Özer
      30 iyul 2023-cü il

      salam,

      Şirkət qurarkən heç bir virtual telefon nömrəsi təqdim etmirik, çünki şirkət qurarkən ABŞ ərazi kodu telefon tələbi yoxdur. Əgər sizə də telefon nömrəsi lazımdırsa, skype business, Zadarma və ya talku-dan sip telefon nömrəsi əldə edə bilərsiniz və ya e-sim dəstəkləyən telefonunuz varsa, e-sim əldə edə bilərsiniz.

      Öz saytınızdan e-ticarət etmək niyyətindəsinizsə, ico qeydiyyatı tələbi yoxdur, sadəcə olaraq şirkətiniz üçün EIN, bank hesabı və zolaqlı virtual POS hesabı açmalısınız.

      Cavab verin
  • Salam,
    mən Stripe ilə şirkət qurmaq prosesindəyəm. Məndən şirkətin nə edəcəyi ilə bağlı bəzi məlumat istədilər. Mən izah etdim və dedim ki, mən əmin deyiləm ki, bu İNC və ya MMC-dir, mənə məlumat verə bilərsiniz? Lakin mən heç bir məlumat ala bilməmişdən əvvəl INC işarəsi qoyduğum üçün mənə cavab vermədən İNC kimi müraciət etdilər. İndi DE dövləti quraşdırmanı dayandırıb, çünki ünvanı yoxlamaqda problem yaranıb, məndən yoxlama gözləyir. Öz başıma, sıfırdan böyüyəcəyim və hər ay qazandığım qədər pulu oradan çıxarmaq istəyəcəyim bir şirkət üçün İNC qurmağın məntiqli olduğunu düşünmürəm. Məsləhətiniz nə olardı? Səhifədəki məqalələrinizə və keçmiş izahatlarınıza görə çox sağ olun.

    Cavab verin
    • Nəzmi Özer
      9 iyul 2023-cü il

      salam,

      Veb saytımızda MMC şirkətinin yaradılması və qənaətli və səmərəli şəkildə bank hesabının açılması ilə bağlı 100+ məqalə və təlimatlar var. Buna baxmayaraq, Stripe-a niyə lazımsız yerə çox pul xərcləyib şirkət qurduğunuzu başa düşmək çətindir.

      Quraşdırmaya başlamısınızsa, bundan sonra Stripe ilə bağlı məsələlərdə birbaşa onlardan dəstək almaq daha yaxşı olardı.

      Uğurlar.

      Cavab verin
      • Səbəbini deyim, bu saytı ilk dəfə bu gün gördüm. Amma indi əminsinizmi, INC şirkətiniz açılmağa çalışır... Hər halda təşəkkür edirəm.

        Cavab verin
        • Nəzmi Özer
          9 iyul 2023-cü il

          Inc şirkəti çox daha böyük təşkilatlar üçün seçilir, edəcəyiniz iş üçün olduqca çox olacaq. Inc ikiqat vergi bəyannaməsi (həm şirkət, həm də sahibi), hər il iclas protokollarının təqdim edilməsi və bir çox oxşar təmir xərcləri tələb edən bir şirkət növüdür. Əlbəttə ki, Stripe-in ​​yalnız şirkət üçün ödədiyi illik xərclər də olacaq.
          MMC-lər hər cəhətdən daha məntiqli və qənaətcildir.

          Təəssüf ki, Stripe Atlas ilə qurulan şirkətlərin bağlanması bizim alternativ sistemlərimizdən qat-qat baha başa gəlir.

          Sifariş vermisinizsə və quraşdırma mərhələsi başlayıbsa, təəssüf ki, edə biləcəyiniz çox şey yoxdur.
          Yeni işinizdə uğurlar.

          Cavab verin
          • Onlardan gözlədiyim cavab bu idi... Amma birbaşa vəkilə yönəltdilər və dedi ki, şirkət açılandan sonra MMC-yə keçmək 500 dollardan baha başa gəlir. Həmçinin, qiymət INC-də neçə səhm olduğundan asılı olaraq dəyişir. Heç bilmədiyim hissə. Amma ünvanı dəqiqləşdirmədiyim üçün quraşdırma hələ tamamlanmayıb. Ümid edirəm kömək edərlər, cavab gözləyirəm. Kim belə bir geriləmə ilə qarşılaşsa, ümid edirəm ki, bu cavabı görüb faydalanar. Bundan sonra bu saytı izləyəcəm. təşəkkür edirəm.

            Cavab verin
  • Salam,
    mən 2022-ci ilin oktyabr ayında partnyorla MMC şirkəti qurdum və problemə görə ortaqlığı ləğv etdim və şirkəti tək nəfərlik MMC-yə çevirdim. Sonra şirkəti bağladım. Mən heç bir gəlir, xərc və ya əməliyyat etməmişəm. Vergilər verəcəm?

    Cavab verin
  • Salam, mən 2022-ci ilin sentyabrında tək sahibkar MMC yaratdım. Mən Türkiyədə yaşayıram, ABŞ vətəndaşı deyiləm. Mən artıq uzun müddət ABŞ-da müxtəlif platformalarda ticarət edirdim, lakin 2022-ci ilin oktyabr ayından etibarən qazanclarım MMC şirkətim vasitəsilə rəsmi olaraq geri qayıtmağa başladı. Beləliklə, 2022-ci il sona çatdıqda, təxminən 2,5 ay ərzində MMC şirkətim vasitəsilə rəsmi olaraq gəlir əldə etdim. Biz Delaverdə şirkəti qurduq. Mən də ödənişləri Stripe vasitəsilə alıram. Ancaq satdığım kanallardan biri mənə 1099-K forması göndərdi və ABŞ-da yaşamadığım və vətəndaş olmadığım üçün təəccübləndim. Mən onlara Türkiyə vətəndaşı olduğumu və Türkiyədə yaşadığımı dedim və onlar mənə dedilər ki, 1099-K forması yalnız ABŞ vətəndaşları üçün keçərlidir. Sonra WBEN-8 formasını doldurmağımı istədilər və problem həll olundu. Amma mən ABŞ daxilində mal alıram, ABŞ daxilində ticarət edirəm və Amerikanın demək olar ki, hər yerində satıram. Hansı vergi prosesinə məruz qalacağımla bağlı çaşqınlıq içindəyəm. Hansı yolu izləməliyəm? Xüsusi olaraq federal vergilər haqqında məlumat ala bilərəmmi?

    Cavab verin
    • salam,

      Gəliriniz ABŞ daxilində olduğundan, yəqin ki, müəyyən dövriyyə səviyyəsinə çatdınız və 1099k aldınız. 1099k yalnız ABŞ vətəndaşlarına deyil, həm də ABŞ-da qeydiyyatdan keçmiş bizneslə məşğul olan xarici şirkətlərə göndərilir.

      Bundan sonra W8-in sizə heç bir faydası olmayacaq, çünki stripe artıq 1099k ilə eyni vaxtda IRS-ə məlumat göndərib.

      Siz vaxt itirmədən mühasibat xidmətlərini, o cümlədən İT-ni məsləhətçi iş ortağımızdan əldə edə bilərsiniz. Əgər maraqlanırsınızsa, buradan görüş təyin edib proses və qiymət haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz: https://turkotaxacc-1.hubspotpagebuilder.com/startupsole

      Cavab verin
  • 2022-ci ilin noyabr ayında Vayominqdə mənim yeni tək sahibli MMC şirkəti yaradıldı. Heç bir əməliyyat və ya pul axını yox idi. Bu halda vergitutma üçün hansı nömrələnmiş blankları doldurmalıyam? Mən 1099 almamışam.

    Cavab verin
  • https://www.northwestregisteredagent.com/maintain-a-business/state-tax-rates

    Salam, başa düşdüyüm qədər, satış limitləri keçmədikcə və ya aktiv əlaqə yaranmasa, gəlir vergisi vermək öhdəliyi yoxdur. Qeyd etdiyim linkdə ya yoxdur, ya da fərdi vergi dərəcələri var. Vermək istədiyim sual; Biz Nyu Meksiko ştatında aktiv istiqraz yarandıqda və ya satışlar həddi aşdıqda gəliri bəyan etdikdə, gəlir vergisi linkdə göstərilən dərəcələrə əsasən hesablanırmı? Vayominq ştatında fərdi vergi dərəcəsi heç bir şəkildə göstərilmir, buna görə də eci baş verəndə gəlir vergisi ödəməyəcəyik?

    Ayrılıqda sizə bir sual vermək istərdim ki, sizin fikrinizi öyrənmək istərdim?
    Ümumiyyətlə, ilk mərhələdə e-ticarət və proqram layihələri ilə bazara sürətlə daxil olmaq üçün şirkət qurmaq istəyirəm. Beləliklə, bu bir dtc e-ticarət layihəsi və ya mikro saas layihəsi ola bilər. Layihə böyüyərsə və investorlar daxil olarsa, yeni bir şirkətlə davam etdirilə bilər. Bəs ümumilikdə 0-10k aylıq gəlir səviyyəsinə gətirib sata biləcəyim layihələr üçün şirkət qurmaq hansı dövlətdə məntiqlidir?

    Mən Nyu Meksiko haqqında düşünürəm, bu fərdi vergi dərəcəsi məsələsi ağlımdadır, ona görə soruşmaq istədim.

    təşəkkürlər

    Cavab verin
    • salam,

      Stripe və ya oxşar platformalardan (EIN ilə qeydiyyatdan keçən hər hansı platforma ola bilər) 1099-K vergi bəyannaməsi forması alınmadıqca (heç bir ECI baş verməmişdir), tək üzvlü MMC sahibləri yalnız 5472 formasını təqdim etməklə gəlir və xərc bəyannamələrini təqdim edirlər. ilin sonunda. Əgər 1099-K almamısınızsa, sizdən federal gəlir vergisi ödəməli və ya təqdim etməli deyilsiniz.

      MMC şirkətləri onsuz da dövlət əsasında vergiyə cəlb edilmir, onlar yalnız zəruri hallarda federal gəlir vergisini bəyan edir və ödəyirlər. Bu, Vayominq, Delaver, Nyu Meksiko və s. dövlətdən müstəqildir. MMC-lərdə artıq sahibinə ötürülən federal vergilər var və MMC sahibi federal vergini ödəyir və ya bəyan edir. Xülasə, bu mərhələdə dövlət hissəsi çox vacib deyil, əgər SAAS layihəsi üçün MMC yaratmağı planlaşdırırsınızsa, illik texniki xidməti olmayan və ya aşağı xərcləri olan dövlətlərə üstünlük verilir. Sahibkarları cəlb etməyə çalışan Nyu Meksikoya illik xərci olmadığı üçün üstünlük verilir.

      Bu mövzu dəfələrlə yazılıb, şərh olunub, amma bir daha ümumiləşdirmək lazım gəlib;

      İstənilən ştatda tək üzvlü MMC-yə sahib ola bilərsiniz. Sizin SAAS layihəniz var və siz ABŞ-dan gəlir əldə edirsiniz. Hər hansı bir dövlətdə limitləri aşdığınız zaman ECI baş verir və 1099k gəlir, bu mərhələdə federal vergi bəyannaməsi tələb olunur. Şirkətinizin fərdi gəlir vergisi olmayan Vayominq və ya Delaver ştatında olmasından asılı olmayaraq, siz vergini dövlətə deyil, ABŞ Daxili Gəlir Xidmətinə ödəyirsiniz.
      Misal 2: Tutaq ki, ən yüksək şəxsi gəlir vergisi olan ştatların hər hansı birində şirkətiniz var. Müştəriləriniz həmişə verginin olmadığı ştatlardan gəlir, bu sizin gəlir mənbəyinizdir. Fərz edək ki, ECI baş verən o qədər çox müştəriniz var. Bu vəziyyətdə, yüksək fərdi gəlir vergisi ilə bu ştatda yaşamadığınız üçün orada bir daha vergi ödəməyəcəksiniz. ECI baş verdikdə siz vergilərinizi ABŞ Daxili Gəlir Xidmətinə ödəyirsiniz.

      Başqa bir izahat isə belədir:

      Şəxsi gəlir vergisi olmayan bir ştatda şirkətin olması, müştəriləriniz ABŞ-dan olduqda və siz çoxlu satış etdiyiniz zaman ECI-nin formalaşmasına mane olmur. Başqa sözlə, şirkətin qurulduğu dövlətin (orada sizin MMC-yə bağlı nümayəndəlik, ofis, mağaza, bina, əmək haqqı işçisi yoxdursa) ECI-nin formalaşması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. ECI hədləri aşdıqda baş verir və bəzən həddlər hətta bir vəziyyətdə də keçə bilər. Bəzən 20 ştata ümumi satış sonda aşilə bilər.

      Son sualınıza gəlincə, əgər investisiya almağı planlaşdırırsınızsa, şirkətinizi Delaverdə qeydiyyatdan keçirin, çünki maliyyə platformaları Delaver şirkətlərinə ümumiyyətlə çox müsbət baxır. Ancaq klassik olaraq e-ticarətlə məşğul olacaqsınızsa, illik texniki xidməti olmayan bir dövlət seçin, məsələn, NM.

      Əcnəbi kimi yaradılmış MMC-lərə fərdi vergi tətbiq edilmir, əgər siz şəxsən həmin ştatda yaşayırsınızsa və orada iş görmürsünüzsə (satışdan irəli gələn ECI və limitlər bununla bağlı deyil). İllik dövriyyəyə, biznes növünə, gəlir sinfinə, gəlir məbləğinə və gəlirin gəldiyi bölgəyə görə hesablanan federal vergi var, bütün xərcləriniz çıxıldıqdan sonra sağlam bir mühasib sizə yaxşı bir vergi dərəcəsi ödəyəcək ilin sonu.

      Ümid edirəm faydalı oldu.

      Cavab verin
  • Bəy, bütün e-ticarət satıcıları (amazon, etsy və s.) ECI-ni əhatə edir, ona görə deyə bilərik ki, bütün e-ticarət satıcıları vergini Türkiyədə deyil, Amerikada ödəməlidir?

    Cavab verin
  • Salam əfəndim, mənim ABŞ-ın DELAWARE əyalətində 1 ili tamamlamaq üzrə olan MMC şirkətim var. TR-də heç bir işdə işləmirəm. Mən gəlirimi yalnız Amazon vasitəsilə MMC-yə köçürürəm. Mən ancaq hər ayın 15-də özümə maaş olaraq verdiyim az miqdarda pulu Türkiyəyə çıxarıram.

    Şirkət daxilində aylıq dövriyyə 100.000 dollardan çoxdur. Mən bundan təxminən 10% gəlir əldə edirəm və böyüməyə davam edir. Sualım budur ki, mən ABŞ vergi dövründə (aprel/may) bu puldan gəlir vergisi ödəməliyəmmi? İkinci sualım budur ki, bu gəlir vergisini ödədikdən sonra şirkətimdən şəxsi dollar hesabıma pul çıxaranda bu puldan yenidən vergi tutulacaqmı?

    Hörmətlə,

    Cavab verin
    • Nəzmi Özer
      16 dekabr 2022-ci il

      Salam, bəli, 2022-ci ildə MMC şirkətindən əldə etdiyiniz gəlir üçün 2023-cü ilin aprel ayına qədər federal vergi bəyannaməsi təqdim etməlisiniz.

      Quickbooks kimi ilkin mühasibat proqramından istifadə etdiyinizi fərz etsək, siz yalnız mühasibə bu proqramdan açıqlama verməyə icazə verə bilərsiniz. Proqram təminatı yoxdursa, bu qədər əməliyyat qeydlərini təsnif etmək sizə mühasibat tərəfində böyük xərclərə səbəb olacaq.

      Orada vergilərinizi ödədikdən sonra pulunuzu Türkiyəyə köçürərkən davam edən aktiv sülhündən hələ də faydalana bilərsiniz. Yenə də bu məsələ ilə bağlı mühasibinizlə məsləhətləşin, iki ölkə arasında vergi razılaşmasının üstünlüyündən istifadə edə bilərsinizmi? Bu da vacib məsələdir, amma hər halda mövcudluğun davam edən sülhü kifayət qədər sərfəlidir.

      Cavab verin
  • Təşəkkür edirəm cənab, səyləriniz üçün təşəkkür edirəm, bir daha çox məlumatlandırıcı məqalə oldu.

    Mənim bir xahişim var, lakin bu, tamamilə sizin şəxsi istəklərinizdən asılıdır; Bildiyiniz kimi, e-ticarət biznesi ilə məşğul olanlar arasında İngiltərədə şirkət quran və ya qurmaq istəyənlərin sayı kifayət qədər çoxdur Böyük Britaniyada ödənişlər, tələb olunan məlumatlar, qeydiyyatdan keçmiş agentlər və vergilər.

    Əvvəlcədən təşəkkürlər.

    Cavab verin
    • Şərhiniz üçün təşəkkür edirik.

      Təəssüf ki, biz Böyük Britaniyanın vergi sistemi və şirkətlərin yaradılması ilə bağlı qanunvericiliklə o qədər də tanış deyilik, lakin mövzunu araşdırıb net mənbələrdən dəqiq məlumat əldə edə bilsək, təbii ki, belə yazıları paylaşacağıq.

      Hökumətin saytında bildirilir ki, İngiltərədə müəyyən limitə qədər vergi sıfırdır, lakin izləyicilərimizdən eşidirik ki, hətta vat qeydiyyatdan keçdikdən sonra heç bir dövriyyəsi olmayan şirkətlər də ilin sonunda vergi ödəmə məktubları alırlar.

      Hər bir ölkənin müəyyən qanunları və qaydaları var. Heç bir ölkə imkan vermir ki, öz daxilindəki ticarət vergidən azad olsun və öz resurslarından hamı üçün azad, belə desək, istifadə etsin. Bəzi qanunlar və qanunlar bunları məhdudlaşdırır.

      ABŞ-da dövriyyə olmasa belə, hər il ən azı 5472 formasını doldurmaq və məlumatı IRS-ə ötürmək lazımdır. Gəlir mənbəyindən asılı olaraq, 1040 forması ilə gəlir və xərcləri bəyan etmək və hər il vergi ödəmək lazım ola bilər, bu, ABŞ-da hər bir şirkət üçün dəyişir...

      Şayiə məlumatlarla biznesə başlamağın mənası yoxdur.

      Cəhd etməzdən əvvəl hərtərəfli araşdırmaq lazımdır. Müəyyən araşdırma aparsaq, dəqiq məlumat əldə etsək, mütləq yazı paylaşacağıq.

      Cavab verin

Cavab yaz Cavabı ləğv

E-poçt ünvanınız dərc olunmayacaq. Tələb olunan sahələr qeyd olunub *

Bu sahəni doldurun
Bu sahəni doldurun
Etibarlı e-poçt ünvanı daxil edin.