Amerikada satış vergisi tətbiq edən ştatlar var.
ABŞ-da 50 ştat var, biz bu ştatların siyahısını bu səhifədə .
Amerikada şirkət sahibinin gəliri ABŞ-dan gəlirsə;
Satışdan nə qədər vergi alınmalıdır,
Satış vergisini nə vaxt toplamaq lazımdır
Satış vergisinin nə demək olduğunu bilməlidir.
Bu yazıda ABŞ ştatlarında müştərilərinizə satışlarınızdan, 2024-cü ilə olan cari vergi dərəcələrindən və satış vergisini nə vaxt toplamalı olduğunuzdan danışacağıq.
Hazırsınızsa, başlayaq.
Əgər ABŞ-da bir şirkətiniz varsa və satışlarınızı ABŞ-ın müxtəlif ştatlarına edirsinizsə, ştatların satış və dövriyyə limitlərini keçdiyiniz təqdirdə müştərilərdən satış vergisi almalısınız.
Xarici MMC-nin xarici treyderlərə verilən həddi aşmadığı təqdirdə vergi toplamaq öhdəliyi yoxdur
Amazon kimi bazarlar ABŞ-ın demək olar ki, bütün ştatlarında satış vergisini özləri toplayır. Əgər siz Amazon bazarında satıcısınızsa, Amazon-un dəstəklədiyi ştatlarda satış vergisi toplamağa ehtiyac yoxdur. Amazon bu vergini toplayır və özü qaytarır.
Bəs, dövlət əsaslı dövriyyə və əməliyyat limitləri nə qədərdir?
Cavabı ABŞ Əcnəbilər üçün Dövlət Limitlərində .
Amerikada gəlir vergisini nə vaxt ödəyirsiniz?
bunu Xaricilər üçün İqtisadi Nexusda .
Limitlər aşıldığında, “İqtisadi Nexus” işə salınır, ECI baş verir və şirkət sahibi il ərzində əməliyyatları üçün IRS-ə ödəyəcəyi gəlir vergisini ilin sonunda 1040-NR formasını dolduraraq bəyan etməlidir. il.
ITIN nömrəsini əldə edin
Əgər ilin sonunda ABŞ-da vergilərinizi ödəyəcəksinizsə, sizə ITIN nömrəsi lazımdır. ITIN nömrənizi əldə edə biləcəyimiz bir xidmətimiz var, burada .
Satış vergisi
ABŞ-da satış vergisi olduqca mürəkkəbdir, lakin siz satıcısınızsa, müştərilərinizdən ştatlar üzrə müəyyən edilmiş dərəcələrlə vergi toplamalısınız.
ABŞ-da Türkiyədə olduğu kimi məhsul əsasında ümumi ƏDV dərəcəsi yoxdur. Vergi dərəcələri hər bir ştatda, hətta şəhərlərdə belə dəyişir
PayPal, Etsy, Amazon və eBay kimi platformalar əyalətlərə görə orta tarif təyin edərək bu şəkildə vergi toplamaq üçün bir həll yolu tapıblar.
Beləliklə, bir xarici ticarətçi və ya şirkət sahibi olaraq dövlət tərəfindən sizə verilən limitləri aşdığınız zaman vergi toplamalı olduğunuz zaman vergilərinizi hansı nisbətdə alacaqsınız?
Buna daha sonra məqalədə cavab verəcəyik.
Amerikada hansı ştatlarda satış vergisi yoxdur?
Alyaska, Delaver, Quam, Montana, Nyu-Hempşir və Oreqon ştatları ştat üzrə satış vergisi tətbiq etmir. Bununla belə, bəzi bölgələr hətta siqaret və ya qumar kimi əşyalara “günah vergisi” tətbiq edə bilər.
Satış vergisinin toplanması
ABŞ ştatlarında bütün satış vergiləri müştəridən yığılır (ümumi satış qiyməti + əlavə vergi) və sonra pərakəndə satıcı tərəfindən dövlətə köçürülür. ABŞ-da pərakəndə satıcılar (satıcılar) dövlətin vergi yığanları statusuna malikdirlər.
ABŞ Dövlətinə görə Satış Vergisi Diaqramı
Vergi Fondu bir cədvəl dərc etdi və əyalətlərin ümumi ortalamalarını götürərək bu cədvəldə əks etdirdi.
Aşağıdakı cədvələ daxil ola bilərsiniz. İstədiyiniz ştatın üzərinə klikləməklə həmin ştatın orta satış vergisi dərəcəsini öyrənə bilərsiniz. Siz həmçinin bu cədvəlin altında ən müasir satış vergisi cədvəlini tapa bilərsiniz.
Amerikada Dövlət üzrə Satış Vergi Siyahısı (2024)
dövlət | Dövlət vergi dərəcəsi | Rütbə | Ort. Yerli Vergi dərəcəsi | Kombinə edilmiş tarif | Rütbə | Maksimum Yerli Vergi dərəcəsi |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 4.00% | 40 | 5.289% | 9.289% | 5 | 7.50% |
Alyaska | 0.00% | 46 | 1.821% | 1.821% | 46 | 7.85% |
Arizona | 5.60% | 28 | 2.779% | 8.379% | 12 | 5.30% |
Arkanzas | 6.50% | 9 | 2.948% | 9.448% | 3 | 6.13% |
Kaliforniya (a) | 7.25% | 1 | 1.601% | 8.851% | 8 | 4.75% |
Kolorado | 2.90% | 45 | 4.907% | 7.807% | 16 | 8.30% |
Konnektikut | 6.35% | 12 | 0.000% | 6.350% | 33 | 0.00% |
Delaver | 0.00% | 46 | 0.000% | 0.000% | 47 | 0.00% |
Florida | 6.00% | 17 | 1.002% | 7.002% | 24 | 2.00% |
Gürcüstan | 4.00% | 40 | 3.384% | 7.384% | 19 | 5.00% |
Havay (b) | 4.00% | 40 | 0.500% | 4.500% | 45 | 0.50% |
Aydaho | 6.00% | 17 | 0.026% | 6.026% | 37 | 3.00% |
İllinoys | 6.25% | 13 | 2.605% | 8.855% | 7 | 4.75% |
indiana | 7.00% | 2 | 0.000% | 7.000% | 25 | 0.00% |
Ayova | 6.00% | 17 | 0.941% | 6.941% | 29 | 2.00% |
Kanzas | 6.50% | 9 | 2.154% | 8.654% | 9 | 4.25% |
Kentukki | 6.00% | 17 | 0.000% | 6.000% | 38 | 0.00% |
Luiziana | 4.45% | 37 | 5.113% | 9.563% | 1 | 7.00% |
Men | 5.50% | 29 | 0.000% | 5.500% | 43 | 0.00% |
Merilend | 6.00% | 17 | 0.000% | 6.000% | 38 | 0.00% |
Massaçusets | 6.25% | 13 | 0.000% | 6.250% | 35 | 0.00% |
Miçiqan | 6.00% | 17 | 0.000% | 6.000% | 38 | 0.00% |
Minnesota | 6.875% | 6 | 1.163% | 8.038% | 15 | 2.15% |
Missisipi | 7.00% | 2 | 0.062% | 7.062% | 22 | 1.00% |
Missuri | 4.225% | 38 | 4.160% | 8.385% | 11 | 5.88% |
Montana (c) | 0.00% | 46 | 0.000% | 0.000% | 47 | 0.00% |
Nebraska | 5.50% | 29 | 1.468% | 6.968% | 28 | 2.00% |
Nevada | 6.85% | 7 | 1.386% | 8.236% | 13 | 1.53% |
New Hampshire | 0.00% | 46 | 0.000% | 0.000% | 47 | 0.00% |
Nyu Cersi (d) | 6.625% | 8 | -0.024% | 6.601% | 30 | 3.31% |
Nyu Meksiko (b) | 4.875% | 34 | 2.742% | 7.617% | 17 | 4.06% |
Nyu York | 4.00% | 40 | 4.532% | 8.532% | 10 | 4.88% |
şimal karolina | 4.75% | 35 | 2.246% | 6.996% | 27 | 2.75% |
şimal dakota | 5.00% | 32 | 2.041% | 7.041% | 23 | 3.50% |
Ohayo | 5.75% | 27 | 1.488% | 7.238% | 21 | 2.25% |
Oklahoma | 4.50% | 36 | 4.489% | 8.989% | 6 | 7.00% |
Oreqon | 0.00% | 46 | 0.000% | 0.000% | 47 | 0.00% |
Pensilvaniya | 6.00% | 17 | 0.341% | 6.341% | 34 | 2.00% |
Rhode Island | 7.00% | 2 | 0.000% | 7.000% | 25 | 0.00% |
cənub karolina | 6.00% | 17 | 1.499% | 7.499% | 18 | 3.00% |
Cənubi Dakota (b) | 4.20% | 39 | 1.911% | 6.111% | 36 | 4.50% |
Tennessi | 7.00% | 2 | 2.548% | 9.548% | 2 | 2.75% |
Texas | 6.25% | 13 | 1.950% | 8.200% | 14 | 2.00% |
Yuta (ə) | 6.10% | 16 | 1.149% | 7.249% | 20 | 4.20% |
Vermont | 6.00% | 17 | 0.359% | 6.359% | 32 | 1.00% |
Virciniya (ə) | 5.30% | 31 | 0.471% | 5.771% | 41 | 2.70% |
Vaşinqton | 6.50% | 9 | 2.878% | 9.378% | 4 | 4.10% |
Qərbi Virciniya | 6.00% | 17 | 0.567% | 6.567% | 31 | 1.00% |
Viskonsin | 5.00% | 32 | 0.696% | 5.696% | 42 | 2.90% |
vayominq | 4.00% | 40 | 1.441% | 5.441% | 44 | 2.00% |
Kolumbiya dairəsi | 6.00% | Yoxdur | 0.000% | 6.000% | Yoxdur | 0.00% |
Məqalə Mənbəsi:
GuamTax.com. " Guam Vergi Strukturu Tax-Rate.org. " 2020 Puerto Riko Dövlət Satış Vergisi Vergi Siyasəti Mərkəzi. " Dövlət (və Yerli) Vergi Siyasəti Şimali Karolina Gəlir Departamenti. Satış və İstifadə Vergi Oranları Effektiv Pitt Şəhristanı İnkişaf Komissiyası. " Vergilər: Pitt County, Şimali Karolina https://www.investopedia.com/sales-tax-by-state-4842758
59 Şərhlər . Yeni Şərh
xoş gününüz olsun. ITIN nömrəsini əldə etmək həqiqətən çətin görünür. Şirkətimi qurduqdan sonra ITIN nömrəsini alsam, problem yaranarmı? Çünki ITIN almaq üçün gəlir vergisi bəyannaməsinə ehtiyacım var və hazırda Amerikada heç bir gəlirim yoxdur.
Ərizə IRS tərəfindən təsdiqlənmiş agent vasitəsilə edilirsə, heç bir bəyannamə tələb olunmur. Əgər agent olmadan özünüz müraciət edirsinizsə, bəyannamə tələb olunur və özünəxidmət müraciətləri indi ümumiyyətlə rədd edilir.
Salam, mənim ABŞ-ın Kentukki ştatında MMC şirkəti var. Hal-hazırda Etsy, ebay və shopify platformalarında satıram. Ödənişlərim MMC şirkətimə məxsus Merkuri Bank hesabıma yatırılır. Və mən vergilərlə bağlı çoxlu resursları araşdırmışam, amma indiyə qədər bir həll tapmamışam. Satışa görə indiyədək bank hesabıma 2250 dollar vəsait qoyulub. Satışdan başqa bir dostum şəxsi hesabından Merkuri Bank hesabıma 2200 dollar göndərdi.
Bu biznesə necə vergi qoyacağam? Mən nələri xərc kimi elan edə bilərəm?
Dostumun göndərdiyi puldan vergi tutulmalıdır?
Bu haqda məlumat verə bilərsinizmi? Çox sağ olun.
Salam
2024-cü ildə gəlir və xərclərinizi bəyan etməlisiniz, hələ heç nə etmək lazım deyil. Yeni ildə bir məsləhətçi ilə məsləhətləşib məsələni izah etsəniz, nə etməli olduğunuzda sizə dəstək olacaqlar.
Salam, Vayominqdə mövzularınızı oxuduq və quraşdırmanı tamamladıq. Bunun üçün çox sağ olun. Bir neçə vergi sualım var.
Vayominqdə gəlir vergisi və ya korporativ vergi yoxdur. Biz yalnız IRS-ə 10%-dən başlayaraq artıraraq vergi ödəməliyik.
Başqa bir vergi dövlətə görə dəyişən satış vergisidir. Burada sizə bir sualım var. Bu satış vergisini limitlərə çatanda, yoxsa onlara çatmazdan əvvəl almalıyıq? Bunu izləmək üçün bir proqram təklif edə bilərsinizmi? (qeyd edək ki, biz öz məhsullarımızı shopify vasitəsilə satırıq.)
Salam,
illik dövriyyə potensialını yoxlamaq və əlavə etmək sizin üçün faydalı olardı. Quickbooks və ya Xero kimi proqramlar bunları avtomatlaşdıra bilər və Stripe ilə ödəniş edirsinizsə, bunu edən proqramlar da var.
Salam, mən Amerikadan məhsul alıb Kanada və Meksikaya dropshipping biznes modelindən istifadə edərək satmağı planlaşdırıram. Kanada və Meksika üçün satış vergisi dərəcəsi nədir?
Mən Türkiyədə yaşayacağam və ABŞ-da drpshipping edəcəm, ancaq federal gəlir vergisi və satış vergisi ödəməli olduğum yeganə vergilərdir? Dövlətin gəlir vergisi və s. yoxdurmu?
İlin sonunda hesablanmış federal gəlir vergisini ödəyirsiniz. Siz dövlət vergisi ödəmirsiniz
ABŞ-da rezident olmayan və Birləşmiş Ştatlarda şirkəti olan tacir internet üzərindən ABŞ-a satış etdikdə o, satışı həyata keçirdiyi ştatın satış vergisini tətbiq etməlidir və əgər həmin ştatın Ünvan fakturadadır, o zaman gedib o ştatda qeydiyyatdan keçib vergini o ştata ödəmək lazımdır? Mərkəzi ödəniş sistemi yoxdur? Xahiş edirəm bu vəziyyətə aydınlıq gətirəsiniz, işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Satış vergisi və federal vergilər var. Mərkəzi dedikdə, ehtimal ki, federal gəlir vergisini nəzərdə tutursunuz. Yəni ABŞ-dan əldə edilən gəlir dövlətə ödənilir.
Satış vergisi o deməkdir ki, dövlət məhdudiyyətlərini aşdığınız zaman vergiləri limiti keçdiyiniz ştatda qeydiyyatdan keçirib, topladığınız vergiləri həmin dövlətə qaytarırsınız.
Dövlətlərə heç bir gəlir vergisi ödənilmir. Gəlir vergisi yalnız ilin sonunda gəlir və xərclər hesablandıqdan sonra dövlətə ödənilir, buna federal vergi
deyilir şirkət kolleksiyaçı olur.
1 ildən sonra nə dəyişdi? Austin Irs 1040 nömrəli ifadəmi istədi. Pasport verən orqandan da sənədlər istədilər, əhaliyə göndərdim, hələ də almamışam.
Salam, yazılanları çox faydalı hesab edirəm, amma bizim kimi yeni başlayanlar üçün yenə də bir az çaşqınlıq yarada bilər.)
Etsy-də satış etmək üçün şirkət qurma prosesinə başlayacam, illik minimum dövriyyə hədəfim 400 min dlr civarında olacağını düşünürəm, müəssisə hansı ştatdadır?
Əvvəlcədən təşəkkür edirik!
salam,
Bazarlarda hesab açmaq üçün ən çox üstünlük verilən ştat Vayominqdir. Şirkətinizi bu vəziyyətdə qeydiyyatdan keçirməyi tövsiyə edirik.
Bundan əlavə, Etsy MMC şirkətində hesab açdığınız zaman siz həmçinin ITIN nömrəsi alacaqsınız. Şirkətiniz qurulduqdan və EIN nömrənizi aldıqdan sonra sizə dərhal İIN nömrəsini almanızı tövsiyə edirəm.
Əvvəlcədən uğurlar.
salam
ITIN vergi bəyannaməsi olmadan müraciət edilməməlidir; Əks təqdirdə, sənədlərin olmaması səbəbindən rədd ediləcəksiniz, buna görə də əksər ITIN-lər rədd edilir.
ITIN üçün müraciət etmək üçün şirkət yaratmaq və EIN-ə sahib olmaq kifayət deyil.
ITIN ümumiyyətlə 7 vəziyyətdə tətbiq edilir və onlardan yalnız 1-i MMC sahibi olan bizim kimi qeyri-rezident əcnəbilər üçündür. Həmin məqalə həm də vergi bəyannaməsinin verilməsindən bəhs edir. Digər məqalələr ABŞ-da yaşayan və ya ABŞ vətəndaşı olan insanlara aiddir.
ITIN üçün müraciət etmək üçün siz W7 ITIN ərizə formasını və onunla birlikdə 1040NR vergi bəyannaməsini göndərməlisiniz. Göndərmək üçün daha bir neçə sənəd var, amma burada onlara daxil olmayacağam.
Ətraflı məlumat üçün IRS veb saytına baxa bilərsiniz.
https://www.irs.gov/instructions/iw7
Uğurlar.
Salam Şakir bəy dəstəyinizə görə təşəkkürlər amma icazənizlə bir düzəliş etmək istərdim.
Əgər şəxs ITIN ərizələrini IRS-ə fərdi qaydada təqdim edirsə, yəni şəxs IRS tərəfindən təsdiqlənmiş agent vasitəsilə müraciət etmirsə, qeyd etdiyiniz şey etibarlı ola bilər.
Bununla belə, qeyd etdiyiniz şeylər təsdiq edilmiş IRS agenti vasitəsilə edilən ITIN müraciətləri üçün keçərli deyil, çünki biz ITIN xidmətini də təqdim edirik və IRS tərəfindən təsdiqlənmiş agentimiz vasitəsilə etdiyimiz onlarla müraciətin hamısı uğurlu olmuşdur. Baxmayaraq ki, heç birində 1040NR vergi bəyannaməsi təqdim etməmişik.
IRS fərdi ITIN tətbiqlərinə çox diqqət yetirmir, çünki o, çox sayda insan tərəfindən dəfələrlə sınaqdan keçirilmiş və uğursuz olmuşdur. Ümumiyyətlə, IRS fərdi müraciətlər üçün şəxsdən konsulluq tərəfindən təsdiq edilmiş əcnəbi statusu sənədini tələb edir. Bunu ABŞ konsulluqlarından randevu ilə almaq mümkün deyil, çünki görüşlər üçün uzun gözləmə vaxtları var. Təbii ki, fərdi tətbiqlərdə göstərdiyiniz 1040 NR bəyannaməsi də təsirli ola bilər. Şübhəsiz ki, şəxs ərizəni IRS tərəfindən təsdiqlənmiş agent vasitəsilə təqdim edərsə, bunların heç birinə ehtiyac yoxdur.
Bu səbəbdən, ITIN tətbiqlərində tamamilə müvəffəqiyyətli olmaq istəyirsinizsə, əməliyyatlar IRS tərəfindən təsdiqlənmiş agent vasitəsilə aparılmalıdır. Demək olar ki, bütün müraciətlərimiz təxminən 8-ci həftədə uğurlu oldu.
salam
Mən də sizdən yaxşı məlumatlar öyrənirəm. 🙂 CAA-lar bu məsələdə tam səlahiyyətli və məlumatlı olduqları üçün onlar təxminən 7 seçim arasından "Digər" seçimini seçib, istisna tələb edə bilərlər. Yoxsa indi bilmirəm.
Baxmayaraq ki, orijinal pasport olanda konsulluq tərəfindən təsdiqlənmiş sənədə ehtiyac olmayacağını düşünürəm, amma mənim məlumatım yalnız rəsmi saytlardakı məlumatlara əsaslanır. Siz işin ortasındasınız. Praktikada hər şey dəyişə bilər.
Fərdi şəkildə müraciət edəcəm :) Lakin tezliklə xaricə gedəcəyim üçün pasportuma ehtiyacım var və buna görə də 4868 forması ilə 1040RN vergi bəyannaməsinin müddətini uzatmağı və iyul ayında orijinal pasport və 1040NR ilə İTİN üçün müraciət etməyi düşünürəm.
Görək uğur qazanacağam.
Təcrübəniz və məlumatınız üçün bir daha təşəkkür edirik. Bu saytdakı hər kəsdən, xüsusən də sizdən həqiqətən çox şey öyrənirik.
Birlikdə öyrənirik Şakir bəy sizdən də çox şey öyrəndik :)
Təcrübələrin nəticələrini dəqiq və vaxtında paylaşmaq vacibdir və biz bunu tam şəffaflıqla etdiyimizə inanırıq. Bir çox kombinasiyaları sınamaq və hətta izləyicilərimizlə sıx əlaqə qurmaq imkanımız var ki, bu da təcrübə və dəqiq məlumat əldə etməyə kömək edir. Əks halda, əməliyyatlar uzun sürdüyü üçün çox vaxt itirilir.
Öz imkanları ilə, hətta notarial təsdiq edilmiş pasportla da müraciət edən izləyicilərimiz var idi, təəssüf ki, 6 həftə sonra konsulluğun təsdiqi olmadığı üçün rədd məktubları gəldi. Ola bilsin ki, pasport real şeyi dəyişə bilər, biz bunu sınamaq lazımdır. Yeri gəlmişkən, şəxsi müraciətlərdən 1040 ilə bağlı heç bir cavab gəlməyib, bəlkə də bu, növbəti imtina səbəbi olacaq, bilinmir.
Əgər vaxt məhdudiyyətiniz varsa, özünüzə müraciət edib risk etməyi məsləhət görməzdim. Bəzi şəxsi müraciətlər də (keçmişdə edilmiş) səbəbsiz olaraq rədd edilmişdir.
Hələ də sınamaq istəyirsinizsə konsulluqdan istənilən halda sənəd almanızı məsləhət görürəm, təbii ki, 1040 NR də təsirli ola bilər.
Uğurlar.
And olsun, muhtarın təsdiq etdiyi sənədləri göndərdim, nəticəsini sizə xəbər verəcəm. Rayon qubernatorluğu deyir ki, aposil üçün əvvəlcə notariusa get, notarius deyir ki, ən kiçik əməliyyat 200 lirədən başlayır. Bizim muhtarımız pul almayıb.
salam,
Oxuduqca saytda çox faydalı məlumatlar tapıram, buna görə ilk öncə sizə çox təşəkkür edirəm.
1. Mən ABŞ-dakı müştərimə proqram xidmətləri üçün hər ay faktura yazacağam. Bu səbəbdən Vayominqdə MMC şirkəti qurmağı və Amerikada bank hesabı açmağı planlaşdırıram. Mən ABŞ-dan kənarda proqram təminatı xidməti göstərəcəyimə görə, başa düşdüyüm qədər ABŞ-da heç bir gəlir vergisinə cəlb edilmirəm. Yaxşı, satış vergisi hissəsinə gəldikdə, mən məhsul deyil, xidmətlər təqdim etdiyim üçün heç bir vergiyə cəlb olunmadığımı düşünürəm, amma əmin deyiləm.
2. MMC-ni tək üzv yerinə 2 üzvlə açmaq istəyirəm və ortağım Amazon FBA edərək Türkiyədən məhsul satmaq istəyir. Bu halda, hər bir üzvün IRS-ə təqdim etdiyimiz formaları öz adından doldurmasından başqa, işləri çətinləşdirən çoxlu əlavə prosedurlar olacaqmı? Şirkətin gəlir və xərcləri, proqram təminatı xidməti gəlirləri və Amazon FBA əməliyyatları olacaq.
çox sağ olun.
Salam,
faydalı olsa sevindik,xoş geldiniz.
1. Əgər siz Stripe kimi ödəniş şlüzü vasitəsilə kredit kartlarından ödənişlər toplasanız, müəyyən dövriyyədən sonra 1099 K əldə edə bilərsiniz. Ödənişləri ABŞ bank hesabınıza köçürmə yolu ilə alacaqsınızsa, xidmətdən və ya rəqəmsal məhsuldan asılı olmayaraq heç bir gəlir vergisi olmayacaq, sadəcə olaraq gəlir və xərclərinizi hər il 5472 ilə IRS-ə bildirməlisiniz.
2. Bu tip tərəfdaşlıq strukturunu qursanız, birinci maddədə tək üzvlü MMC-nin vergi üstünlüklərini itirə bilərsiniz. Bundan əlavə, Amazon müəyyən bir dövriyyəyə çatdıqda artıq 1099 K göndərir və vergiləri IRS-ə təqdim etmək üçün sizə xəbər verir. Bu mərhələdə, hətta digər rəqəmsal biznesinizdən ABŞ-dan kənar gəlir əldə etsəniz belə, şirkət olaraq vergi bəyannaməsi təqdim etməli və hər iki şirkət üzvü üçün vergiləri ödəməli/geri qaytarmalısınız.
Əgər tamamilə zəruri deyilsə, iki qurumu qarışdırmadan ayrıca şirkət yaratmaq daha məntiqli ola bilər.
Muhammet bəy, cavablarınıza görə çox sağ olun.
Bəli, dedikləriniz mənim düşündüyüm kimidir. Tərəfdaşlıq strukturu yaratmaq istəməyimizin səbəbi ailə biznesi qurmaqdır. Mən proqram təminatı biznesi ilə məşğulam (hələlik ödənişləri Payoneer vasitəsilə həyata keçirirəm, biz llc qurarkən Merkuridən istifadə etməyi planlaşdırırıq), həyat yoldaşım isə tekstil ixracı biznesi ilə məşğul olur. Ona görə də biz tək bir şirkət vasitəsilə işləməyi düşündük və gələcəkdə E-2 vizası üçün müraciət etsək, faydalı olar. Biz müsbət və mənfi cəhətləri ölçüb-biçəcəyik və ona uyğun qərar verəcəyik.
Şirkəti qurmaq qərarına gəldikdə, sizin arayışınızla Şimal-Qərbdə qeydiyyatdan keçmiş agent vasitəsilə onu Vayominqdə quracağıq.
təşəkkürlər.
təşəkkür edirəm. Əvvəlcədən uğurlar!
Missuri Amerikaya proqram təminatı xidmətləri göstərmək üçün ən sərfəli MMC ola bilərmi, mən oxumuşam ki, onun illik ödənişi yoxdur, ucuz rəqəmsal xidmətlər açılır və niyə onu Vayominqdə açmağı məsləhət görürsən?
Həmçinin xaricdə proqram təminatı xidməti göstərən MMC sahibinin Türkiyədə yenidən vergi ödəməsinə ehtiyac varmı?
Bəli, ola bilər, Meksika və Missuri kimi ştatlarda illik hesabatlar və illik təkrarlanan dövlət rüsumları yoxdur, buna görə də qeyd olunan ştatların proqram təminatı şirkətləri və rəqəmsal məhsul xidmətlərinin satışı üçün üstünlükləri var.
Xarici MMC-lər artıq illik gəlirlərinə (ABŞ-dan əldə edilən gəlir) vergilərini ştat əvəzinə federal olaraq bəyan edirlər, ona görə də dövlətə heç bir vergi ödənilmir.
Vayominq, ünvan yoxlanışı və yenidən satış sertifikatı kimi rahatlıqlarına görə Amazon və bazarlar kimi ticarət sahələrində tövsiyə olunur. Əks halda deyə bilərik ki, Vayominqin bu tip rəqəmsal iş üçün xüsusi üstünlüyü yoxdur.
Xaricdə qazanılan gəlir Türkiyəyə köçürüldükdə, müəyyən bir səviyyədən sonra gəlir idarəsinin radarında ola bilər. ABŞ və yerli məsləhətçi şirkət.
Gəlir səviyyəniz aydın olduqdan sonra xaricdəki məsləhətçi ilə məsələni qiymətləndirə və vergi üstünlükləri ilə bağlı dəstək və məsləhət ala bilərsiniz. Vergi və mühasibat məsələləri ilə bağlı birbaşa vergi məsləhəti verməmiz düzgün deyil və bu, qanuni deyil və hər bir şirkətin dövriyyəsi və gəliri əsasında xüsusi vergi sinifləri ola bilər.
Kiçik banklar da daxil olmaqla, müraciət etmədiyim fiziki bank demək olar ki, yoxdur. Hamısı SSN istəyir. Düşünürəm ki, Merkuri maliyyə institutu, Stripe maliyyə institutu, Payoneer maliyyə institutu. Bankdan rəsmi məktub istəyəndə deyirlər ki, biz maliyyə qurumuyuq, verə bilmirik. Merkuri MMC altında hesab açmır. Hörmətlə
Bəli, Mercurybank və buna bənzər rəqəmsal banklar bir bankın arxasındakı maliyyə qurumlarıdır.
Fiziki banklar ya şəxsiyyət vəsiqənizi, ya da sizi ABŞ-da şəxsən görmək, ya da ABŞ-da yaşamağınızın təsdiqini tələb edirlər. Bu yeni və ya xüsusi məlumat deyil, illərdir belədir. Artıq Merkuribank və buna bənzər maliyyə qurumları var ki, şəxsən ziyarətə ehtiyac qalmasın.
Yeri gəlmişkən, Mercurybank MMC-yə hesab açmağa icazə verir, hər gün minlərlə müraciət təsdiqlənir və Türkiyədən bir çox MMC sahibi hesab açır.
İstəyirsinizsə, Merkuribank hesabının açılması ilə bağlı məqaləmizi oxuyun.
Salam
firmanın yaradılması ilə bağlı sizdən aldığım məlumatlar əsasında fəaliyyət göstərərək qısa müddətdə öz şirkətimi qurdum. Sizin sayənizdə mən də EIN nömrəmi pulsuz EIN kampaniyası ilə aldım. Mən də Wise vasitəsilə bank hesabı açdım. təşəkkür edirəm. Növbəti proseslə bağlı bəzi suallarım var. Məsələn, Wise FIBA Bank mənim şirkətimin adına hesab açdı və mənə IBAN nömrəsi də verdi. Mən də Türkiyədə bizneslə məşğul olan biriyəm. Türkiyədən İban nömrəmə gələn pulun hesabını çəkmək üçün bir şey etməliyəmmi?
salam,
Sevindirici haldır ki, siz ekosistemi uğurla qurmusunuz, təbrik edirəm.
Wise Fiba-dan hesab açır kimi görünsə də, tam olaraq belə deyil. Əsasən, hesab Wise Türkiye adınadır, lakin IBAN şirkətinizlə bağlıdır və unikaldır. Sizə verilən TR IBAN nömrəsi şirkətinizə xasdır, lakin pul hesabınıza köçürülərkən pulu göndərən şəxs alıcı bölməsinə “Birleşik Öde Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş” yazmalıdır. Əgər alıcı bölməsində şirkətinizin adı yazılıbsa, pul hesabınıza gəlməyəcək. Buna diqqət yetirmək lazımdır.
Pulun Türkiyədəki şirkət hesabınıza və ya şəxsinizə aidiyyatı yoxdur. Birbaşa Fiba-dan pul almağa ehtiyac yoxdur. Wise-ın qlobal miqyasda prosedurları nə olursa olsun, TR Iban-a gələn pulların proseduru eyni olmalıdır.
Bununla belə, biz ixtisaslı məsləhətçi olmadığımız üçün bu cür maliyyə məsələlərində məsləhətçi ilə məsləhətləşmək həmişə faydalıdır. Hətta Wise vasitəsilə dəstək sorğusu göndərməklə bu məsələ ilə bağlı dəstək ala bilərsiniz.
Bu, şirkətin yaradılması ilə bitmir. Siz də gəlir vergisi ödəməlisiniz.
Şirkətin yaradılması mərhələsində və ondan sonra ödənilən 4 əsas xərc maddəsi var. Əslində, 5-dir, amma hər halda hər bir ştat onu federal hökumətə verəcək, mən burada bu təfərrüata girməyəcəyəm. Bu 4 əsas xərc maddəsi hansılardır?
dövlət rüsumu; Qurulma mərhələsində birdəfəlik ödənilir.
Dövlət illik hesabat haqqı (siz dediyiniz franchise)
Satış Vergisi (ƏDV) ABŞ daxilindən alınmış məhsullar üçün ödənilir.
Gəlir Vergisi illik xalis gəlirin faizi kimi ödənilir. Kentusidə 5%, Vaymoinqdə 0%
Əgər arbitraja getməyəcəksinizsə, yəni ABŞ-dakı satıcılardan məhsul almayacaqsınızsa, şirkət quracağınız əyalətdəki satış vergisinin sizin üçün heç bir mənası olmayacaq. İstər yüksək, istər aşağı.
Burada vacib olan gəlir vergisidir. Çünki hamımız məhsul satıb pul qazanmaq istəyirik və nə qədər çox məhsul satsaq, o qədər çox pul qazanırıq. Biz isə qazandığımız pula görə vergi ödəməliyik.
Wymoing-də dövlət gəlir vergisi 0% təşkil edir. Kentukkidə bu, 5% təşkil edir. ABŞ-da şirkət qurmaq istəyən şəxsə gəlir vergisinin 0% olduğu 7 ştatdan birində şirkət qurmağı tövsiyə edirəm.
Mən 52 ştatdan 12-ni seçmişdim və Kentukki bu siyahıda yox idi.
İndi gələcək 5 il üçün hesablama aparaq. Bir şirkət quracağıq və hər ay 1000 dollar xalis mənfəət əldə edəcəyik.
Kentukkidə 5 ildən sonra ildə orta hesabla 623 dollar ödədiyiniz halda (600 dollar gəlir vergisi ödəyirsiniz), Vayominqdə cəmi 70 dollar ödəyirsiniz.
İllik xalis gəliriniz 1200 dollardırsa, Kentukkidə gəlir vergisi ildə 60 dollardır. Bu, ödəyəcəyimiz ümumi məbləği 83 dollar təşkil edir.
Xülasə, uzunmüddətli gəlir vergisi və ya şirkət qurmaq xərcləri üçün arbitraj edəcəksinizsə, satış vergisi də nəzərə alınmalıdır. İştirak etmədikləri üçün Kentucy və Deleware kimi ştatlar ön planda görünür.
Əgər arbitraj etmək fikrində deyilsinizsə, mən mütləq Vayominqi, sonra Cənubi Dakotanı tövsiyə edərdim.
Arbitraja gedirsinizsə, qiymət üstünlüyü rəqabətini itirməmək üçün, satılan məhsuldan əldə edəcəyiniz mənfəət nisbəti, məhsulu alacağınız qiymət və ümumi dövriyyənin hesablanması lazım olsa da, iki halım var. tövsiyə edərdim: Montana və Hampshire.
Bu dəyərləri Excel faylına daxil etməklə özünüz hesablaya bilərsiniz.
Gözəl bir xülasə idi, 0 gəlir vergisi olan 7 əyalət arasında ən yaxşısı Wyomingdir, mən FBA özəl etiketini düşünürəm, o zaman gəlir vergisi məsələsi ön planda olacaq. Başqa tövsiyələriniz varmı?
Həmçinin, sizinlə əlaqə saxlaya biləcəyim bir sosial media platforması varmı, əgər hər hansı bir sualınız varsa, onları soruşa bilərəm ^^
Ən yaxşı ən pis və s. Belə bir dövlət yoxdur, bu sual ən yaxşı dövlətdir, bir çox insanlar tərəfindən israrla soruşulur. Belə təsnifat yoxdur, hər bir dövlətin vergiləri və qanunları fərqlidir, hamısı fərqli qaydalar tətbiq edir.
Hər kəs kimi, siz də Wyoming ştatında MMC şirkətinizi yarada və ticarətə başlaya bilərsiniz.
Şakir müəllim bunu artıq çox gözəl izah edib, daha ətraflı məlumat almaq üçün 7 ştatın hamısının internet saytına daxil olun və qanunlarını bir-bir oxuyun və sizin üçün hansının məntiqli olduğuna qərar verin. Yaxud oxumaq və anlamaq üçün vaxtınız və enerjiniz yoxdursa, burada https://startupsole.com/amerika-muhasebe-firmalari/ və ödənişli məsləhət almaqla vergi məsələlərinə dair.
Adminin dediyi kimi 7 ştatın vergi dərəcələrinə və qanunlarına nəzər sala bilərsiniz. İndi əyalət seçkilərində gözəl seçimlərin olduğu nöqtədəsiniz. Burada qanunları yaxşı başa düşmək lazımdır.
Suallarınızı bura yaza bilərsiniz, başda Admin olmaqla, bilən hər kəs cavab verəcək.
Salam Şakir bəy. Mən Amazonda arbitraj etmək istəyirəm. Topdan satış modelinə davam edəcəm. Bununla bağlı hansı dövlətdə şirkət qurmaq, vergilər, sabit xərclər və s. Maraqlıdır, xərclər baxımından sərfəli olarmı?
salam.
2023-cü il üçün Montana ştatı bəzi ixtisarlar etdi. Arbitrajla məşğul olsanız da, etməsəniz də, birdəfəlik təqdimetmə haqqı, dövlətə ödənilən illik rüsum, satış vergisi (həmçinin yerli satış vergisi) və dövlət gəlir vergisi kimi xərc maddələrini nəzərə alsaq, ən məntiqli ştat Montana ştatı kimi görünür.
Əgər mən indi yeni bir şirkət qursaydım, onu Montanada gözlərim bağlı olaraq başlayardım.
Əvvəllər Excel faylı hazırlamışdım. Mən indi onu 2023 ödənişlərinə yeniləmişəm. Mən dövlətlərin təsis və sonrakı vergi haqlarını müqayisə edirəm. Burada bir şirkət qursanız və bu şirkət 5 il açıq qaldısa və hər il 1200 ABŞ dolları xalis mənfəət (ümumi deyil) əldə etmisinizsə və ABŞ-dakı şirkətlərdən hər il 1200 dollara satmaq üçün məhsul almısınızsa. satış vergisi; Bu 5 ilin sonunda ödəniləcək illik orta əmək haqqı ən ucuz dövlətdən ən bahalı dövlətə qədər aşağıdakı kimi sıralanıb.
Burada federal gəlir vergisi yoxdur. Mən qiymətlər və vergi dərəcələri üçün əsas kimi 2023-cü ildən istifadə etdim və sonrakı illərdə mümkün dəyişikliklər təbii olaraq hesablamadan çıxarılıb. Yenə də şirkət qurduğunuz yerdəki qeydiyyat agenti haqqı da hesablamadan çıxarılır.
İndi kim hansı ştatda şirkət qurmaq istəyirsə, yuxarıdakı meyarlar əsasında illik orta hesabla nə qədər vergi və xərc ödəyəcəyini təxminən görə bilər.
Sifariş Dövlət İllik rüsum 5 ildən sonra ödəniləcək $
1 Montana 39,00
2 Missuri 84,70
3 Havay 89,80
4 Nyu Meksiko 90,40
5 Cənubi Karolina 94,00
6 Alyaska 100,00
7 Oklahoma 102,0000
,
Ohayo
102,001010 11 Nebraska 123,52
12 Vayominq 128,00
13 Corciya 130.00
14 Luiziana 130.60
15 Cənubi Dakota 134.00
16 Texas 135.00
17 Pensilvaniya 140.84
18 Nyu-York 141.00
19 Kentukki 149.00
20 Ayova
20 Şimal Virciniya
1212.5 .00
23 Viskonsin 153,48
24 Missisipi 154,00
25 İndiana 155,80
26 Virciniya 157,60
27 Miçiqan 158,00
28 Yuta 160,20
29 Aydaho 161,60
30 Nyu-Hempşir 168,00
31 Vermont 172,20
32 Oreqon 177,00
33 Minnesota 177,70
34 Nyu-Cersi
35
Kanzas007, 1901
39 Florida 237,00
İllinoys
239,40
41 Men 255,60
42 Arkanzas 261,00
43 Vaşinqton 262,00
44 Vaşinqton DC 289,80
45 Şimali Karolina 339,00
46 Delaver 344,40
47 Merilend 416,00
48 Tennessi 444,00
49 Nevada 517,20
50 Massaçusets 735,00
51 Kaliforniya 909.
Töhfəniz üçün təşəkkürlər, Şakir bəy, amma kiçik bir düzəliş lazımdır.
Federal gəlir vergisi hər bir müəssisənin ilin sonunda ABŞ-a ödədiyi vergidir. Burada federal gəlir vergisi olmadığını deyə bilmərik. Şirkət növü MMC olduğu üçün deyə bilərik ki, dövlət gəlir vergisi yoxdur.
Federal vergi kimi bir şey yoxdur, çünki MMC-lər federal vergiləri (ABŞ daxilində müəyyən bir səviyyəyə çatdıqda) ilin sonundakı xalis gəlirlərindən birbaşa dövlətə bəyan edir və ödəyirlər.
Bundan başqa, müşahidələriniz və paylaşdığınız cədvəl üçün bir daha təşəkkür edirəm.
salam
Yox deyəndə hesablamadan çıxardığımı bildirmək istədim. Mən bunu səhv ifadə etdim. Dediyiniz kimi, hər bir şirkət öz mənfəətinə mütənasib olaraq ilin sonunda “federal gəlir vergisi” ödəyəcək.
Əgər dövlətə məxsus gəlir vergiləri varsa, mən onları daxil etmişəm.
Töhfəniz üçün sizə də təşəkkür edirəm.
Daha bir sualım var. Həm admin həm də Şakir bəyə..Colorado əyalətində yeni təşviq tətbiqi ilə ilk şirkət qurmaq üçün ödəniş 1 USD olaraq təyin olundu. İllik 10 ABŞ dolları dövlət ödənişi də var. İlkin quraşdırma və sonrakı quraşdırma üçün qənaətcil bir vəziyyət kimi seçilir. Sizcə Kolorado e-ticarət və xüsusilə Amazon biznesi üçün uyğundurmu?
Kolorado ştatı bu il ilkin ödəniş haqqını 1 ABŞ dollarına endirib.
Bununla belə, Amazon üçün iş görmək niyyətindəsinizsə, ünvanla bağlı problem ola bilər. Bu ştatda Şimal-Qərb hesab açarkən Amazondan göndərilən ünvan doğrulama məktublarını almır. Amazon üçün bir şirkət Koloradoda qurulacaqsa, siz başqa bir platformadan şəxsi ünvan icarəyə götürə və bu ştatda qura bilərsiniz.
Töhfələriniz və ətraflı təhliliniz üçün təşəkkür edirik...
Şakir müəllim, məqalənizdə dövlət gəlir vergisindən bəhs etdiniz. Amma mən bilirəm ki, dövlət gəlir vergisi o zaman ödənilir ki, bizim şirkət qurduğumuz ştatda fiziki əlaqəmiz olsun. Əlavə olaraq, Montana ştatında birdəfəlik təqdimetmə rüsumu 35 dollar, illik dövlət rüsumu isə 20 dollardır. Satış vergisi, federal gəlir vergisi və qeydiyyat agenti istisna olmaqla 115 dollardır. Bəlkə hesablamada səhv etmisiniz? Həmçinin, yerli satış vergisi ilə bağlı heç bir məlumatım yoxdur. izah etsəniz şad olaram.
Salam,
mən Vayominqdə şirkət qurdum və 2 ay ərzində illik hesabatı doldurmalıyam. İlk il ərzində 200 əməliyyatı və ya 100 min dolları keçmədim. 2021-ci ildə Massaçusetsdən bir müştərim var idi. Vergi 6.3% və ya 4% Vayominq vergisi ilə hesablanır? Mən illik hesabatı hər may ayında doldururam. May ayına qədər etdiyim satışları və ya 2021-ci ildəki gəliri hesabata daxil edirəm? Mən sadəcə illik hesabatı doldurub satış vergisi təqdim etmirəmmi?
Satış vergisi ödəməli deyilsiniz. Gəlir vergisi ödəməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə olaraq 5472 nömrəli formanı dolduraraq 2021-ci ildə gəlir və xərclərinizi bəyan etməlisiniz.
1,5 ay əvvəl IRS-dən ITIN üçün müraciət etdim. 1040 NR və 1040 C cədvəlini doldurdum. Tanıdığım bir mühasib deyirdi ki, bu il əlavə tədbir görməyim lazım deyil. 5472 formasını doldurmalıyam? Və ödəməli olduğum vergi məbləğini 1040 blankında doldurdum. Mən onu aldığım ITIN nömrəsi ilə ödəməliyəmmi?
Siz artıq vergi bəyannaməsi vermisiniz, ona görə də bunu etməyə ehtiyac yoxdur, amma mühasib dostunuzdan soruşmağınız faydalı olardı.
Salam, Amazondan məhsul alarkən, satış vergisi bu tariflərdən yüksəkdir, məsələn, mən Kaliforniyada 14.88 dollar dəyərində bir məhsul satdım və onu faizlə hesablayanda 14.88 dollar ödədim. 1.53 = 9.76 görünür, lakin burada 7.2% görünür. Bunun səbəbini bilirsinizmi?
Dəqiq bilmirik, amma Amazon vergiləri geri qaytardığı və topladığı üçün əlavə xidmət haqqını tuta bilərdi?
salam
Başqa bir məsələ də var ki, heç kimin adətən danışmadığı və ya bilmədiyi üçün danışmadığı məsələdir. Amerikada hər bir ştatın satış vergisi (satış vergisi-ƏDV) dərəcəsi var. Bu tarif həmin ştatın sakinlərinə şamil edilir. Kaliforniyada ƏDV dərəcəsi tam olaraq 7,25% təşkil edir. Ola bilsin ki, sonradan kiçik bir % artım olub.
Hər halda. Dedim ki, bu satış vergisi dərəcəsi həmin ştatda yaşayanlara şamil edilir, lakin daha bir şərt var: satıcı həmin ştatda qeydiyyatdan keçmiş satıcı olmalıdır. Başqa sözlə, Kaliforniyada bir alıcı Kaliforniyada qeydiyyatda olan satıcıdan mal və ya xidmət aldıqda, tətbiq olunacaq ƏDV 7,25% təşkil edir.
Bəs satıcı başqa ştatda qeydiyyatdan keçmiş dilerdirsə? Daha sonra yerli satış vergisi adlandırdığımız əlavə vergi işə düşür. Hər bir dövlətin satış vergisi ilə yanaşı, yerli satış vergisi dərəcələri də mövcuddur. Bu dərəcələr əyalətə görə dəyişir. Bu dəyişkənliyə məhəl qoymamaq üçün orta yerli satış vergisi deyilən bir dərəcə var. Kaliforniyada bu nisbət 1,57% təşkil edir. Və satış vergisi + orta yerli satış vergisi bizə birləşmiş satış vergisini verir. Bu, Kaliforniya üçün 7,25% + 1,57% = 8,82% təşkil edir. Başqa sözlə, Kaliforniyada yaşayan bir şəxs Kaliforniyadan kənar bir ştatdan məhsul və ya xidmət alırsa, onun ödəyəcəyi orta ƏDV dərəcəsi 8,82% təşkil edir.
Burada ağlıma aşağıdakılar gəlir: Kaliforniyada yaşayan bir şəxs üçün "Əgər bu dəyər orta dəyərdirsə, o zaman ödəyəcəyim maksimum vergi nədir?" Bunun üçün hər bir ştat üçün maksimum yerli satış vergisi dərəcəsi var və bu dərəcənin üzərində yerli satış vergisi tətbiq edilə bilməz. Kaliforniya üçün bu nisbət 2,50% təşkil edir.
Mən başa düşürəm ki, qeydiyyatdan keçmiş biznesiniz Kaliforniyada deyil. Buna görə də, satdığınız 14,88 dollarlıq məhsul üçün 7,25% + 2,50% = 9,75% ümumi satış vergisi dərəcəsi hesablanıb. Dediyiniz kimi, bu, 14,88 dollar / 9,75% = 1,53 dollardır.
Biznesinizin qeydiyyatdan keçdiyi dövlətdən başqa ştatlarda satış vergisi ilə birlikdə maksimum yerli satış vergisini əlavə edin və onu "ümumi satış vergisi" kimi hesablayın. Bu yolla, ayrılacaq maksimum satış vergisini bilə bilərsiniz, bu, ondan aşağı ola bilər, lakin yuxarıda deyil.
Salam, mən Ebay Us-da fərdi mağaza açdım sualım, məsələn, Floridada vergi 6%, Oreqonda isə 0. Ebay bu vergini məndən hansı ştatda tutur? satmaq ən məntiqlidir?
Ebay sizin adınıza 46 ştatda müştəridən satış vergisi toplayır və dövlətə ödəyir. Bu o deməkdir ki, siz heç nə etməli deyilsiniz, sadəcə olaraq, əgər varsa, gəlir vergisini ödəməlisiniz.
Ebay saytında satıcılar üçün vergilərlə bağlı təlimat. Tərcümə edilmiş versiya aşağıdadır.
”
Birləşmiş Ştatlarda alıcılara satış etsəniz, bəzi yurisdiksiyalar sizdən əməliyyatlarınız üçün müvafiq İnternet Satış Vergisini toplamanızı tələb edə bilər. 1 iyul 2021-ci il tarixinə cəmi 46 yurisdiksiya satış vergisinin yığılmasını tələb edir. Belə hallarda eBay sizin adınıza İnternet Satış Vergisini toplayır və köçürür.
Yardım səhifələrimizdə və ya vergi məsləhətçinizdən İnternet Satış Vergisi haqqında ətraflı məlumat əldə edin.
2019-cu ilin noyabr ayından başlayaraq, vergi tutulan əməliyyatların icrası və pul köçürmələri üçün vergilərin tutulma qaydası aşağıdakı kimi dəyişəcək:
eBay-in alıcılardan İnternet Satış Vergisi toplamasının tələb olunduğu yurisdiksiyalarda emal üçün təqdim edilən sifarişlərin yekunları vergi daxil olmaqla ümumi sifariş məbləğini əks etdirəcək.
Ödəniş edildikdən sonra vergi məbləği avtomatik olaraq müvafiq vergi idarəsinə köçürülmək üçün tutulacaq.
Sifarişin satış vergisi hissəsinin qeydi Satıcı Mərkəzi Sifariş təfərrüatları səhifəsində və Yükləmə sifarişi hesabatımızda mövcud olacaq.
Nəzərə alın ki, müvafiq vergi alıcı tərəfindən ödənilməyə davam edəcək və heç bir tədbir görməyə ehtiyac yoxdur. Bu dəyişikliklər idarə olunan ödənişlərdəki satıcılara şamil edilmir.
”
Məqalənin dərc olunduğu link: https://pages.ebay.com/seller-center/service-and-payments/tax-information.html#:~:text=Will%20eBay%20charge%20Internet%20Sales,sale %20qiymət%20dən%20sizin%20maddə .
Salam, Amazon Amerikası üçün Wyoming və ya Delaveri tövsiyə edirsinizmi?
salam,
Amazoniyalılar ümumiyyətlə Vayominqə üstünlük verirlər. Vayominq MMC-niz təxminən 5-6 günə (maksimum) qurulacaq. Delaverə daha az üstünlük verildi, çünki onun illik xərcləri yüksəkdir (Delaware 300 dollar) və quraşdırma müddəti Wy-dən daha uzundur. Bununla belə, seçim əlbəttə sizindir.
salam. Şirkətimizi qurduğumuz dövlətin tariflərinə və ya müştərilərimizin yerləşdiyi dövlətin tariflərinə və sərhədlərinə görə hesablanır.
Salam, satış vergisi məhsulu alan müştərinin yerləşdiyi dövlətə əsaslanır.
O zaman Delaverdə şirkət yaratmağın mənası yoxdur, çünki satış vergisi sıfırdır. Xərclər yüksəkdir, istənilən dövlətdən müştərilər gələ bilər. İnsanların orada cəmləşməsinin səbəbi nədir? Mən səhv düşünürəm?
Gələcək üçün investisiyalar almaq üçün daha böyük və daha ciddi layihələr üçün Delaverə üstünlük verilir. Həmçinin, mümkün məhkəmə iddiaları halında, Delaver qanunları şirkətləri digər ştatlara nisbətən daha çox dəstəkləyir və qoruyur. Məxfilik məsələsi də var. Bunlardan başqa dövlətin xarici şirkət kimi əhəmiyyəti yoxdur, ona görə də müəssisə layihələrində illik xərcləri az olan dövlətlərə üstünlük verilir.
Bu tamamilə düzgün müşahidədir, sizi təbrik edirəm. Mən Delaver məsələsini dəlinin quyuya daş atması kimi görürəm. Satış vergisi dediyimiz ƏDV alıcıları narahat edən vergi növüdür. Satıcılar üçün heç bir üstünlük və ya mənfi cəhət yoxdur. Əgər siz ABŞ-da qurduğunuz şirkət üçün ABŞ-da topdansatışdan məhsul alacaqsınızsa, o zaman alıcı siz olacaqsınız və bu sizin biznesinizdir. Satıcı kimi dövlət seçərkən ən vacib məsələ gəlir vergisi dediyimiz dövlət gəlir vergisidir. Bunun sıfır olduğu və illik sənədləşdirmə haqqının aşağı olduğu və quraşdırma dəyərinin münasib olduğu əyalətlərdən biri də Vayominqdir. Mən Çindən ABŞ-dakı Amazon-a məhsul göndərib satıram, Vayominq mənim üçün ən yaxşısı idi.
Cənab Şakir, Amazonda FBA modeli üçün niyə Vayominqi seçmisiniz?
Bunun əvəzinə 40 ABŞ dolları olan Kentukki təsis vergisi və 15 ABŞ dolları (hər il) françayzinq vergisi olması daha məqsədəuyğun olmazdımı
? Vayominqi seçməyinin xüsusi səbəbi varmı?
Mən də FBA modelini işə salmağı düşünürəm, ona görə xahiş edirəm,
təşəkkür edirəm.
salam.
Artıq gecdir, amma sonra gələcək kiməsə faydası olsun deyə yazmaq istədim.
Araşdırma apararkən gəlir vergisi olan heç bir dövləti seçməmişəm. 2022-ci ildə Kentukkidə gəlir vergisi 5% idi. Vayominqdə 0%
Mən Vayominqi seçdim, çünki 3-5 ildən sonra uzun müddətdə dövlət gəlir vergisini ödəmirəm (Federal gəlir vergisi həmişə ödənilir). Bundan əlavə, mən arbitrajla məşğul olmuram. Ona görə də Vayominqdə 5,33% satış vergisi məni maraqlandırmır.